根据《中华人民共和国审计法》的规定,县审计局对县政协办公室2024年度预算执行情况进行了审计,并对重要事项进行了延伸审计。
一、基本情况
县政协办公室2024年部门预算本年收入合计9773971.30元,其中财政拨款收入9773971.30元,使用年初结转和结余688500.11元,收入总计10462471.41元。支出总计9255407.60元,其中:基本支出6768070.50元,项目支出2487377.10元,年末结转1207063.81。2024年部门决算收入总计9255407.60元,本年支出合计9255407.60元。
审计结果表明:县政协办公室在预算管理工作上整体有序推进,能依据相关政策与自身职能规划合理编制预算,执行过程中也基本围绕预算安排开展各项业务活动,但也存在一些问题。
二、审计发现的主要问题
(一)无预算和超预算支出;
(二)差旅费报销不规范;
(三)未严格使用公务卡结算;
(四)会计凭证附件不规范;
(五)固定资产未入账;
(六)公用经费控制不严;
(七)文印室管理不规范。
三、审计处理情况和建议
对上述问题,县审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议:加强预决算管理,科学编制并严格执行预算;严格财务管理,做到财务票据合规合法,支撑依据充分、要素齐全;加强会计基础工作,规范会计核算,做到账实相符;加强对公用经费的管理,杜绝损失浪费。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县政协办公室正在积极组织整改。具体整改结果由县政协办公室向社会公告。