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苍溪县三川镇人民政府2019年度部门决算编制说明
时间:2020-09-04 来源:苍溪县三川镇人民政府 打印 关闭本页

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第一部 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表


第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(二)2019年重点工作完成情况。

脱贫减贫目标全面完成,基础设施明显改善,特色产业持续壮大,社会事业蓬勃发展,城乡建设有效推进。2019年,全面完成81户268人脱贫任务,完成川桥、卧龙两个贫困村脱贫摘帽;完成固定资产投资8404万元,同比增长86.30%,完成项目储备16个,招商引资项目4个7053万元;新建猕猴桃产业园360亩、新建大棚猕猴桃60亩、改造提升猕猴桃低产园532亩;新植黄精、丹参、藿香等中药材2156亩;新建甜脆柿、耙耙柑、黄金梨、火龙果等特色水果产业园430亩;发展生猪规模养殖场3个,其中柳树村川龙仔猪繁育场建成后可出栏仔猪45万头,新建规模养牛场1个,新建养鸡场1个,流水养鱼塘投产100亩。

二、机构设置

三川镇人民政府下属二级预算单位5个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。主要包括:政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

纳入三川镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

政府机关

农业服务中心

社会事业服务中心

村建环卫服务中心

畜牧兽医站


第二部分  2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1644.13万元。与2018年相比,收、支总计各增加87.80万元,增长5.34%。主要变动原因是脱贫攻坚期间,项目投入增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1163.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1148.71万元,占98.71%;政府性基金预算财政拨款收入15万元,占1.29%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1415.75万元,其中:基本支出588.76万元,占41.59%;项目支出826.99万元,占58.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1629万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加104.65万元,增长6.42%。主要变动原因是人员增加、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1348.82万元,占本年支出合计的95.27%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加193.71万元,增长14.36%。主要变动原因是脱贫攻坚期间项目增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1348.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出335.01万元,占24.84%;文化旅游体育与传媒(类)支出56.15万元,占4.16%;社会保障和就业(类)支出82.56万元,占6.12%;卫生健康支出43.71万元,占3.24%;节能环保(类)支出8万元,占0.59%;城乡社区(类)支出40.71万元,占3.02%;农林水(类)支出719.59万元,占53.35%;自然资源海洋气象(类)支出31万元,占2.30%;住房保障支出32.09万元,占2.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为1348.82万元,完成预算87.05%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.50万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为229.79万元,完成预算79.33%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为60.62万元,完成预算100%; 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为43.10万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 支出决算为35.40万元,完成预算100%;文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为11.38万元,完成预算100%;文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 支出决算为9.37万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为54.80万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项): 支出决算为7.76万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为16.27万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为17.38万元,完成预算100%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为10.06万元,完成预算100%。

5.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为17.97万元,完成预算100%;城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为22.74万元,完成预算94.74%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出。

7.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为125.89万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为18.00万元,完成预算100%;农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为29.00万元,完成预算32.58%,决算数小于预算数的主要原因是结转资金结转下年支出;农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为5.8万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项):支出决算为30万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为510.90万元,完成预算100%。

8.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):支出决算为31万元,完成预算100%;

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为32.09万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出588.76万元,其中:

人员经费529.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费59.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元,完成预算96.14%,公务接待费支出决算比2018年增加1.46万元,增长21.69%。主要原因是脱贫攻坚工作检查督察频繁,接待规模比上年有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.73万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出6.73万元,完成预算96.14%。公务接待费支出决算比2018年增加1.46万元,21.69%。主要原因是脱贫攻坚工作检查督察频繁,接待规模比上年有所增加。

国内公务接待支出6.73万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待428批次,1723人次(不包括陪同人员),共计支出6.73万元,具体内容包括其中扶贫工作3.93万元,其他工作开支的接待费2.8万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三川镇人民政府机关运行经费支出59.47万元,比2018年减少4.25万元,减少7.15%,主要原因是政府厉行节约,缩减开支。

(二)政府采购支出情况

2019年,三川镇人民政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,三川镇人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建交健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评,我单位2019年度评价得分为98分,但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看达到了预先绩效目标的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

(1)非洲猪瘟防疫项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理,乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控非洲猪瘟疫情,把群众损失降到最低。发现的主要问题:资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保猪瘟防疫工作落实到位。

(2)乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数43.50万元,执行数为43.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。发现的主要问题:资金方面:镇财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

(3)摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15.00万元,执行数为15.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑、空调、饮水机等,更换便民服务中心标识标牌及制度等, 改造后方便群众办事,窗口简单明了,提升便民服务中心整体形象。发现的主要问题:资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保便民服务中心的正常运行。

(4)对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数510.90万元,执行数为510.90万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全乡19个行政村,农村社区2个的村(社区)正常运行及干部报酬的发放,支持了农村基础设施建设,提高了农村基层干部的素质和战斗力,维护了社会稳定,解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进了农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题:资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施:要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。

(5)北斗村道路建设项目绩效目标完成情况。项目全年预算数31万元,执行数为31万元,完成预算的100%。通过项目实施,硬化北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里,解决了当地群众出行困难,满足了当前群众生产生活需求,改善道路通行能力。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

非洲猪瘟防疫经费项目

预算单位

苍溪县三川镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

针对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理,乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控非洲猪瘟疫情,把群众损失降到最低。

对确认感染非洲猪瘟的猪进行扑杀处理,乡镇严格落实非洲猪瘟防疫人员,采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控非洲猪瘟疫情,把群众损失降到最低。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

设置防疫关卡,消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。

设19处防疫消毒点,购置40台雾化喷雾机,生石灰60吨,防疫消毒药品若干。

完成100%

质量指标

项目验收合格率

≥100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月31日

成本指标

完成成本(万元)

≦5

5

效益指标

经济效益

严防非洲猪瘟疫情扩散

保障群众身边利益不损失

95%

社会效益

严防非洲猪瘟疫情扩散

严防非洲猪瘟疫情扩散,让群众损失降低

95%

生态效益




可持续效益




满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧99%

99%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

乡镇基本财力保障补助

预算单位

苍溪县三川镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

43.50

执行数:

43.50

其中-财政拨款:

43.50

其中-财政拨款:

43.50

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展

增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

经济社会发展指标:脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标:从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。

100%


质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。

100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦43.50

43.50

效益指标

经济效益

促进经济发展,推动社会进步。

100%

100%

社会效益

保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

100%

100%

生态效益

节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。

100%

100%

可持续效益

推进各项工作依法科学健康可持续发展

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

民众满意度

≧98%

98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目

预算单位

苍溪县三川镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

15.00

执行数:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其中-财政拨款:

15.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑、空调饮水机等,更换便民服务中心标识标牌及制度等

维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑、空调饮水机等,更换便民服务中心标识标牌及制度等

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

更新办公设施设备,更换业务窗口制度、标识、标牌

1台打印机、1台复印机、10台电脑、1台空调、2台除湿器、1台饮水机,设置12个业务窗口

100%

质量指标




时效指标




成本指标

完成成本(万元)


≦15.00

15.00

效益指标

经济效益




社会效益

方便群众办事

减少群众办事不清楚,办事难的情况

98%

生态效益




可持续效益




满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

对村民委员会和村党支部的补助

预算单位

苍溪县三川镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

510.90

执行数:

510.90

其中-财政拨款:

510.90

其中-财政拨款:

510.90

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转

切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

行政村19个,农村社区2个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护

按政策规定标准用途予以保障

保障基层组织活动正常开展,运行率100%

质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。

100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦510.90

510.90

效益指标

经济效益




社会效益

解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系

确保基层组织的正常运转,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定

100%

生态效益

节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。

100%

100%

可持续效益

提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

北斗村道路建设资金

预算单位

苍溪县三川镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

31.00

执行数:

31.00

其中-财政拨款:

31.00

其中-财政拨款:

31.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

硬化三川镇北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里

硬化三川镇北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

硬化三川镇北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里

硬化三川镇北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里,

满足当前群众生产生活需求,改善道路通行的能力。运行率100%

质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。

100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦31.00

31.00

效益指标

经济效益

满足生产生活需求

满足生产生活需求

≧98%

社会效益

方便群众出行

方便群众出行

100%

生态效益

道路干净整洁。

100%

100%

可持续效益




满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县三川镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“非洲猪瘟防疫经费项目”“乡镇基本财力保障补助”“摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目”“对村民委员会和村党支部的补助”“北斗村道路建设项目”等5个项目开展了绩效评价,《非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告》见附件,《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件,《摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告》见附件,《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件,《北斗村道路建设项目2019年绩效评价报告》见附件。


第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入,包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项): 指用于文化站免费开放的项目支出。;

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):  指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指用于复员、退伍军人的生活补助支出。

12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指乡机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指用于污染防治、垃圾清运治理的支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

15. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):  指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):  指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):指用于扶生产发展领域的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于扶贫工作中的其他日常支出。

农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化发展(项):指用于农业产业化发展的项目支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

16.自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指用于维修、维护自然灾害毁损造成的设施设备、道路建设支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  附 件

附件1

三川镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

三川镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入三川镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站

(二)机构职能

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。2.促进发展。科学制订发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。3.维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

(三)人员概况

政府有独立核算的机构1个,其中:行政编制25人,事业(工勤)编制23人。离退(职)休人员25人。遗属补助8人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2019年本年收入合计1163.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1148.71万元,占98.71%;政府性基金预算财政拨款收入15.00万元,占1.29%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况

2019年本年支出合计1415.75万元,其中:基本支出588.76万元,占41.59%;项目支出826.99万元,占58.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

绩效目标:致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。

完成情况:

脱贫攻坚连战连胜。一是快速推进补短项目实施。完成硬化道路4.4公里,整治畅返不畅1.97公里;维修整治山坪塘4口,新建山坪塘1口,在7个村实施安全饮水项目,解决372户1121人吃水用水问题;公共服务中心项目维修2个,新建1个;易地扶贫搬迁9户26人已全部入住,建卡贫困户实施CD级危旧房改造12户。二是狠抓产业扶贫工作。支持建卡贫困户发展黄精、射干、藤椒等中药材产业750余亩,耙耙柑等水果270亩,黄金梨230亩。三是扎实开展回头看大排查。抽调51名精干力量组成由镇党委成员担任组长的7个排查工作组对全镇19个村699户贫困户、5户非贫困户特殊困难群体开展排查。排查共发现问题41个,目前已经全部整改到位。2019年我镇2个贫困村顺利退出、81户268人贫困人口实现脱贫。

产业发展提质增效。以集体经济引领、业主大户带动、党员干部带头、帮扶单位借力为“四大抓手”,助推产业发展。截至目前,新建猕猴桃产业园360亩、新建大棚猕猴桃60亩、改造提升猕猴桃低产园532亩;新植黄精、丹参、藿香等中药材2156亩;新建甜脆柿、耙耙柑、黄金梨等特色水果产业园430亩;发展生猪规模养殖场3个,其中柳树村川龙仔猪繁育场建成后可出栏仔猪45万头,新建规模养牛场1个,新建养鸡场1个,流水养鱼塘投产100亩。

项目投资成效显著。坚持视人脉为最好的资源,以优质服务搭建发展平台,扎实抓好招商引资和项目投资工作。截至目前,完成项目储备3个,其中含工业和技改投资5230万元;在库项目1个,成功上报项目5个,固定资产投资金额达8404万元;包装招商引资项目16个,完成招引项目4个,总投资7053万元,招引26名在外成功人士回乡创业,创办种养业经济实体18个,总投资达4120余万元。

乡村振兴有序推进。规划建设白雍线以黄金梨为主产业发展示范带630余亩,19个村集体经济均已入账分红,实现村民获益。新培育新注册专合社3个、家庭农场5个、培育种养大户28个、科技示范户26个。土坯房改造145户,CD级危旧房改造142户,一般维修加固416户,纳入底线台账8户。在史家河、北斗两村新建危房改造聚居点2个。农户改厨改厕483户,组道路和入户路硬化率分别达92%、73%。持续开展乡风文明建设,评选“三川好人”、道德模范等12名,在全镇范围内营造良好乡风民俗氛围。稳步推进康养旅游业发展,新建旅游厕所1个,新建望天观步游道5公里,九龙山旅游开发项目已经进入招投标程序。村容村貌得到显著提升,乡村振兴有序推进。

污染防治效果明显。凝心聚力开展蓝天、净土、碧水保卫战,推行农村垃圾集中运转和无害化处理,争取到位污水处理站、垃圾中转站项目各1个,总投资约600万元,目前2个项目已竣工。巩固退耕还林成果5360亩,新植苗木200亩。全面开展污染排查,严格禁止秸秆焚烧,大力推广秸秆综合利用。严格落实河长制,抓好水域污染防治,整治向河道倾倒建筑垃圾等问题8个;强化农村公益设施管护,大力开展农户庭院环境整治,村容村貌焕然一新。卧龙、川桥两村被命名为省级“卫生村”。

安全稳定常态保持。全年开展安全检查33次,整治道路安全隐患21处,检查烟花爆竹零售摊点、加油站、小卖部、小作坊、学校、医院等重点场所和领域26次,全年无安全生产责任事故发生。强化食品安全日常监管,落实农村自办宴席备案管理制度。坚持矛盾排查调处和信访处理相结合的工作机制,受理信访件32件次,办结率和满意率均达到100%,调处矛盾纠纷76件,办结率达到95%以上。加强社会管理创新工作,推行网格化服务管理,处理事件1264条;完成综治工作中心规范化建设,完成11个村“雪亮”工程建设;成立治安巡逻队22支,开展治安巡逻350余次。

自身建设成效显著。结合“作风纪律深化年”活动和“不忘初心、牢记使命”主题教育,积极转化县委第四巡察组巡察反馈意见整改成果,坚持机关干部“周三夜学”制度;扎实开展“作风纪律深化年”活动,严格落实镇干部上下班签到制度。完成便民服务中心规范化建设,实施服务窗口AB岗工作制度,窗口办事效率明显提升。狠抓廉洁政府建设,严格执行公务接待标准,完善公车管理制度,完善“三公”经费管理,健全内控机制,全面提升财经监督管理能力。

民生保障全面落实。完善城乡居民社会保障制度,纳入低保扶持912人,特困供养108人,发放临时救助、奖扶优抚、计生补助等各类惠民资金420余万元。完成城乡居民养老保险征缴5968人,城乡居民医疗保险一般人员代扣16532人。完成特殊困难群体的养老保险和医疗保险的财政代缴工作。举办起重装卸机操作工培训班,培训合格34人;组织返乡农民工和贫困待业人员参加县级就业创业培训20余人次。城镇新增就业103人,失业人员再就业36人。及时完成建档立卡贫困户劳动力基础信息一库五名单完善更新。开发扶贫公益性岗位25个。召开劳务协作扶贫专场招聘会2场。完成兴彦电感器组装部就业扶贫基地和东升猕猴桃园贫困家庭劳动力创业项目的认定工作。

1.部门预算报送时间

(1)报送时效

按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定,各项收入是完整列入部门预算,规范编制基本支出和项目支出,结余结转资金管理规范,2019年3月22日苍溪县三川镇第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了三川镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算,并于2019年5月28日在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。

(2)编制质量

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,严格贯彻执行新《预算法》,紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署,坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制,强化预算执行监督,推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系,进一步优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,盘活用好财政存量资金。硬化预算约束,严肃财政纪律,有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开,提高预算透明度,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2.预算执行

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定,非税收入及时足额上缴;不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费,不存在滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算,决算数据真实、准确、完整并及时上报,不存在决算报表数据与财务账不一致等问题,并按规定公开部门决算,不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

(二)结果应用情况

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制,逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优先和重点支持绩效好的项目,减少对绩效差的项目资金安排,取消无绩效的项目,优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求,报送预算绩效管理工作情况;每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据,对严重违规行为,要予以问责。落实财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

(二)存在问题

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费,在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障,造成了很多工作开展被动,给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

(三)改进建议

1.建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

2.建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

3.年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

4.加强现有预算管理模式的改革与完善,以结果为导向,即预算编制、执行、监督等,要以年初确定的绩效目标为依据,始终围绕绩效目标实现(即预期结果)这一主线,强化支出责任,“用钱要问效,无效必问责”,形成绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果应用、一环扣一环的管理闭环,实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。


附件2

附件2-1

非洲猪瘟防疫经费项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据非洲猪瘟防疫情况,为加强非洲猪瘟防控,减少群众财产损失,2019年在县委县政府领导下,实施非洲猪瘟经费项目,经费来源为财政拨款,用于开展非洲猪瘟防控的相关工作,经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

(二)项目绩效目标

非洲猪瘟防疫经费项目经费来源为财政拨款,该项目投资5.00万元,主要实施内容为采购非洲猪瘟防疫相关设备设施及药品物资,确保严控非洲猪瘟疫情,把群众损失降到最低。

(三)项目自评步骤及方法

2019年非洲猪瘟防疫专项资金主要用于设置防疫关卡,消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设19处防疫消毒点,购置40台雾化喷雾机,生石灰60吨,防疫消毒药品若干。

根据工作安排要求,以《苍溪县非洲猪瘟防控工作手册》、《关于进一步强化非洲猪瘟应急防控指挥体系的通知》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年非洲猪瘟防疫专项资金5万元。三川镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划5.00万元,截至2019年12月31日,实际计划情况5.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

2.资金到位。该项目资金到位5.00万元,截至2019年12月31日,实际到位情况5.00万元,到位资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为5.00万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

2019年非洲猪瘟防疫经费项目主要内容是设置防疫关卡,消毒点,购买防疫设备,购买防疫物资及消毒药品。设19处防疫消毒点,购置40台雾化喷雾机,生石灰60吨,防疫消毒药品若干。严防非洲猪瘟疫情扩散,保障群众利益,让群众损失降低。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年非洲猪瘟防疫专项经费计划批复资金5.00万元,实际到位资金5.00万元,总共支出资金5.00万元,完成预算的100%。主要用于设19处防疫消毒点,购置40台雾化喷雾机,生石灰60吨,防疫消毒药品若干,设施设备到位。

(三)项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为5.00万元,设19处防疫消毒点,购置40台雾化喷雾机,生石灰60吨,防疫消毒药品若干.

(二)项目效益情况。

通过非洲猪瘟防疫专项经费项目的实施,严防非洲猪瘟疫情扩散,保障了群众利益,让群众损失降到最低。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

本次实施非洲猪瘟经费项目,有效的缓解地区的猪瘟疫区,通过采购物资,设立消毒点等举措,全面务实了防疫屏障,保证了我镇畜牧业的健康发展,人民群众收入水平获得有力保障。

(二)存在的问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

(三)相关建议

可在年度预算内安排资金,确保非洲猪瘟防疫工作的正常运行。


附件2-2

乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

乡镇基本财力保障补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资43.50万元,主要用于增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展等方面。

(二)项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资43.50万元,主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

(三)项目自评步骤及方法

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求,以县财政局相关要求为指导,结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金43.50万元。三川镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划43.50万元,截至2019年12月31日,实际计划情况43.50万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位43.50万元,截至2019年12月31日,实际到位情况43.50万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为43.50万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金43.50万元,实际到位资金43.50万元,总共支出资金43.50万元,完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

(三)项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,为了更好的使用乡镇财力补助专项经费,我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为43.50万元,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

(二)项目效益情况

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施,保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)存在的问题

资金方面:镇财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。

(三)相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。


附件2-3

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

根据《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》(苍行审〔2019〕10号),2019年在县委县政府统筹领导下,实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目,经费来源为财政拨款,用于开展便民服务中心建设的相关工作,经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

(二)项目绩效目标

摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资15.00万元,主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑、空调、饮水机,更换便民服务中心标识标牌及制度等。

(三)项目自评步骤及方法

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑,更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

根据工作安排要求,以《2019年苍溪县摘帽达标乡镇便民服务中心建设方案》(苍行审〔2019〕10号)、《苍溪行政审批局关于乡镇便民服务中心达标建设检验验收》等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

县财政局拨付2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目专项资金15.00万元。三川镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划15.00万元,截至2019年12月31日,实际计划情况15.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位15.00万元,截至2019年12月31日,实际到位情况15.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为15.00万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目建设主要内容是维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑,更换便民服务中心标识标牌及制度等。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资15.00万元,主要实施内容为维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑、空调、饮水机,更换便民服务中心标识标牌及制度等。

(三)项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县财政局文件苍财建〔2019〕38号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为15.00万元,主要是维修改造便民服务中心软件及硬件,添加办公设备复印机、打印机、台式电脑,更换便民服务中心标识标牌及制度等。

(二)项目效益情况

方便群众办事,窗口简单明了,提升便民服务中心整体形象。社会效益明显,满足了为民服务需求。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

本次实施摘帽达标乡镇便民服务中心建设项目,提升了便民服务中心的硬件设施,方便群众办事,窗口简单明了,提升便民服务中心整体形象。社会效益明显,满足了为民服务需求。

(二)存在的问题

资金方面:镇财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少运行资金保障。

(三)相关建议

在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行的需要。


附件2-4

对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

三川镇人民政府辖19个行政村,农村社区2个,下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入三川镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:政府机关,农业服务中心,社会事业服务中心,村建环卫服务中心,畜牧兽医站。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

(二)项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资510.90万元,经费资金总额为510.90万元,切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金510.90万元。三川镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划510.90万元,截至2019年12月31日,实际计划情况510.90万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位510.90万元,截至2019年12月31日,实际到位情况510.90万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为510.90万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费,我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资510.90万元,主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

(三)项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为510.90万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项,经费拨付实施后,群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,基本符合我镇要求。

(二)项目效益情况

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给19个行政村,2个农村社区开展服务群众工作,按照年初设置的绩效目标,具体完成情况如下:

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%,完成绩效标准为优;成效指标(村民满意度)达到98%以上,完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作,保证经费的良好运行,发挥其预期作用。

政策方面,我镇坚持“以人为本”的管理原则,切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面,提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%。

(二)存在的问题

资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。

(三)相关建议

要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。


附件2-5

北斗村道路建设项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

北斗村道路建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资31.00万元,主要用于硬化北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里,解决当地群众出行困难,满足当前群众生产生活需求,改善道路通行能力。

(二)项目绩效目标

北斗村道路建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资31.00万元,主要用于硬化北斗村一组朱家湾泥结石道路0.7公里,解决当地群众出行困难,满足当前群众生产生活需求,改善道路通行能力。

(三)项目自评步骤及方法

北斗村道路建设项目主要用于乡村基础设施建设、硬化道路0.7公里。根据工作安排要求,以县财政局相关要求为指导,结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

北斗村道路建设项目专项资金31.00万元。三川镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划31.00万元,截至2019年12月31日,实际计划情况31.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位31.00万元,截至2019年12月31日,实际到位情况31.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为31.00万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

北斗村道路建设项目主要用于乡村基础设施建设、硬化道路0.7公里。

该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

北斗村道路建设项目专项经费计划批复资金31.00万元,实际到位资金31.00万元,总共支出资金31.00万元,完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、硬化道路0.7公里。

(三)项目监管情况

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,为了更好的使用乡镇财力补助专项经费,我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

截至2019年底项目资金支出为31万元,解决当地群众出行困难,满足当前群众生产生活需求,改善了道路通行能力。

(二)项目效益情况。

通过北斗村道路建设专项经费项目的实施,保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论

北斗村道路建设解决当地群众出行困难,满足当前群众生产生活需求,改善道路通行能力。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)存在的问题

资金方面:补助资金有限,满足不了道路硬化的全面需求,缺少资金保障。

(三)相关建议

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度。


第五部分  附  表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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