一、基本职能及主要工作
(一)白桥小学职能简介
实施小学学历教育,促进基础教育发展。以及相关学历教育和社会服务。
(二)白桥小学2017年重点工作
一是切实贯彻落实义务教育均衡发展工作。
二是深化课堂教学研究,努力提升教育教学质量。
三是强化岗位责任,确保校园安全稳定工作。
四是进一步做好教育扶贫、学生资助工作。
五是加强项目管理,推进学校标准化建设和校园文化建设。
二、部门预算单位构成
白桥小学是一级预算单位,没有下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,白桥小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:
一般公共预算拨款收入429.39万元;
支出包括:教育支出338.44万元、社会保障和就业支出50.11万元、医疗卫生与计划生育支出20.62万元、住房保障支出20.22万元、白桥小学2017年收支总预算429.39万元。
(一)收入预算情况
白桥小学2017年收入预算429.39万元,其中:一般公共预算拨款收入429.39万元,占100%。
(二)支出预算情况
白桥小学2017年支出预算429.39万元,其中:基本支出429.39万元,占100%;
四、财政拨款收支预算情况说明
白桥小学2017年财政拨款收支总预算429.39万元。收入包括:一般公共预算拨款收入429.39万元;支出包括:教育支出338.44万元、社会保障和就业支出50.11万元、医疗卫生与计划生育支出20.62万元、住房保障支出20.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
白桥小学2017年一般公共预算当年拨款429.39万元,比2016年预算数增加4.27万元。主要是增加调入人员经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出338.44万元,占78.8%;社会保障和就业支出50.11万元,占11.7%;医疗卫生与计划生育支出20.62万元,占4.8%;住房保障支出20.22万元,占4.7%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
白桥小学2017年一般公共预算基本支出429.39万元,其中:人员经费398.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白桥小学2017年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2016年预算持平均为0万元。
(三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算持平均为0万元。主要原因无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
白桥小学2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
表5.国有资本经营预算支出预算表