目 录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.承办县委县政府交办的其他事项。
(二)2019年重点工作
一、持续推进脱贫攻坚。按照贫困户脱贫规划表,持续抓好脱贫工作,按时间进度完成规划工作;对2019年扶贫移民局要求脱贫的村(居),加大工作力度,按要求完成脱贫任务;对已脱贫的村(居)继续巩固成果,确保脱贫不反弹。
二、加大返乡创业工作力度。根据各村(居)特点,规划一批适合当地环境、群众接受的项目;持续实施返乡创业者实行乡领导班子成员联挂对接制;建立完善服务相关制度,为返乡创业者提供创业环境,力争回引返乡创业人士10人以上,项目资金1000万元。
三、助推乡村旅游发展。打造老年人接待点,加快白鹤山林花香项目建设;搞好柳池园区三星级农家乐等配套设施的建设,持续提升接待能力;对国家AA级旅游风景区新店子进行升级打造。
四、创新推进招商引资。加大招商引资力度,进一步创新招商工作机制,实行干部招商责任制,组建招商小分队,着力引进一批投资大、带动强、效益好的项目。争取新引进项目10个,到位资金1000万元。
五、培育壮大特色产业。提升生猪养殖的发展,加大柳池戴跃选生猪养殖发展,使其成为我乡现代畜牧业发展亮点,实现以点带面全面发展;优化畜禽养殖结构,建设标准化养殖小区1个,出栏生猪1万头、山羊1万只、以森林土鸡为主的家禽10万只。
六、不断夯实基础设施。持续加强以路、水、电为重点的农村基础设施建设。坚持重养优建,加强农村公路建设、管理、维护,提高农村公路通达通畅能力;适量新(改)建防渗渠,整治病险水库;完善农村通讯、电力、有线电视网络,建设G网、C网基站;加快土地增减挂钩项目推进力度。
七、持续推进新村建设。继续针对东风渔家小镇群众生活生产进行完善,引导群众养成新风尚;强力推进江水清凉怡夏项目,力争2019年让群众住进新房,发展体验式农耕经济,引导群众形成积极向上的新民风;全面完成茨垭村童话新村、五显村五显人家、新店村菊香新店子项目建设。
八、维护社会和谐稳定。推进社会管理创新,广泛动员和组织群众依法参与社会管理。规范信访秩序,教育引导群众理性、合法信访,依法打击缠访、闹访等违法上访行为。扎实推进“扫黑除恶”工作,依法推进社会治理;完善“大调解”工作体系,坚持领导接访与干部下访相结合,积极排查调处社会矛盾纠纷。认真解决群众普遍关心的热点难点问题,加大特殊社会群体生活保障力度,有效化解历史遗留问题。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
白鹤乡人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。
(二)人员构成
白鹤乡人民政府部门预算实有编制内在职人员42人,其中:行政编制21人,事业(工勤)编制21人。离退(职)休人员20人。遗属补助15人。其他人员0人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件:苍溪县白鹤乡人民政府2019年部门预算
第三部分 单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,白鹤乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。白鹤乡2019年收支总预算938.43万元,比2018年收支预算总数增加67.36万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、教育支出、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。
(一)收入预算情况
白鹤乡人民政府2019年收入预算938.43万元,其中:一般公共预算拨款收入938.43万元,占100%。
(二)支出预算情况
白鹤乡人民政府2019年支出预算938.43万元,其中:基本支出938.43万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
白鹤乡人民政府2019年财政拨款收支总预算938.43万元,比2018年财政拨款收支总预算增加67.36万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入938.43万元。支出包括:一般公共服务支出328.23万元、文化旅游体育与传媒支出27.45万元、社会保障和就业支出52.09万元、卫生健康支出35.3万元、城乡社区支出14.26万元、农林水支出450.67万元、住房保障支出30.43万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
白鹤乡人民政府2019年一般公共预算当年拨款938.43万元,比2018年预算数增加67.36万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、教育支出、人员增减变动、在职职工住房公积金解缴(计提)比例调整、基层组织活动和公共服务运行经费补助标准调整等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出328.23万元,占34.98%;文化旅游体育与传媒支出27.45万元,占2.93%;社会保障和就业支出52.09万元,占5.55%;卫生健康支出35.3万元,占3.76%;城乡社区支出14.26万元,占1.52%;农林水支出450.67万元,占48.02%;住房保障支出30.43万元,占3.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为291.47万元,主要用于:政府机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为36.75万元,主要用于:党委及相关机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)2019年预算数为13.3万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)广播(项)2019年预算数为14.15万元,主要用于:社会事业服务中心(文化)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为52.10万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门(单位)按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算数为14.14万元,主要用于:社会事业服务中心(计生)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为12.40万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为8.76万元,主要用于:农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站等事业单位基本医疗保险缴费支出。
9.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2019年预算数为14.26万元,主要用于:村建环卫服务中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.农林水(类)农业(款)事业运行(项)2019年预算数为83.79万元,主要用于:农业服务中心、畜牧兽医站正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
11.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2019年预算数为366.88万元,主要用于:村(社区)组干部基本报酬及基层组织活动和公共服务运行等方面支出
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为30.43万元,主要用于:部门(单位)按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
白鹤乡人民政府2019年一般公共预算基本支出938.43万元,其中:
人员经费595.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费343.31万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
白鹤乡人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费未安排预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
白鹤乡人民政府2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
白鹤乡人民政府2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年,白鹤乡人民政府机关运行经费财政拨款预算为75.03万元,比2018年预算增加17.23万元,增长29.81%。主要原因是人员增减变动、脱贫攻坚、乡镇财力补助增加等。
(二)政府采购情况
2019年,白鹤乡人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,白鹤乡人民政府共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年白鹤乡人民政府部门整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇政府机关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指用于保障镇党委及相关机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(文化)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门(单位)实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。指用于保障镇社会事业服务中心(计生)机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指用于事业单位(农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站)缴纳单位基本医疗保险支出。
10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。指用于保障镇村建环卫服务中心机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。指用于保障镇农业、畜牧兽医站机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
12.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。指用于保障村(社区)组干部基本报酬、基层组织活动和公共服务运行等方面支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费。纳入白鹤乡人民政府预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
17.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。