根据《中华人民共和国审计法》的规定,2023年2月至4月,苍溪县审计局对苍溪县司法局2022年度预算执行情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
现就审计发现的主要问题整改情况公示如下:
1.无预算或超预算列支费用。
整改落实情况:我局召开党委会专题研究,查找问题存在的原因,在以后编制预算时,结合司法行政工作实际,科学、准确的编制预算。
2.未编制采购预算。
整改落实情况:我局召开党委会专题研究,查找问题原因,明确将在以后编制预算时,结合司法行政工作实际,兼顾科学性、准确性,把采购编制在预算中。
3.结余资金511183.78元未按规定上缴财政。
整改落实情况:结余的中央和省级法律援助补助资金457435.34元,已由财政局行政政法股扣减了当年的指标,全部交回。县法律援助中心账户上的53748.44元已于2023年8月24日上缴财政金库。
4.挤占项目资金用于支付机关日常费用。
整改落实情况:我局已将审计发现的基本支出挤占项目经费进行了调账处理。今后,我局将加强对项目资金的使用管理,严格按照审批项目的用途使用资金,做到专款专用。
5.未制定公务用车使用管理制度并严格执行。
整改落实情况:我局已专门制定了公务用车管理办法,并逐一核实了2022年公务用车维修审批表,对核实无误的进行了补签完善。
6.超预算列支培训费。
整改落实情况:我局召开党委会专题研究,学习了过紧日子各项政策措施,厉行节约,压缩开支,在今后的工作中必须做到合理编制培训计划及预算,严格按照审批金额进行列支,不超计划列支。
7.差旅费报销不合规。
整改落实情况:我局专门制定了差旅费报销管理办法,并在职工大会上组织学习,要求全体干部职工按制度严格执行。
8.未按规定使用公务卡。
整改落实情况:我局已联系中国农业银行对我局未办公务卡的进行了集中办理,截至目前已有43人办理公务卡(其中8人正在办理中)。今后严格按公务卡使用管理办法加强公务卡的使用。
9.往来款未及时清理回收。
整改落实情况:我局组织专人对每笔往来款进行了认真清理,并向相关人员和单位发出催收函,督促迅速进行对账清理、清收,现正在回收中。
10.未按规定将工会会员会费拨缴基层工会。
整改落实情况:7月,我局财务保障股已按审计要求将2021—2022年未拨付的27774.79元划转工会账户。
11.未建立固定资产卡片账,固定资产登记不详实。
整改落实情况:我局已落实专人对固定资产进行了逐一登记,建立好了资产卡片账。
12.村公共法律服务室建设项目规划不科学。
整改落实情况:我局召开党委会专题研究,建立了科学立项、按需立项制度,今后工作中要根据实际情况立项,避免造成资金浪费。
13.民法典主题广场建设项目未按规定办理竣工决算。
整改落实情况:组织专人与施工方联系办理竣工决算事宜。现已经进行了竣工决算。
针对本次审计发现的问题,我局将认真总结,深刻反思,在今后工作中,建立健全长效管理机制,完善相关制度建设和修订,强化内部监督管理,确保预算执行科学化和规范化,全面提升财政工作水平和效益。