根据《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局派出审计组于2023年8月7日至2023年12月13日,对四川苍溪国有投资(集团)有限公司(以下简称县国投公司)、苍溪县城乡建设投资有限公司(以下简称县城投公司)、四川聚宝源投资有限公司(以下简称县聚宝源公司)、四川苍溪文化旅游发展集团有限公司(以下简称县文旅集团公司)2022年度经营性资产管理状况进行了专项审计调查。
一、基本情况
县国投公司等4家企业经营性资产合计584处,(建筑)面积合计566013.15㎡(不包括75个路段3344个临时停车位和嘉陵职业学校等9处资产未明确的面积)。
二、审计发现的主要问题
(一)个别资产长期闲置,未保值增值
(二)会计原始凭证不合规,附件不完整
(三)资产管理履职不到位,对资产纠纷长期未核实处理
(四)采购管理不到位
(五)原始凭证内容不完整,个别支出事项记账审核把关不严
(六)财务制单、审核、记账人员未分离
(七)支付方式不规范
三、审计处理情况和建议
对上述问题,县审计局依法出具了专项审计调查报告,针对发现的问题分别作出了处理并提出了审计建议:加强资产管理,强化财务核算,确保资产完整;积极盘活闲置资产,提高经营性资产知晓度,确保资产公开、公平、公正对外租赁,做到应租尽租,增加资产收入;加强成本管理,控制经营支出,最大限度节约成本,竭力提高经营性资产收益。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县城投公司、县文旅集团公司等企业已在征求意见期间部分整改,部分问题正在整改中,具体整改结果由县城投公司、县文旅集团公司等企业向社会公布。
苍溪县审计局
2023年12月28日