目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
根据县编办定编,苍溪县城郊木材检查站为林业局下属单位,主要职能是:负责宣传、贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规;协助、配合木材、野生动植物运输、林业有害生物防治、检疫及陆生野生动植物资源的保护管理工作,反馈先进工作经验;完成主管部门交办的其他工作。
(二)2019年重点工作完成情况
2019年,配合、围绕县委、县政府“用心谋大事、用心抓落实”的要求和主管局“绿水青山就是金山银山”的绿色发展新理念、打造“三张品牌”的目标,服务全县发展大局,扎实推进各项工作,全面完成了城郊、东青、五龙、永宁、三川五个片区的木材运输、野生动植物运输、植物检疫检查等行政执法工作;完成了全民义务植树任务;圆满完成了扶贫帮扶工作。
二、机构设置
2019年本部门决算包含苍溪县城郊木材检查站1个财政全额预算事业单位,下同。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度收入总计79.47万元,支出总计79.47万元。与2018年相比,收入总计增加7.63万元,增长9.60%,主要变动原因是人员工资增长、主管部门补助收入增加;支出总计增加7.63万元,增长9.60%,主要变动原因是人员工资支出、主管部门补助支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计79.47万元,其中:一般公共预算财政拨款收入74.47万元,占93.71%;其他收入5.00万元,占6.29%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计79.47万元,其中:基本支出74.47万元,占93.71%;其他林业支出5.00万元,占6.29%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入总计74.47万元,支出总计74.47万元。与2018年相比,财政拨款收入总计增加2.63万元,增长3.53%;财政拨款支出总计增加2.63万元,增长3.53%,主要变动原因是人员工资增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出74.47万元,占本年支出合计的93.71%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2.63万元,增长3.53%,变动主要原因是人员工资增长。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出74.47万元,主要用于以下方面:农林水支出58.55万元,占78.62%;社会保障和就业支出7.35万元,占9.87%;医疗卫生支出3.07万元,占4.12%;住房保障支出5.50万元,占7.39%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为74.47万元,完成预算100%。其中:
1.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):2019年支出决算数为58.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年支出决算数为7.35万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年支出决算数为3.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年支出决算数为5.50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出74.47万元,其中:
人员经费66.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.80万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、工会经费、租车费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年,本部门“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年,本部门“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团 0次,出国(境)0人,支出决算与2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中:公务用车购置支出 0 万元,公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。
3.公务接待费支出 0 万元,支出决算与2018年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,本部门机关运行经费支出7.80万元,比2018年增加2.69万元,增长34.49%,主要原因是扶贫帮扶工作力度加大,运行成本增加。
(二)政府采购支出情况
2019年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:部级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆。单价50万元以上通用设备 0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,对2019年一般公共预算基本支出项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程开展绩效监控,年终执行完毕后,开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看基本按照年初预算实施,根据工作推进情况,及时向主管局汇报,衔接财政、镇党委政府等部门,有序强化日常工作管理,保障了机关工作的顺利开展。本部门无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况
本部门2019年度无项目支出绩效目标。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,见附件1《苍溪县城郊木材检查站2019年部门整体支出绩效评价报告》。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):指本部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.农林水支出(类)林业(款)其它林业支出(项):指本部门用于林业产业建设管理工作的专项支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位按规定为职工缴纳的基本养老保险金。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位按规定为职工缴纳的基本医疗保险费。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.林业事业机构:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县城郊木材检查站2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
2019年本部门包含苍溪县城郊木材检查站1个财政全额预算事业单位,下同。
(二)机构职能
本机构主要职能是:负责宣传、贯彻执行国家有关林业的方针、政策和法律、法规;协助、配合木材、野生动植物运输、林业有害生物防治、检疫及陆生野生动植物资源的保护管理工作,反馈先进工作经验;完成主管部门交办的其他工作。
(三)人员概况
本部门预算事业编制人员9人,年末在职财政供养人员6人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年度收入74.47万元。其中:一般公共预算财政拨款收入74.47万元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年度支出74.47万元。其中:基本支出74.47万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
按照预算绩效管理要求,制定了2019年整体支出绩效目标:保障本部门正常办公、生活秩序;保障林业行政执法的日常巡查工作,交办工作。
按照预算执行的均衡性、时效性,切实加强财务管理,规范资金使用管理和资产配置处置程序,按时发放职工薪金,保障各项工作顺利开展,全面完成绩效目标任务。
(二)结果应用情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评质量较好。绩效目标、自评公开及时,通过绩效目标公开和自评公开,管理对象满意度和社会公众满意度均达95%。评价结果整改到位,应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
本部门强化预算管理,严格按照财经制度刚性约束,实施绩效目标管理,实行专款专用,支出科学合理,无违规现象。
(二)存在问题
资金拨付进度较慢。
(三)改进建议
加快资金拨付进度。
附件2
苍溪县城郊木材检查站2019年项目支出绩效评价报告
本年度,本部门无项目支出绩效目标。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表