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苍溪县人民政府办公室2017年部门预算编制说明
时间:2017-03-31 来源:信息中心 打印 关闭本页

一、基本职能及主要工作

(一)县政府办职能简介

(一)负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作;协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

(二)协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。

(三)研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项,提出审核处理意见,提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。

(四)根据县政府领导的指示,对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。

(五)围绕县政府中心工作,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

(六)负责全县行政机关目标管理工作,检查督促各乡镇和县政府各部门目标任务完成情况。

(七)负责政务信息工作,及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。

(八)负责政务督办工作,督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况,并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。

(九)负责处理、协调全县外事侨务港澳事务,指导全县民间对外交往工作。

(十)指导、监督全县政务公开工作;指导、监督全县政府信息公开、政府系统电子政务和政府网站建设工作;承担全县行政权力依法规范公开运行平台的技术指导工作。

(十一)负责县政府值班工作,指导各乡镇和县政府部门值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。

(十二)指导全县应急管理工作,协助县政府领导处置突发事件和重大事故。

(十三)负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导等作用。

(十四)贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规;拟定全县金融业发展中长期规划;指导金融生态环境建设;负责指导地方性金融机构引进、协调和管理工作;承办年度金融业单项目标考核。

(十五)贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规,维护民族、宗教界的合法权益,依法管理宗教事务。

(十六)负责县政府机关行政事务、安全保卫工作,为县政府领导和职工服务。

(十七)处理群众来信,接待群众来访,办理县政府领导交办的有关信访事项,及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。

(十八)负责县政府办机关思想建议、组织建设、作风建设、党风廉政建议、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。

(十九)对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。

(二十)根据县委、县政府的规定,负责管理县政府办公室直属单位。

(二十一)承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

(二)县政府办2017年重点工作

2017年,县政府办工作按照“工作有序、运转高效、保障有力、干群满意”的总目标:一是提高以文辅政的质量。二是提高运转保障能力。三是加强党风廉政建设。四是完成脱贫攻坚任务。

二、部门预算单位构成

县政府办下属二级预算单位8个,其中行政单位7个,其他事业单位2个。主要包括:民宗局、法制办、政府机关文印所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入来源于一般公共预算拨款收入;支出主要是一般公共服务支出。县政府办2017年收支总预算1520万元。

(一)收入预算情况

县政府办2017年收入预算1520万元,其中:一般公共预算拨款收入1520万元,占100%。

(二)支出预算情况

县政府办2017年支出预算1520万元,其中:基本支出1520万元,占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县政府办2017年财政拨款收支总预算1520万元。一般公共预算拨款收入1520万元;一般公共服务支出1358万元、社会保障和就业支出94万元、医疗卫生与计划生育支出35万元、住房保障支出33万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县政府办2017年一般公共预算当年拨款1520万元,比2016年预算数减少45万元。主要是基础设施改造完成,预算支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1358万元,占90%;社会保障和就业支出94万元,占6%;医疗卫生与计划生育支出35万元,占2%;住房保障支出33万元,占2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县政府办2017年一般公共预算基本支出1520万元,其中:人员经费700万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补贴、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费820万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县政府办2017年“三公”经费财政拨款预算数41万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费16万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算。

(二)公务接待费与2016年预算持平。2017年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2016年预算减少19万元,下降54%,主要原因是取消了一般公务用车。

单位现有实物保障公务用车1辆,2017年未安排公务用车购置费。

2017年安排公务用车运行维护费16万元,用于1辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关公务出行、应急通信等方面工作。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算

表5.国有资本经营预算支出预算表

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