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苍溪县白桥镇初级中学2019年度部门决算编制说明
时间:2020-09-03 来源:苍溪县白桥镇人民政府 打印 关闭本页

目   录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划,构建现代学校管理制度,强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理,规范办学行为,提高管理绩效和教育教学质量。

3.对标教育改革中的“9个坚持”,落实立德树人根本任务,不断创新教育方法和人才培养模式,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5.承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年,白桥初中坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神,落实县委、县政府及上级主管部门工作部署,围绕中心、服务大局、履职尽责。

一是切实开展管理深化年活动,加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作;

二是加强党风廉政建设,全面提升干部职工政治、纪律意识和法纪水平;

三是切实做好行业扶贫和教育扶贫工作,高质量完成脱贫工作。

二、机构设置

白桥初中下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

纳入苍溪县白桥镇初级中学校2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:白桥中学机关。

第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计899.06万元。与2018年相比,收、支总计各增加101.59万元,增长12.74%。主要变动原因是项目支出增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计505.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入480.56万元,占94.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.41万元,占5.02%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计843.59万元,其中:基本支出466.19万元,占55.26%;项目支出377.4万元,占44.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计873.65万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加83.96万元,增长10.63%。主要变动原因是项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出820.45万元,占本年支出合计的97.26%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加389.59万元,增长90.21%。主要变动原因是项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出820.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类)756.99万元,占92.27%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出44.14万元,占5.39%;卫生健康支出19.32万元,占2.35%;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为820.45万元,完成预算100%。其中:

1.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为420.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算为354.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险支出(项):支出决算为44.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出466.17万元,其中:

人员经费407.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费59.14万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.71万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.71万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.71万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.09万元,下降11.25%。主要原因是接待减少。其中:

国内公务接待支出0.71万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.71万元,具体内容包括:校际间的交流考察和学习。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,白桥初中机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2019年,苍溪县白桥镇初级中学校机关运行经费支出59.14万元,比2018年减少5.94万元,下降7%。主要原因是厉行节约,压缩开支。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,白桥初中共有车辆0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,白桥初中在年初预算编制阶段,组织对所有项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

白桥初中按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看所有项目均达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看都让服务的对象满意。

2.项目绩效目标完成情况
白桥初中在2019年度部门决算中反映“学生助学金项目”、“学生浴室及设备采购项目”“运动场改扩建项目”“教师周转房建设项目”“校舍及运动场附属工程”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)学生助学金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.52万元,执行数为37.52万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转,未发现存在的问题。

(2)学生浴室及设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.3万元,执行数为0.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了义务教育阶段学生良好的生活环境,未发现问题。

(3) 运动场改扩建项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.15万元,执行数为114.15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了义务教育阶段学生享受优质的教育、教学环境,以便更好的加强锻炼。。

(4)教师周转房建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数181.5万元,执行数为181.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,改善了教职工良好的居住、生活环境、增强教师职业幸福感,未发现问题。

(5)校舍及运动场附属工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.62万元,执行数为44.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,完善教育教学设备,提升教育教学效率,未发现问题。


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

学生助学金项目

预算单位

苍溪县白桥镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

37.52万元

执行数:

37.52万元

其中-财政拨款:

37.52万元

其中-财政拨款:

37.52万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转

保障了学生生活补助的发放和学生免费营养餐的正常运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

学生助学金全覆盖

100%

100%

项目完成指标

质量指标

学生无遗漏,补助发放到位

100%

100%

项目完成指标

时效指标

资金及时发放支付

100%

100%

项目完成指标

成本指标

项目补助资金

100%

100%

效益指标

经济效益

促进农村教育

100%

100%

效益指标

社会效益

促进素质教育

100%

100%

效益指标

生态效益

缩小城乡教育差距

100%

100%

效益指标

可持续效益

多年连续

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

学生家长满意

100%

100%


项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

运动场改扩建项目

预算单位

苍溪县白桥镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

114.15万元

执行数:

114.15万元

其中-财政拨款:

114.15万元

其中-财政拨款:

114.15万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障农村义务教育阶段学生享受平等的教育设施设资源

保障农村义务教育阶段学生享受平等的教育设施设资源

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

财政拨款114.15万元,

100%

100%

项目完成指标

质量指标

质量达到优秀

100%

100%

项目完成指标

时效指标

资金按合同约定和项目主管部门审批后及时发放支付

100%

100%

项目完成指标

成本指标

不超过项目补助资金

100%

100%

效益指标

经济效益

促进农村义务教育

100%

100%

效益指标

社会效益

促进学生素质教育

100%

100%

效益指标

生态效益

缩小城乡教育差距

100%

100%

效益指标

可持续效益

使用20年以上

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

学生家长社会满意

100%

100%




项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)


项目名称

教师周转房建设项目

预算单位

苍溪县白桥镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

180.81万元

执行数:

180.81万元

其中-财政拨款:

180.81万元

其中-财政拨款:

180.81万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障了教职工良好的居住、生活环境、增强教师职业幸福感

保障了教职工良好的居住、生活环境、增强教师职业幸福感

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

财政拨款180.81万元

100%

100%

项目完成指标

质量指标

质量达到优秀

100%

100%

项目完成指标

时效指标

资金按合同约定和项目主管部门审批后及时发放支付

100%

100%

项目完成指标

成本指标

不超过项目补助资金

100%

100%

效益指标

经济效益

促进农村教育

100%

100%

效益指标

社会效益

促进素质教育

100%

100%

效益指标

生态效益

缩小城乡教育差距

100%

100%

效益指标

可持续效益

使用30年以上

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

教职工满意

100%

100%

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

校舍及运动场附属工程项目

预算单位

苍溪县白桥镇初级中学校

预算执行情况(万元)

预算数:

44.92万元

执行数:

44.92万元

其中-财政拨款:

44.92万元

其中-财政拨款:

44.92万元

其它资金:

0万元

其它资金:

0万元

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完善教育教学设备,提升教育教学效率

完善教育教学设备,提升教育教学效率

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

财政拨款44.92万元

100%

100%

项目完成指标

质量指标

质量达到优秀

100%

100%

项目完成指标

时效指标

资金按合同约定和项目主管部门审批后及时发放支付

100%

100%

项目完成指标

成本指标

不超过项目补助资金

100%

100%

效益指标

经济效益

促进农村教育

100%

100%

效益指标

社会效益

促进素质教育

100%

100%

效益指标

生态效益

缩小城乡教育差距

100%

100%

效益指标

可持续效益

使用10年以上

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

教职工满意

100%

100%

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县白桥镇初级中学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对教育资助项目、运动场改扩建项目、

教师周转房建设项目和校舍及运动场附属工程项目开展了绩效评价,《苍溪县白桥镇初级中学校项目2019年绩效评价报告》见附件。


第三部分   名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入——学生营养改善计划专项资金。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指教育部门(单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映本部门上述项目外其他用于普通教育方面支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



第四部分  附  件


附件1

白桥初中2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

白桥初中下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)机构职能。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,坚持依法治教、依法治学。

2.承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划,构建现代学校管理制度,强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理,规范办学行为,提高管理绩效和教育教学质量。

(三)人员概况。

苍溪县白桥镇初级中学校部门预算实有编制内在职人员33人,其中:行政编制0人,事业(工勤)编制33人。离退(职)休人员5人。遗属补助0人。其他人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计505.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入480.56万元,占94.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入25.41万元,占5.02%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计843.59万元,其中:基本支出466.19万元,占55.26%;项目支出377.4万元,占44.74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

白桥初中部门预算管理中进行了绩效目标制定,在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确,支出控制到位,预算动态调整及时,执行进度、预算完成情况较好,无任何违规记录情况。

(二)结果应用情况

白桥初中部门预算管理过程中开展了自评,并做到了绩效目标公开和自评公开,评价结果整改及时和应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年,根据年初工作规划和重点性工作,全校上下团结一心,迎难而上,加压奋进,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。

部门整体支出绩效考核结果为:优。

(二)存在问题

财务制度执行力有待加强,财政预算资金使用计划有待细化。

(三)改进建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:

1.继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。


附件2-1

教育资助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。

2.该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策,有资金使用文件。

3.资金管理办法严格,学校有内控制度,项目资金的使用,支付需经过校行政和教科局,财政局层层把关。

4.资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的助学金资金申报与实际相符。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。该助学金项目属于2019年县财政局下达的贫困生生活补助费专用经费和营养餐改善计划资金。

2.项目应实现的具体绩效目标,该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2019年5月、7月和10月县财政通过大平台系统和专项资金直达我校账户的形式,对我校下达专项经费37.52万元。资金到位及时,到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划有上级主管行政机关的文件批复。

2.资金按申报计划完全到位到位。

3.资金使用按照上级文件和申报计划规范使用,此次金费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于支付的经费37.52万元合法合规。

(三)项目财务管理情况

该资助资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

资助资金项目组织机构规范,实施流程科学合理。

(二)项目管理情况

在该项目实施过程中,单位执行相关法律法规及项目管理制度。

(三)项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查,专项检查,审计等监管工作。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本项目至2019年12月30日全部完结,并通过检查验收;学生资助任务完成质量较好;营养餐改善计划项目成本在规定成本内完成。

(二)项目效益情况

通过此项目工作的开展,我校贫困寄宿生生活条件得到了改善,保障了农村贫困家庭子女的上学问题,有助于农村义务教学的开展,提高了办学效率,服务民生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

学生资助项目实施情况规范,达到了满意的效益。。

(二)存在的问题

项目实施过程中,部分具体事项的计划编制不够精确。

(三)相关建议

建议财政部门加强业务培训,组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。


附件2-2

运动场改扩建项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。

2.该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策,无单独的资金使用文件。

3.资金管理办法严格,学校有内控制度,项目资金的使用,支付需经过校行政和教科局,财政局层层把关。

4.资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的运动场改扩建项目申报与实际相符。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

新修建运动场1300平方米。

2.项目应实现的具体绩效目标,该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2019年7月、8月和9月县财政通过大平台系统对我校下达项目资金114.15万元。资金到位及时,到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划有上级主管行政机关的文件批复。

2.资金按申报计划完全到位到位。

3.资金使用按照上级文件和申报计划规范使用,此次金费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于支付的经费114.15万元合法合规。

(三)项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

项目组织机构规范实施流程科学合理。

(二)项目管理情况

在该项目实施过程中,单位执行相关法律法规及项目管理制度。

(三)项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查,专项检查,审计等监管工作。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本项目至2019年9月18日全部完结,并通过检查验收。

(二)项目效益情况

通过此项目工作的开展,有助于农村义务教学的开展,提高了办学效率,服务民生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

学生资助项目实施情况规范,达到了满意的效益。。

(二)存在的问题

项目实施过程中,部分具体事项的计划编制不够精确。

(三)相关建议

建议财政部门加强业务培训,组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。


附件2-3

教师周转房建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。

2.该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策,无单独的资金使用文件。

3.资金管理办法严格,学校有内控制度,项目资金的使用,支付需经过校行政和教科局,财政局层层把关。

4.资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的教师周转房建项目申报与实际相符。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容

改扩建教师周转房2000平方米及附属工程。

2.项目应实现的具体绩效目标,该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2019年8月和10月县财政通过大平台系统对我校下达项目资金180.81万元。资金到位及时,到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划有上级主管行政机关的文件批复。

2.资金按申报计划完全到位到位。

3.资金使用按照上级文件和申报计划规范使用,此次金费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于支付的经费180.81万元合法合规。

(三)项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

项目组织机构规范实施流程科学合理。

(二)项目管理情况

在该项目实施过程中,单位执行相关法律法规及项目管理制度。

(三)项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查,专项检查,审计等监管工作。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本项目至2019年10月28日全部完结,并通过检查验收。

(二)项目效益情况

通过此项目工作的开展,有助于农村义务教学的开展,改善了教师的生活居住环境,服务民生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

教师周转房建设项目实施情况规范,达到了满意的效益。

(二)存在的问题

项目实施过程中,部分具体事项的计划编制不够精确。

(三)相关建议

建议财政部门加强业务培训,组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。


附件2-4

校舍及运动场附属工程项目

2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

1.该项目主管部门县教科局在该项目管理中的职能负责资金的使用和监督。

2.该项目立项、资金申报的依据是国家长期实施的助学金政策,无单独的资金使用文件。

3.资金管理办法严格,学校有内控制度,项目资金的使用,支付需经过校行政和教科局,财政局层层把关。

4.资金分配的原则及考虑因素。2019年学校进行的校舍及运动场附属工程项目申报与实际相符。

(二)项目绩效目标

1.项目主要内容。

校舍维修及运动场器材设施的购置。

2.项目应实现的具体绩效目标,该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

3.分析评价申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。充分认识和发挥自身项目自评的管理作用,理顺工作机制,制定具体措施,形成工作合力,切实做好本部门的绩效评价工作。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

2019年8月和11月县财政通过大平台系统对我校下达项目资金44.92万元。资金到位及时,到位率100%。项目资金申报、批复程序合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划有上级主管行政机关的文件批复。

2.资金按申报计划完全到位到位。

3.资金使用按照上级文件和申报计划规范使用,此次金费实行专款专用,严格按照相关规定支付,用于支付的经费44.92万元合法合规。

(三)项目财务管理情况

该项目资金实行专款专用,资金使用规范,严格执行相关财务管理制度,资金转付严格按照财务审批程序进行,会计核算结果真实、准确。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

项目组织机构规范实施流程科学合理。

(二)项目管理情况

在该项目实施过程中,单位执行相关法律法规及项目管理制度。

(三)项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取的巡查,专项检查,审计等监管工作。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

本项目至2019年10月15日全部完结,并通过检查验收。

(二)项目效益情况

通过此项目工作的开展,有助于农村义务教学的开展,提高了办学效率,服务民生。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

学生资助项目实施情况规范,达到了满意的效益。。

(二)存在的问题

项目实施过程中,部分具体事项的计划编制不够精确。

(三)相关建议

建议财政部门加强业务培训,组织单位相关人员学习交

流以提高业务水平。


第五部分  附  表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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