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苍溪县东溪镇人民政府2019年度部门决算编制说明
时间:2020-09-09 来源:苍溪县东溪镇人民政府 打印 关闭本页

目   录

第一部 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表


第一部   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。

2.科学制定发展规划

营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。

3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。

4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.高质量完成脱贫攻坚任务。按质按量完成庙子、井塘等2个贫困村退出任务和167户560人贫困人口减贫任务,并对2018年之前脱贫的897户3290人进行返贫预警监测,建立脱贫预警机制,实时监测已脱贫户,确保全镇无一例返贫现象出现。

2.扶贫项目持续有序推进。将项目和资金规划投放于2014、2015、2016年3年出列的非贫困村和2019年要脱贫的户,将其作为对标补短的有力推手,作为改善农村人居环境、提升群众生活质量的重要抓手。全镇累计投入各类资金2199.17万元,其中基础设施建设投入资金1099.67万元(其中交通基础建设投入662.50万元、水利建设及安全饮水项目投入397.00万元、村级公共服务中心建设投入20.17万元、东西部扶贫协作投入20万元),住房建设投入资金873.5万元,产业扶贫投入资金226万元(其中帮扶单位投入140万元),资金使用精准到村到户到项。

3.项目投资强劲有力。固定资产投资入库任务6600万元,目前已完成入库8230万元,完成率124%;工业投资1000万元,目前已完成6380万元,完成率160%;技改投资600万元,目前已完成1580万元,完成率260%。完成东溪镇年产万吨砂石加工厂项目1450万元,完成在大石村投资1580万元的古堡酒业精酿技改项目,完成巨马村投资1850万元的七宝山康养旅游项目,完成在瓦旋村投资1250万元的混凝土搅拌站技改项目。新增东溪镇老街片区天然气管道安装建设项目2100万元。

4.农业产业持续向好。以“产业发展强力助推脱贫攻坚”为统筹思路,大力推进产业发展、加大技术培训,全镇产业发展形势良好,各项目标任务超额完成。全镇科学管护猕猴桃1.6万亩,召开培训会170余场次,建生态猕猴桃基地500亩,有机猕猴桃示范基地180亩,着力低产园改造,巩固提升猕猴桃4000亩,新种植中药材700亩。实现粮食播种面积2.3万亩,产量1.2万吨;生猪出栏2.9万头,牛出栏1200头,羊出栏3400只,家禽出栏38万只,肉类总产量2823吨。新建合作社3个,家庭农场8家。以“抓点、促面、带片”的思路,坚持种养结合,大力推进种养加一体化。因地制宜,形成了“山下稻子、山中桃子、山上养殖”的分层式产业发展格局。

5.基础设施不断夯实。硬化村组道路2.2千米,交通往返不畅道路修复4.6千米,易地扶贫搬迁交通基础设施建设项目已完成规划、财政评审、政府采购及合同签订,于11月底全面完工。标改山坪塘12口,安全饮水10个村、饮水管网延伸工程2个村均已全面完工投入运行,改造提升村级公共服务中心5个村已全面完成建设任务,加强了对项目实施前的准备和公示、项目实施中的监督和检查、项目实施后的验收和养护。

6.规划乡村同步发展。围绕“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村20字方针,不折不扣的推进“住上好房子、过上好日子、养成好习惯、形成好风气”的四好村创建工作。全镇累计投入各类资金2199.17万元,基础设施建设投入资金1099.67万元(其中交通基础建设资金万元662.50万元、水利建设及安全饮水资金397.00万元、村级公共服务中心建设资金20.17万元、东西部扶贫协作资金20万元),住房建设资金873.5万元,产业扶贫投入资金226万元(其中帮扶单位投入资金140万元),资金使用精准到村到户到项。

7.社会保障全面推进。全面落实城乡低保、特困人员集中供养和困难弱势群体救助政策等民政工作。开展全镇低保动态管理,民主评议农村低保全镇累计保障1160人,发放保障金207万元,低保兜底51户;城市低保全镇累计保障337人,发放保障金123万元。分散供养特困人员144人,集中供养特困人员13人,完成全镇697名享受残疾人两项补贴人员的信息录入录出工作;按照“重灾重救、专款专用”的原则,累计救助城乡大病患者85人次,发放救助金22.5万余元,下发自然灾害救济资金31万余元,确保了700多名农村困难群众的生活。城乡居民养老保险累计参保12281人,全年新增城镇就业167人,失业人员再就业42人,就业困难对象再就业10人,劳动力转移就业11500余人次,实现劳务收入2.3亿元,组织参加各类培训180余人次,城镇登记失业率控制在3.8%以内。

二、机构设置

东溪镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入东溪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站


第二部分   2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2080.45万元。与2018年相比,收、支总计各增加109.32万元,增长5.55%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1718.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1633.42万元,占95.05%;政府性基金预算财政拨款收入85.00万元,占4.95%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2048.48万元,其中:基本支出879.25万元,占42.93%;项目支出1169.23万元,占57.07%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2080.45万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加165.11万元,增长8.62%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1963.48万元,占本年支出合计的95.85%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加126.3万元,增长8.38%。主要变动原因是人员增加,工资调标等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1963.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出639.95万元,占32.59%;文化体育与传媒支出(类)支出17.92万元,占0.91%;社会保障和就业(类)支出76.47万元,占3.89%;卫生健康(类)支出91.50万元,占4.66%;城乡社区(类)支出22.75万元,占1.16%;农林水(类)支出1075.25万元, 占54.77%;住房保障(类)支出39.64万元,占2.02%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1963.48万元,完成预算98.46%。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为1.50万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为382.92万元,完成预算100%; 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为177.20万元,完成预算100%; 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为78.33万元,完成预算100%。

2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为17.92万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为75.94万元,完成预算100%。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.53万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为57.18万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.51万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.81万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为18.56万元,完成预算100%。城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项):支出决算为4.19万元,完成预算100%。

6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为173.91万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%; 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):支出决算为18.00万元,完成预算100%。 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为877.34万元,完成预算100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为39.64万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出879.25万元,其中:

人员经费751.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费128.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.00万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.00万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出7.00万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加3.92万元,增长127.27%。主要原因是18年产生的接待费未报账,结转到2019年实现支付。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待390批次,1570人次(不包括陪同人员),共计支出7.00万元,具体内容包括:扶贫工作4.28万元,其他工作开支的接待费2.72万元。其中:

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出85.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,本部门机关运行经费支出127.99万元,比2018年增加20.43万元,增长18.20%。主要原因是增加了驻村工作队经费,财力补助等。

(二)政府采购支出情况

2019年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评,我单位2019年度评价得分为96分,但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看,达到了预先绩效目标的要求。

1.项目绩效目标完成情况。

(1)乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177.21万元,执行数为177.21万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题;通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。发现的主要问题:资金方面:镇财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。

(2)对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数877.36万元,执行数为877.36万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全镇33个行政村,3个村(社区)正常运行及干部报酬的发放,支持了农村基础设施建设,提高了农村基层干部的素质和战斗力,维护了社会稳定,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题:资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施:要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。

场镇环卫及农村基础设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55.00万元,执行数为55.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,绿化东溪镇四大出口道路沿线,维护场镇基础设施,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处,改善东溪场人居环境。发现的主要问题:场镇环卫及农村基础设施项目资金有限,场镇基础设施依然缺乏。下一步改进措施:在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度。

(4)2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成花园村污水处理厂维修及保障污水厂后期运行维护。发现的主要问题:资金方面:镇财力补助资金有限,后期缺少运行资金保障。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保污水处理厂后期正常运行。

(5)暴雨洪涝救灾项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元,执行数为6.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。发现的主要问题:资金方面,镇财力补助资金有限,后期缺少运行资金保障。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,壮大村集体经济发展。

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

乡镇基本财力保障补助

预算单位

苍溪县东溪镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

177.21

执行数:

177.21

其中-财政拨款:

177.21

其中-财政拨款:

177.21

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展

增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

经济社会发展指标:脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标:全面从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定

100%


质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成

100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦177.21

177.21

效益指标

经济效益

促进经济发展,推动社会进步

100%

100%

社会效益

保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定

100%

100%

生态效益

节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善

100%

100%

可持续效益

推进各项工作依法科学健康可持续发展

100%

100%

满意度指标

受益对象满意度

民众满意度

≧98%

98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

对村民委员会和村党支部的补助

预算单位

苍溪县东溪镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

877.36

执行数:

877.36

其中-财政拨款:

877.36

其中-财政拨款:

877.36

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展

切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

行政村33个,农村社区3个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护

按政策规定标准用途予以保障

保障基层组织活动正常开展,运行率100%

质量指标

按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成

100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月

成本指标

完成成本(万元)

≦877.36

877.36

效益指标

经济效益




社会效益

促进农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系

确保基层组织的正常运转,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定

100%

生态效益

节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善

100%

100%

可持续效益

提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%

培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

场镇环卫及农村基础设施项目

预算单位

苍溪县东溪镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

55.00

执行数:

55.00

其中-财政拨款:

55.00

其中-财政拨款:

55.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

东溪镇四大出口道路沿线绿化植树,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处,改善东溪场人居环境

东溪镇四大出口道路沿线绿化植树,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处,改善东溪场人居环境

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

绿化植树1500余株,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处

绿化植树1500余株。维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处

完成100%

质量指标

项目验收合格率

≥100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月底

2019年12月31日

成本指标

完成成本(万元)

≦55.00

55.00

效益指标

经济效益

吸引外地客商来东溪投资生产

改善东溪营商环境

95%

社会效益

惠及道路沿线群众生产生活

提高场镇居民生活质量

95%

生态效益

水土保持,道路绿化

水土保持,道路绿化


可持续效益




满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧99%

99%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目

预算单位

苍溪县东溪镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

20.00

执行数:

20.00

其中-财政拨款:

20.00

其中-财政拨款:

20.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

用于花园村污水处理厂维修及后期日常运行

用于花园村污水处理厂维修及后期日常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

花园村污水处理厂维修及后期日常运行

花园村污水处理厂维修及后期日常运行,确保了污水处理厂正常运行

100%

质量指标




时效指标




成本指标

完成成本(万元)


≦20.00

20.00

效益指标

经济效益




社会效益

提升污水处理能力

提升污水处理能力

98%

生态效益

减少环境污染

减少环境污染

98%

可持续效益




满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)

项目名称

暴雨洪涝救灾项目

预算单位

苍溪县东溪镇人民政府

预算执行情况(万元)

预算数:

6.00

执行数:

6.00

其中-财政拨款:

6.00

其中-财政拨款:

6.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建

完成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

完成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建

完成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建

100%

质量指标

完成进度

100%

100%

时效指标

完成时间

2019年12月21日前

2019年12月21日前

成本指标

完成成本(万元)


≦6.00

6.00

效益指标

经济效益

建设产业园区规模化

促进群众增收

促进群众增收

社会效益

对当地社会发展的作用

壮大集体经济

壮大集体经济

生态效益

土地使用

保护生态

保护生态

可持续效益

生态可持续发展

农业生态绿色发展

农业生态绿色发展

满意度指标

受益对象满意度

群众满意度

≧98%

≧98%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县东溪镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对 “乡镇基本财力保障补助”“对村民委员会和村党支部的补助”“场镇环卫及农村基础设施项目”“2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目”“暴雨洪涝救灾项目”5个项目开展了绩效评价,《乡镇基本财力保障补助项目2019年绩效评价报告》见附件,《对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告》见附件,《场镇环卫及农村基础设施项目2019年绩效评价报告》见附件,《2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目》见附件,《暴雨洪涝救灾项目2019年绩效评价报告》见附件。


第三部分   名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入,包括从同级财政以外的同级政府部门取得的横向转拨财政款及从上级或下级政府(包括政府财政和政府部门)取得的各类财政款。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指政府机关用于“人民代表之家”规范化建设项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化和旅游支出(项): 指用于文化站免费开放的项目支出。;

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):  指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指乡机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):  指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出(类)农业(款)防灾减灾(项):  指政府用于农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分   附 件

附件1

东溪镇2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

东溪镇人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入东溪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.政府机关

2.农业服务中心

3.社会事业服务中心

4.村建环卫服务中心

5.畜牧兽医站

(二)机构职能。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,全心全意为人民服务。东溪镇围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。坚持稳中求进的总基调,不断提升综合经济实力,致力规划先行,促进全镇产业蓬勃发展,致力项目争取,促进基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,确保如期退出验收,致力民生事业,完善社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。

(三)人员概况。

截至2019年末,我镇在职职工共65人,其中公务员37人、事业人员28人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年东溪镇人民政府财政收入1718.42万元,均为财政拨款收入,其中一般公共预算财政拨款收入1633.42万元,政府性基金预算财政拨款85.00万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年东溪镇人民政府财政支出2048.48万元,其中基本支出879.25万元,项目支出1169.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

绩效目标:致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。

完成情况:脱贫减贫目标全面完成,基础设施明显改善,特色产业持续壮大,社会事业蓬勃发展,城乡建设有效推进。按质按量完成庙子、井塘等2个贫困村退出任务和167户560人贫困人口减贫任务,并对2018年之前脱贫的897户3290人进行返贫预警监测,建立脱贫预警机制,实时监测已脱贫户,确保全镇无一例返贫现象出现。

1.部门预算报送时间。

(1)报送时效。

按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。我镇认真执行财经纪律的有关规定,各项收入是完整列入部门预算,规范编制基本支出和项目支出,结余结转资金管理规范,2018年3月9日苍溪县东溪镇第十八届人民代表大会第三次会议通过了东溪镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算,在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。

(2)编制质量。

认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,严格贯彻执行新《预算法》,紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署,坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制,强化预算执行监督,推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系,进一步优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,盘活用好财政存量资金。硬化预算约束,严肃财政纪律,有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开,提高预算透明度,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2.预算执行。

预算执行及调整。我镇认真执行财经纪律的有关规定,非税收入及时足额上缴;不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费,不存在滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。

严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算,决算数据真实、准确、完整并及时上报,不存在决算报表数据与财务账不一致等问题,并按规定公开部门决算,不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。

(二)专项预算管理。

1.编制绩效目标。

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础,是整个预算绩效管理的核心,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关,做到方向明确、具体细化、合理可行。

2.加强项目管理。

建立健全从项目的投资决策到项目完成,涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合,对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制,为实现项目绩效目标提供保障。

3.始终坚持把项目投资作为最强引擎,基础设施明显改善

固定资产投资入库任务6600万元,目前已完成入库8230万元,完成率124%;工业投资1000万元,目前已完成6380万元,完成率160%;技改投资600万元,目前已完成1580万元,完成率260%。完成东溪镇年产万吨砂石加工厂项目1450万元,完成在大石村投资1580万元的古堡酒业精酿技改项目,完成巨马村投资1850万元的七宝山康养旅游项目,完成在瓦旋村投资1250万元的混凝土搅拌站技改项目。新增东溪镇老街片区天然气管道安装建设项目2100万元。

(三)结果应用情况。

1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制,逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优先和重点支持绩效好的项目,减少对绩效差的项目资金安排,取消无绩效的项目,优化公共资源配置。

2.建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求,报送预算绩效管理工作情况;每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。

3.建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据,对严重违规行为,要予以问责。落实财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。

二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

(二)存在问题。

乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费,在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障,造成了很多工作开展被动,给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。

(三)改进建议。

(1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。

(2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。

(3)年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。


附件2

附件2-1

财力保障补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

财力保障补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资177.21万元,主要用于增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展等方面。

(二)项目绩效目标

财力保障补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资177.21万元,主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

(三)项目自评步骤及方法

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

根据工作安排要求,以县财政局相关要求为指导,结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付2019年乡镇基本财力保障补助专项资金177.21万元。东溪镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划177.21万元,截至2019年12月31日,实际计划情况177.21万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位177.21万元,截至2019年12月31日,实际到位情况177.21万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为177.21万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

2019年乡镇基本财力保障补助项目主要实施内容为用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年乡镇基本财力保障补助专项经费计划批复资金177.21万元,实际到位资金177.21万元,总共支出资金177.21万元,完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。

(三)项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,为了更好的使用乡镇财力补助专项经费,我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为177.21万元,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

(二)项目效益情况。

通过乡镇基本财力保障补助专项经费项目的实施,保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)存在的问题。

资金方面:镇财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。

(三)相关建议。

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。


附件2-2

对村民委员会和村党支部的补助项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

东溪镇人民政府辖33个行政村,3个社区,下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

纳入东溪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:政府机关,农业服务中心,社会事业服务中心,村建环卫服务中心,畜牧兽医站。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

(二)项目绩效目标

对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资887.36元,经费资金总额为887.36万元,切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付对村民委员会和村党支部的补助项目专项资金887.36万元。东溪镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划887.36万元,截至2019年12月31日,实际计划情况887.36万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位887.36万元,截至2019年12月31日,实际到位情况887.36万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为887.36万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况。

为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费,我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目建设主要内容是切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年对村民委员会和村党支部的补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资887.36万元,主要实施内容是切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

(三)项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为887.36万元, 2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项,经费拨付实施后,群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,基本符合我镇要求。

(二)项目效益情况。

经费预期目标完成程度。2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给33个行政村,3个农村社区开展服务群众工作,按照年初设置的绩效目标,具体完成情况如下:

产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%,完成绩效标准为优;成效指标(村民满意度)达到98%以上,完成绩效标准为优。

经费实施对经济和社会的影响。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。

我镇在以下相关方面将持续做好工作,保证经费的良好运行,发挥其预期作用。

政策方面,我镇坚持“以人为本”的管理原则,切实履行国家和地方政府的管理规定。

可持续性方面,提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%。

(二)存在的问题。

资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。

(三)相关建议

要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。


附件2-3

场镇环卫及农村基础设施项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

场镇环卫及农村基础设施项目经费来源为财政拨款,该项目投资55.00万元,主要用于绿化东溪镇四大出口道路沿线,维护场镇基础设施,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处,改善东溪场人居环境。

(二)项目绩效目标

场镇环卫及农村基础设施项目经费来源为财政拨款,该项目投资55.00万元,绿化东溪镇四大出口道路沿线,维护场镇基础设施,维修破损街道、路灯、场镇下水道,改善东溪场人居环境。

(三)项目自评步骤及方法

2019年场镇环卫及农村基础设施项目主要用于绿化东溪镇四大出口道路沿线,维护场镇基础设施,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处,改善东溪场人居环境。

根据工作安排要求,以县财政局相关要求为指导,结合财政制度等管理制度和办法实施。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

县财政局拨付2019年场镇环卫及农村基础设施项目专项资金55.00万元。东溪镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划55.00万元,截至2019年12月31日,实际计划情况55.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位55.00万元,截至2019年12月31日,实际到位情况55.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为55.00万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

2019年场镇环卫及农村基础设施项目主要用于绿化东溪镇四大出口道路沿线,维护场镇基础设施,改善东溪场人居环境。

该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2019年场镇环卫及农村基础设施项目专项经费计划批复资金55.00万元,实际到位资金55.00万元,总共支出资金55.00万元,完成预算的100%。主要用于场镇和农村生活垃圾清扫清运、保洁硬件设施配备、场镇卫生保洁及保洁员报酬。改善场镇和农村人居环境,促进农村经济社会协调发展等方面。

(三)项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,为了更好的使用场镇环卫及农村基础设施项目专项经费,我镇严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为55.00万元,绿化东溪镇四大出口道路沿线,维护场镇基础设施,维修破损街道200平方米、路灯50盏、场镇下水道10处。

(二)项目效益情况。

通过场镇环卫及农村基础设施项目的实施,提升了场镇及农村拉近清运处理能力,极大的改善了场镇和农村的人居环境。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年场镇环卫及农村基础设施项目使场镇人居环境得到改善,提升了农村群众生活质量,缩小了城乡差距,群众的幸福指数明显提高。

(二)存在的问题。

资金方面:场镇环卫及农村基础设施项目资金有限,场镇基础设施依然滞后。

(三)相关建议。

在年度预算内安排资金时按社会发展需求增加额度。


附件2-4

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目经费来源为财政拨款,用于花园村污水处理厂维修及后期日常运行。经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

(二)项目绩效目标

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目经费来源为财政拨款,该项目投资20.00万元,主要实施内容为花园村污水处理厂维修及后期运行维护。

(三)项目自评步骤及方法

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目经费来源为财政拨款,主要实施内容为花园村污水处理厂维修及后期运行维护。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目专项投资20.00万元。东溪镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划20.00万元,截至2019年12月31日,实际计划情况20.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位20.00万元,截至2019年12月31日,实际到位情况20.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为20.00万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目经费来源为财政拨款,用于花园村污水处理厂维修及后期日常运行。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

2018-2019年乡镇污水厂建设及运行项目经费来源为财政拨款,用于花园村污水处理厂维修及后期日常运行等。

(三)项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县财政局文件苍财建2019〕38号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为20.00万元, 用于花园村污水处理厂维修及后期日常运行。

(二)项目效益情况。

提升污水处理能力减少环境污染。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

通过项目实施提升了污水处理能力,减少环境污染。

(二)存在的问题。

资金方面:镇财力补助资金有限,后期缺少运行资金保障。

(三)相关建议。

在年度预算内安排资金,确保污水处理厂后期正常运行。


附件2-5

暴雨洪涝救灾项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况

暴雨洪涝救灾项目经费来源为财政拨款,该项目投资6.00万元,主要实施内容为舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。项目资金支出的合法性、合理性,由镇财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。

(二)项目绩效目标

暴雨洪涝救灾项目经费来源为财政拨款,该项目投资6.00万元,主要实施内容为舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。

(三)项目自评步骤及方法

暴雨洪涝救灾项目经费来源为财政拨款,该项目投资6.00万元,主要实施内容为舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

暴雨洪涝救灾项目经费来源为财政拨款,该项目投资6.00万元,主要实施内容为舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。东溪镇财政所财务制度健全完备,资金管理规范,专款专用,资金使用与申报计划完全相符,合理,合法,合规。

(二)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金计划6.00万元,截至2019年12月31日,实际计划情况6.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政拨付资金。

2.资金到位。该项目资金到位6.00万元,截至2019年12月31日,实际到位情况6.00万元,计划资金中无中央、省、市财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金,只有县财政匹配资金。

3.资金使用。项目资金截至2019年底的实际支出情况为6.00万元,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

经费实施专账核算,无截留、挤占、挪用专项资金现象。全部支出使用合法票据,无虚列项目成本,无进行大额现金支付现象,对超过1000元以上支出均通过公务卡和银行转账等结算方式,均按规定标准执行。

(三)项目财务管理情况。

健全了项目资金财务管理制度,财务会计和出纳按岗分设、印鉴分设管理,账务处理及时、会计核算规范,符合会计管理要求,申报款项手续完备。

三、项目实施及管理情况。

(一)项目组织架构及实施流程。

暴雨洪涝救灾项目经费来源为财政拨款,该项目投资6.00万元,主要实施内容为舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我镇要求。

(二)项目管理情况

该项目严格按照合同内容进行资金拨付,项目严格按照合同,最终需要审计报账。

(三)项目监管情况。

坚持项目账务达到账证相符、账账相符、账实相符,为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县财政局文件苍财建2019〕38号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

截至2019年底项目资金支出为6.00万元, 用于舒家梁村罐山梨蔬特色产业园洪灾后堡坎重建。

(二)项目效益情况。

建成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园,集体经济收入稳定。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

建成舒家梁村罐山梨蔬特色产业园,提高了舒家梁村群众收入。

(二)存在的问题。

资金方面:镇财力补助资金有限,后期运行缺少资金保障。

(三)相关建议。

在年度预算内安排资金,壮大村集体经济发展。


第五部分   附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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