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苍溪县经济和信息化局(四川苍溪经开区管委会)2022年度预算执行情况的审计结果
时间:2024-01-02 来源:苍溪县审计局 打印 关闭本页

根据《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局对苍溪县经济和信息化局(四川苍溪经开区管委会)2022年度预算执行情况进行了审计,并对重要事项进行了延伸审计。

一、基本情况

2022年部门年初预算61360500.00元,其中:财政拨款收入11360500.00元、基金预算拨款收入50000000.00元。上年结转结余10010049.00元,本年追加93516003.86元,本年预算合计164886552.86元。

2022年部门决算收入总计165162152.58元,其中:财政拨款收入48728703.07元,基金预算拨款收入74541125.84元,财政拨款结转结余41892323.67元。决算总支出164886552.86元,年末结转结余275599.72元。

审计结果表明:苍溪县经济和信息化局(四川苍溪经开区管委会)基本真实地反映了审计年度内的财政财务收支情况,单位内部财务管理制度较健全,执行基本有效。

二、审计发现的主要问题

(一)预算管理不规范;

(二)决算报表编报不实;

(三)固定资产未入账,涉及金额85000.00元;

(四)房物资产信息上报不完整;

(五)在建工程未及时转入公共基础设施科目核算;

(六)款项未直达收款人,涉及金额6624.00元;

(七)虚列支出涉及金额1470.00元;

(八)原始凭证附件不规范;

(九)会计科目核算错误;

(十)无依据调账;

(十一)超范围使用中小企业发展专项资金1944.30元;

(十二)公务用车未实行定点维修;

(十三)未严格执行公务卡结算制度;

(十四)未坚持厉行节约;

(十五)内控制度执行不严格。

三、审计处理情况和建议

对上述问题,县审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议:加强预决算管理,科学编制并严格执行预算;进一步规范财务核算,严格执行公务卡结算和公务用车维修等财务管理制度;加强专项资金管理,做到专款专用;加强机关经费及资产管理,严格执行内控制度。

四、审计发现问题的整改情况

对审计发现的问题,苍溪县经济和信息化局(四川苍溪经开区管委会)正在积极组织整改。具体整改结果由苍溪县经济和信息化局(四川苍溪经开区管委会)向社会公告。

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