根据《苍溪县审计局审计报告》(苍审财报〔2019〕11号),现将审计反馈主要问题和整改情况公示如下:
针对本次财务审计中指出的问题,我单位高度重视,并组织单位班子成员认真学习了相关财务法规、制度,制定了整改措施,安排专人对相关问题严格按照财政、审计等部门财务管理的有关规定和要求进行了整改落实:
(一)“支出要素不齐”的问题已整改。单位进一步强化财务管理,严格执行财务规章制度,规范报账手续,加强原始凭证附件的审核,对不完整的支出附件拒收并要求补充完善,以确保机关财务规范运行。审计报告中提出的“支出要素不齐”的问题已全部整改到位。
(二)“未及时清收住房公积金个人部分”的问题整改。因所欠住房公积金个人部分人员已不在我单位工作,办公室已落实专人与其家属进行衔接沟通,将于近期整改销账。
政协苍溪县委员会办公室
2019年12月8日