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苍溪县白桥镇初级中学校2022年单位预算
时间:2022-04-08 来源:苍溪县白桥镇初级中学校 打印 关闭本页

目录

第一部分 部门概况

一、职能简介

二、2022年重点工作

第二部分 2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 部门概况

一、职能简介

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划,构建现代学校管理制度,强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理,规范办学行为,提高管理绩效和教育教学质量。

3.对标教育改革中的“9个坚持”,落实立德树人根本任务,不断创新教育方法和人才培养模式,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2022年重点工作

1.深入开展管理深化年、质量提升年活动,加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

2.加强党史学习教育、党风廉政及师德师风建设,全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平,做好立德树人教育工作。

3.进一步实施好学校疫情安全防控管控工作,塑造教育良好形象。

4.继续深入推进教改教研、项目建设、校园文化建设,进一步丰富校园文化内涵,营造书香校园,打造特色及高品质学校。

5.继续推进义务教育均衡发展工作,加强学校规范化、标准化、精细化建设。

第二部分 苍溪县白桥镇初级中学校2022年单位预算表

详见《苍溪县白桥镇初级中学校2022年单位预算公开表》

第三部分 苍溪县白桥镇初级中学校2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,白桥初中所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白桥初中2022年收支总预算657.81万元,比2021年收支预算总数增加128.75万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加128.75万元,主要原因是2022年学生课后延时服务项目和学校伙食团服务项目纳入了事业收入预算。

(一)收入预算情况

白桥初中2022年收入预算657.81万元,其中:一般公共预算拨款收入517.61万元,占78.7%;事业收入140.2万元,占21.3%。

(二)支出预算情况

白桥初中2022年支出预算657.81万元,其中:基本支出516.11万元,占78.5%;项目支出141.7万元,占21.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白桥初中2022年财政拨款收支总预算517.61万元,比2021年财政拨款收支总预算减少11.45万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径减少11.45万元,主要原因是人员变动增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入517.61万元。支出包括:教育支出416.22万元、社会保障和就业支出41.59万元、卫生健康支出20.79万元、住房保障支出39万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

白桥初中2022年一般公共预算当年拨款517.61万元,比2021年预算数增加49.71万元。主要原因是人员变动增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出416.22万元,占80.4%;社会保障和就业支出41.59万元,占8%;卫生健康支出20.79万元,占4 %;住房保障支出39万元,占7.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2022年预算数为416.22万元,主要用于:白桥初中机关正常运转的人员类项目及运转类项目支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为41.59万元,主要用于:实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为20.79万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为39万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

白桥初中机关2022年一般公共预算基本支出516.11万元,其中:

人员经费476.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、离休费。

公用经费39.52万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

白桥初中机关2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元,因公出国(境)经费未安排预算,执行中确需安排的,报县政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与(较)2021年预算下降50%。

2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二)公务用车购置及运行维护费与(较)2021年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

白桥初中2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

白桥初中2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

白桥初中为事业单位,按规定未使用机关运行经费相关科目。

(二)政府采购情况

2022年,白桥初中未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,白桥初中共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2022年白桥初中机关所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):指白桥中学机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于单位缴纳的养老保险的支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

(七)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(九)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入白桥初中预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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