一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规,贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。
2、根据上级教育发展规划,结合学校实际,制定学校发展规划和年度计划,组织实施教育教学方面的有关改革。
3、加强九年义务教育和均衡发展等基础工作,巩固九年义务教育工作成果。
4、巩固提高“两基”工作成果和整体水平,配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学,严格控制辍学。
5、坚持育人为本、全面发展的办学宗旨,培育和践行社会主义核心价值观,把立德树人作为教育的根本任务,全面加强和改进德育、智育、体育、美育,将促进学生健康快乐成长作为学校一切工作的出发点和落脚点,使学生成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。
6、树立公平的教育观和正确的质量观,开齐开足课程计划,推进素质教育,提高办学水平,教好每一个学生,切实保障学生平等的受教育权利。
7、加强教师队伍建设,提高教师整体素质;建设适合学生发展的课程,实施以学生发展为本的教学;建立科学合理的评价体系,提高教育教学质量。
8、建设安全卫生的学校基础设施,完善切实可行的安全、健康管理制度,开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。
9、加强校园文化建设,创建平安校园、和谐校园,为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。
10、建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力,拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道,建立健全学校民主管理制度,构建和谐的家庭、学校、社区合作关系,推动学校可持续发展。
(二)2020年重点工作
2020年,苍溪县岳东镇文林中心小学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,加强党的领导,认真落实县委、县政府、县教科局对学校各项工作决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好教育教学工作。
1、更加注重党建工作。以党的政治建设为统领,提高政治站位,强化政治担当,树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实新时代党的建设总要求,切实履行全面从严治党主体责任,特别重视对学校基层党建,确保党建工作的各项建设和落实。
2、继续贯彻执行党的教育方针、政策,坚持依法执教,依法治校。
3、建好学校功能室,继续改善办学条件,提高办学效率.
4、保证当地所有适龄儿童少年入学,严格控制辍学。
5、开齐课程,开足课时,教育教学质量稳步上升。
6、加强教师管理和职业道德建设,经常开展师德教育和法制教育,增强教师立德树人的荣誉感和责任感。要求教师尊重学生人格,不讽刺、挖苦、歧视学生,不体罚或变相体罚学生,不收受学生或家长礼品,不从事有偿补课。
7、继续做好教育扶贫宣传工作和落实工作,让这一惠民政策深入人心。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
苍溪县岳东镇文林中心小学校下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:文林小学机关。
(二)人员构成
文林小学部门预算实有编制内在职人数14人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制14人。离退(职)休人员28人。遗属补助3人。其他人员2人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,苍溪县岳东镇文林中心小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。文林小学2020年收支总预算206.42万元,同口径较2019年收支预算总数增加35.12万元,主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
(一)收入预算情况
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年收入预算206.42万元,其中:上年结转14.77万元,占7.2%;一般公共预算拨款收入191.65万元,占92.8%。
(二)支出预算情况
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年支出预算206.42万元,其中:基本支出195.49万元,占94.7%;项目支出10.93万元,占5.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年财政拨款收支总预算206.42万元,同口径较2019年财政拨款收支总预算增加35.12万元,主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入191.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入14.77万元。支出包括:教育支出169.47万元、社会保障和就业支出16.17万元、卫生健康支出8.65万元、住房保障支出12.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年一般公共预算当年拨款191.65万元,同口径较2019年预算数增加35.12万元。主要原因是人员及项目支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出154.70万元,占80.7%;社会保障和就业支出16.17万元,占8.4%;卫生健康支出8.65万元,占4.5%;住房保障支出12.13万元,占6.4%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算数为154.70万元,主要用于:苍溪县岳东镇文林中心小学校正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为16.17万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为8.65万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为12.13万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年一般公共预算基本支出191.65万元,其中:
人员经费179.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费12.34万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费(同口径)较2019年预算增长5.3%。
2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。
九、国有资本经营预算支出情况
苍溪县岳东镇文林中心小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年,苍溪县岳东镇文林中心小学校下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为12.34万元,同口径较2019年预算减少1.09万元,下降8.1%。主要原因是学生人数减少,支出减少等。
(二)政府采购情况
2020年,苍溪县岳东镇文林中心小学校未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底,苍溪县岳东镇文林中心小学校共有车辆0辆,其中,定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年苍溪县岳东镇文林中心小学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(三)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。指单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常基本支出。
(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
(五)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。指单位机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(七)基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(八)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(九)“三公”经费。纳入单位预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(十)机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门整体支出绩效目标
表6-1.2020年部门预算项目支出绩效目标