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苍溪县人民政府政务服务中心2017年部门预算情况说明
时间:2017-03-31 来源:县行政审批和数据局 打印 关闭本页

一、基本职能及主要工作
(一)基本职能职责
牵头组织、协调、指导、监督县级部门、机构及其服务窗口的政务服务工作,制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施。
(二)2017年重点工作
2017年,县政务服务中心将深入贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神,以“依法、公开、便民、高效”为服务宗旨,紧紧围绕经济社会发展和人民群众关注关切的问题全面推进政务公开,不断增强公开时效。进一步拓宽政务服务内容,加强政务服务体系建设。着力推进“一个窗口受理,一站式服务,一条龙办理”行政审批和公共服务工作,为企业和群众提供优质便捷高效服务。
1、加大力度推进政务公开
一是认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推进政务公开工作的意见》要求,进一步落实“五公开”要求,创新政务公开形式,全面推进行政权力和公共服务事项网上运行工作;二是进一步优化和改造电子政务大厅,增设政务APP、政务微平台、自助政务服务终端、手机短息服务等便民措施;三是及时发现和解决政务公开工作中存在的问题和不足,畅通公开渠道,丰富公开内容,推动政务公开工作再上新台阶,充分保障群众的知情权、参与权和监督权。
2、简化优化审批服务流程
一是围绕“放管服”改革要求,转变管理理念,改进工作方式,做好省市调整、取消、下放项目的承接工作;二是继续清理行政许可和公共服务项目的审批办事程序、申报资料、前置条件、收费依据及标准,凡不符合法律法规规定的,一律取消。三是继续清理涉及行政审批的中介组织,完善行政审批前置中介服务项目和服务机构目录清单,进一步压缩审批时限,简化办事程序。
3、持续深化“一窗进出”改革
一是在全面落实“两集中、两到位”的基础上,不断解决“一窗进出、受办分离”行政审批方式改革工作模式推进过程中遇到的问题,严格执行行政审批承诺件综合服务窗口一次性告知,一窗受理,限时办结,一窗发证等工作要求;二是进一步优化并联审批工作机制,强化服务重大投资建设项目审批工作,变被动审批为主动服务,开展全程代办服务,推动政务服务进园区工作,以政务服务中心为平台,为县“2017年十件大事”项目和重大投资建设项目落地建设提供从招商到投产的全程优质代办服务;三是探索电子政务网格化,建立外网、内网、专网和行政审批业务通用软件系统“三网一系统”政务平台,做到审批材料电子化、审批方式网络化、审批过程智能化、审批功能一体化。
4、健全公资交易服务平台
一是进一步加强公共资源交易服务规范化管理,实现流程化管理机制与电子化交易平台运行机制有机融合;二是充实各股室人员,加强人员培训,加强交易行为监管,完善交易管理制度;三是所有交易活动实行“政策标准、信息发布、操作流程、收费标准、监督管理”五公开,确保公共资源交易公开、公平、公正。
5、切实抓好乡镇便民服务
一是加强乡镇便民服务中心、村(社区)代办站运行过程中的业务指导,特别是按照省政府县脱贫标准对乡(镇)便民服务中心的相关要求进行现场规划和指导,确保乡镇、村(社区)按照相关标准规范建设,顺利实现2018年县脱贫摘帽;二是会同县级部门进一步探索审批事项下放乡镇,确保民政救济、农业服务、退耕还林、劳动保障、农民建房等涉农、惠农政策兑现和事项办理全部入驻便民服务中心,切实方便基层群众办事;三是加强对乡镇便民服务中心和村(社区)便民服务代办站的业务督查及培训,充分发挥行政审批通用软件和行政效能电子监察系统的监查监控作用,会同县级有关部门通报典型,消除乡镇站(所)不入驻便民服务中心、办件录入不及时、群众办事找不着人等现象。
6、从严从实加强自身建设
一是认真贯彻落实中央全面从严治党要求,加强政治理论学习,加强组织建设,加强党风廉政建设。领导班子和中心全体工作人员都必须旗帜鲜明讲政治,为我县经济社会各项事业的发展提供优质的服务,创造良好的投资环境;二是落实“主要领导负总责、分管领导具体抓、责任到股室、落实到人头”的工作机制,完善中心管理制度,注重量化考核和综合考评,加强大厅日常管理,重点加强对办件过程的监督和工作人员工作状态的监督,加强进驻窗口工作人员的业务培训,着力打造一支思想素质高、业务能力精的服务队伍;三是认真抓好帮扶村的精准脱贫工作,确保2018年按考核标准脱贫。

三、部门预算单位构成
县政务服务中心属一级预算行政单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县政务服务中心2017年收支总预算189.8018万元。
(一)收入预算情况
县政务服务中心2017年收入预算189.8018万元,其中:一般公共预算拨款收入189.8018万元,占100%。
(二)支出预算情况
县政务服务中心2017年支出预算189.8018万元,其中:基本支出93.9万元,占49%;项目支出95.9018万元,占51%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县政务服务中心2017年财政拨款收支总预算189.8018万元。收入包括:一般公共预算拨款收入189.8018万元;支出包括:一般公共服务支出170.8378万元,社会保障和就业支出10.8726万元,医疗卫生与计划生育支出3.9152万元,住房保障支出4.1762万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县政务服务中心2017年一般公共预算当年拨款189.8018万元,比2016年预算数增加 80 万元。主要用于窗口人员经费和水电物业管理费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出170.8378万元,占90.01%;社会保障和就业支出10.8726万元,占5.73%;医疗卫生与计划生育支出3.9152万元,占2.06%;住房保障支出4.1762万元,占2.2%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县政务服务中心2017年一般公共预算基本支出93.9万元,其中:人员经费74.9360万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费95.9018万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、窗口人员奖励金和其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县政务服务中心2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算下降100%,主要原因公务车改革,单位不在保留公务车。
单位现有公务用车0辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
县政务服务中心2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(二)绩效目标设置情况
2017年县政务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款20万元。


附件:县政务中心2017年部门预算公开报表

表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算
表5.国有资本经营预算支出预算表

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