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四川省苍溪中学校2021年部门预算编制说明
时间:2021-04-15 来源:苍溪县教育和科学技术局 打印 关闭本页

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学,贯彻执行教育主管部门的行政规章制度。

2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学,严格控制辍学,推进普及义务教育。负责全县普通高中教育招生工作,在市、县教育(科)局核定的招生计划内进行统一招生,为高等学校输送更多优秀的学生,培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作,为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益,保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施高、初中的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度,按国家教育部颁布的规定管理学生学籍,建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下,认真按要求组织实施学生营养改善计划,让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.积极开展学校的安全管理,不断提高安全管理水平,努力营造安全和谐的校园环境。

11.在县教科局的领导下,谋划布局,全面推进义务教育均衡发展。

(二)2021年重点工作

1.高质量地完成2020届初、高中毕业班教学目标。

2.完成新校区第三学生公寓的建设。

3.努力解决好学校师资不足的问题。

4.全方位协调规划,加强学校校园文化建设。

5.营造良好外部环境,不断争取各级党政、教育主管部门、社会各界和广大人民对我校各项工作的大力支持。

二、部门预算单位构成

四川省苍溪中学校下属二级预算单位1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:苍溪中学机关。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省苍溪中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。四川省苍溪中学校2021年收支总预算7507.78万元,比2020年收支预算总数增加446.14万元,扣除上年结转资金后,同口径增加411.75万元,主要原因是人员增加、人员经费增长。

(一)收入预算情况

四川省苍溪中学校2021年收入预算7507.78万元,其中:上年结转360.45万元,占4.8%;一般公共预算拨款收入5827.33万元,占77.6%;事业收入1320万元,占17.6%。

(二)支出预算情况

四川省苍溪中学校2021年支出预算7507.78万元,其中:人员类项目及运转类支出5827.33万元,占77.6%;特定目标类项目支出1680.45万元,占22.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川省苍溪中学校2021年财政拨款收支总预算6187.78万元,比2020年财政拨款收支总预算增加446.14万元,扣除上年结转资金后,同口径增加411.75万元,主要原因是人员增加、人员经费增长。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5827.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入360.45万元。支出包括:教育支出4880.54万元、社会保障和就业支出531.08万元、卫生健康支出274.28万元、住房保障支出501.88万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省苍溪中学校2021年一般公共预算当年拨款5827.33万元,比2020年预算数增加411.75万元。主要原因是人员增加、人员经费增长。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4520.09万元,占77.57%;社会保障和就业支出531.08万元,占9.11%;卫生健康支出274.28万元,占4.71%;住房保障支出501.88万元,占8.61%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算数为4520.09万元,主要用于:四川省苍溪中学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障学校正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为531.08万元,主要用于:对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为274.28万元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为501.88万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出情况说明

四川省苍溪中学校2021年一般公共预算人员类项目和公用经费项目支出5827.33万元,其中:

人员类项目5591.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费项目235.92万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省苍溪中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费(同口径)与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费(同口径)与2020年预算(同口径)持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障部门教学活动开展、工作调研、乡村振兴等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川省苍溪中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,2021年本单位未在政府性基金预算拨款安排“三公经费”支出

九、国有资本经营预算支出情况

四川省苍溪中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,四川省苍溪中学校1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为235.92万元,与2020年预算持平。

(二)政府采购情况

2021年,四川省苍溪中学校未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省苍溪中学校共有车辆1辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年四川省苍溪中学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项):指苍溪中学机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入苍溪中学预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算支出预算表(人员类和公用经费项目)

3-2.一般公共预算支出预算表(其他运转和特定目标类项目)

3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年部门整体支出绩效目标

6-1.2021年部门预算项目绩效目标

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