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苍溪县商务和经济合作局关于审计发现问题整改情况的公示

发布机构:苍溪县商务和经济合作局 发布时间: 2023-12-15 字体: [ ]

根据《中华人民共和国审计法》的规定,苍溪县审计局于2023年2月24日至2023年4月30日对我单位2022年度预算执行情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯,并依法出具了审计报告。我单位高度重视审计发现的主要问题和处理意见,对照问题清单全面、深入地进行了整改落实。现将审计整改落实情况公示如下:

审计问题一:会计核算不规范。

整改落实情况:我局今后将加强会计基础工作,严格执行会计法规制度等规范会计核算。

审计问题二:预算编制不规范。

整改落实情况:我局加强会计基础工作,以后年度根据单位实际情况进行预算编制。

审计问题三:决算不实。

整改落实情况:今后,我局将严格按照预算编制执行基本支出,切实提高预算编制执行率。

审计问题四:“三重一大”决策不规范。

整改落实情况:我局今后将严格按照单位“三重一大”工作规则的要求对应当纳入集体决策的事项全部进行集体决策。

审计问题五:超预算、无预算支出。

整改落实情况:我局在以后年度将根据单位实际支出情况进行合理编制预算。

审计问题六:公务卡结算项目未使用公务卡结算。

整改落实情况:我局已按审计报告要求立即纠正,根据公务卡改革和公务卡强制结算目录等制度的要求,建立健全财务管理制度,严格控制现金支出,加大宣传力度,积极扩大公务卡结算范围,在本单位形成习惯用卡、主动用卡的良好氛围。

审计问题七:款项未直达收款人。

整改落实情况:我局已按审计报告要求立即纠正,今后将进一步规范局机关财务管理制度,在今后的工作中限额以上支付全部直达收款人。

审计问题八:提前支付费用。

整改落实情况:我局以后将加强支付管理。

我局将以这次审计整改为新起点,在今后工作中,进一步加大工作力度,加强和规范财务核算和管理及项目建设管理,有效巩固审计整改成果。

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