一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、负责本地区民兵、预备役工作,领导区域内人民武装工作。
2、领导本地区的民兵组织建设、政治教育、军事训练和武器装备管理。
3、开展全民国防教育,做好拥军优属和拥政爱民的工作,组织民兵参加三个文明建设。
4、组织带领民兵完成战备执勤、防汛、抢险、救灾等任务,配合公安部门维护社会治安。
5、负责民兵和预备役人员登记、统计工作,保质保量完成征兵任务。
6、负责国防动员工作,战时负责组织动员民兵参军参战,支援前线、保卫后方和协助组织人口疏散等工作。
7、加强自身正规化建设,建立良好的战备、工作、学习和生活秩序。
(二)2018年重点工作
1、负责本区域的民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。
2、组织带领民兵完成战备执勤任务,配合公安部门维护社会治安。
3、发动和组织民兵参加三个文明建设,完成急难险重任务。
4、战时组织带领民兵参军参战,支援前线。
5、负责本区域的征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。
6、会同有关部门进行战争潜力调查,做好相关动员准备工作。
7、落实参训人员,做好兵员管理、动员集结等工作。
8、协助有关部门开展国防教育,做好退伍军人的安置和烈军属的优抚工作。
9、协助军队做好本区域的军事设施保护工作。
二、部门预算单位构成
县人武部为一级预算单位,无下属财政预算单位。
三、收支预算情况说明
收入主要为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。县人武部2018年收支总预算172.9万元。
(一)收入预算情况
2018年收入预算172.9万元,其中:一般公共预算拨款收入172.9万元,占100%。
(二)支出预算情况
2018年支出预算172.9万元,其中:基本支出95.13万元,占55%;项目支出77.87万元,占45%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2018年财政拨款收支总预算172.9万元。收入包括一般公共预算拨款收入172.9万元;支出包括:国防支出152.34万元、社会保障和就业支出11.64万元、医疗卫生与计划生育支出4.36万元、住房保障支出4.65万元。
五、一般公共预算当年拨款规模变化情况
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县人武部2018年一般公共预算当年拨款172.9万元,比2017年预算数增加0.7万元,主要原因是一名职工正常调动。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
国防支出152.35万元,占88.1%;社会保障和就业支出11.64万元,占6.73%;医疗卫生与计划生育支出4.36万元,占2.52%;住房保障支出4.65万元,占2.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县人武部2018年一般公共预算基本支出172.9万元,其中:人员经费85.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;商品和服务支出80万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费;对个人和家庭的补助7.89万元,主要包括:独生子女父母奖励、2017提预算调整。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。单位现有公务用车2辆,其中:越野车1辆、货车1辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费3万元,用于1辆执法执勤公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障人武部机关维稳执勤和下乡检查等工作。
八、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2017年底,共有车辆2辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(二)绩效目标设置情况
2018年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款70万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
县人武部2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算(政府预算)经济分类科目支出预算表
表4.一般公共预算(部门预算)经济分类科目支出预算表
表4-1.部门预算基本支出表
表4-2.部门预算项目支出表
表4-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表