根据《中华人民共和国审计法》的规定,苍溪县审计局于2022年10月12日至2022年11月30对我单位2021年度财务收支情况进行了就地审计,并依法出具了审计报告。我单位高度重视审计发现的主要问题和处理意见,对照问题清单全面、深入地进行了整改落实。现将审计整改落实情况公示如下:
审计问题一:预算不精准、超预算支出
整改落实情况:今后我单位将依据《中华人民共和国预算法》科学编制预算并严格执行,杜绝超预算支出情况再次发生。
审计问题二:决算数据不准确
整改落实情况:加强财务人员管理,提高财务人员业务水平,科学准确做好年终决算工作。
审计问题三:坚持厉行节约不到位
整改落实情况:加强机关内务管理,坚持厉行节约,降低机关运行成本。
审计问题四:项目资金支出不规范
整改落实情况:加强项目资金管理,规范资金使用,做到专款专用。
审计问题五:支出附件不规范
整改落实情况:加强财务人员管理,完善相关资料,杜绝类似情况再次发生。
审计问题六:执行采购政策不严格
整改落实情况:加强采购人员管理,组织学习采购相关文件,提高采购业务水平。
审计问题七:馆藏档案库房存在安全隐患
整改落实情况:现已完成了档案馆屋顶治漏,消除了库房安全隐患。
审计问题八:档案信息化建设工作滞后
整改落实情况:我馆坚持把档案信息化作为档案事业发展的重要目标,积极开展馆藏档案数字化扫描工作,切实提高档案信息化水平。
在今后工作中,我们将进一步加大工作力度,完善相关制度建设和修订,提升财务人员工作能力,强化单位监督管理,有效巩固审计整改成果。
苍溪县档案馆
2023年12月21日