一、基本职能及主要工作
(一)海事处基本职能
一是贯彻执行国家水上交通安全法律、法规、规章、方针和政策,结合本辖区实际贯彻实施。二是制定本辖区水上交通安全工作发展规划和年度安全管理工作计划,布置和实施季节、特殊时期安全管理工作。三是负责实施辖区通航水域的巡查工作。对辖区水域船舶、浮动设施、船员和通航安全环境实施监督管理,依法对违反水上交通安全管理的行为按规定实施处罚或采取责令临时停航、驶向指定地点、停止作业、拆除动力装置等强制措施。接受上级海事管理机构委托作出或者实施相应海事行政强制措施,排查和上报县级水上重大事故隐患,并进行跟踪,督促整改。四是负责港口建设、管理、计划统计等港口管理工作,审批港区使用岸线,负责港埠经营的监督管理。五是负责辖区非机动船员的考试发证工作,负责辖区非机动船船员服务簿签发工作,负责辖区船员违法记分的实施工作。六是负责全县船舶技术管理,包括船舶检验发证、船舶设计图纸审查、船舶修造业管理、船舶修造技术许可证审核及船舶交易监督管理。七是负责对辖区通航水域的船舶实施、船舶安检工作;负责辖区通航水域船舶进出港签证工作;负责辖区船舶登记的受理前审查工作;负责船舶污染水域防控;负责水上安全管理、水上船舶交通事故调查处理;发布航行通告。八是指导全县有船乡镇建设,全面履行法律、法规赋予的其它职责;完成上级交办的其它工作。
(二)苍溪县地方海事处2017年重点工作
一是水上交通安全监督管理工作进一步加强。二是继续推进渡改桥、海事站点、安全锚地等项目建设。三是加大脱贫攻坚力度,迎接上级验收。四是完成张家坝作业区工程及协调工作。五是完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
苍溪县地方海事处是参照公务员法管理的事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,海事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算财政拨款收入。支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出。苍溪县地方海事处2017年收支总预算203.97万元。
(一)收入预算情况
苍溪县地方海事处2017年收入预算203.97万元,其中:一般公共预算拨款收入203.97万元,占100%。
(二)支出预算情况
苍溪县地方海事处2017年支出预算203.97万元,其中:基本支出183.97万元,占90%;项目支出20万元,占10%。
四、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县地方海事处2017年财政拨款收支总预算203.97万元。收入包括:一般公共预算拨款收入203.97万元;支出包括:社会保障和就业支出20.65万元、医疗卫生与计划生育支出9.65万元、交通运输支出165.75万元、住房保障支出7.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县地方海事处2017年一般公共预算当年拨款203.97万元,比2016年预算数减少14.20万元。主要是单位职工调出2人。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出20.65万元,占10%;医疗卫生与计划生育支出9.65万元,占5%;交通运输支出165.75万元,占81%;住房保障支出7.92万元,占4%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县地方海事处2017年一般公共预算基本支出183.97万元,其中:人员经费170.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县地方海事处2017年“三公”经费财政拨款预算数10万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)执勤执法车购置及运行维护费与2016年预算持平。主要用于水上交通安全检查。
单位现有执勤执法车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。
2017年安排执勤执法车运行维护费5万元,用于3辆执勤执法车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2016年底,苍溪县地方海事处共有执勤执法车辆3辆,单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(二)绩效目标设置情况
2017年苍溪县地方海事处通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款203.97万元。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
表5.国有资本经营预算支出预算表