目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人为全面建成小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展县际与周边地区之间的交流与合作。
10.配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作,为残疾人提供法律援助。
11.承办县政府交办的其它事项。
(二)2019年度重点工作完成情况
1.脱贫攻坚成效显著
2019年以来,我们在三川镇柏溪村已实现整村脱贫的基础上,同村两委班子就村“产业发展、集体经济、经营主体、基础设施、安居乐业、民生困难”等六个方面,制定了切实可行的帮扶方案。全年全覆盖发放烤火煤5吨,大米和食用油价值3万余元,种子、肥料等生产物资近2万元,优质鸡苗3800余只,“六一”慰问贫困家庭儿童、学生26人,支持村委会基础设施建设资金3.5万元。单位帮扶责任人持续开展“三同三进”行动,来到老、弱、残、困等劳动力缺乏家庭,开展抢收抢种、整治环境、感恩教育等活动。一年来,我们对帮扶村实施环境产业建设、集体经济发展和贫困户种养业规划等,有效加快了该村脱贫致富奔康进程。
2.残疾人民生持续保障
一年来,我们始终把提升残疾人的获得感、幸福感和安全感,作为工作的核心追求,持续加强对涉残民计民生的保障。一是补助力度不断加大。全年为全县1926名残疾人扶贫对象发放生活费补贴193.25万元;扶持892名农村贫困残疾人发展了致富产业;为全县600名残疾人发放“居家灵活就业(创业)”直补资金40.35万元;为127名代步机动车残疾人发放燃油补贴4.64万元;投入专项资金91.6万元为157户贫困残疾人家庭实施了无障碍改造;开展“温暖万家行”活动,为400余户残疾人家庭送去财物30余万元,为43名特别困难残疾人士解决临时救助资金5万余元。二是就业服务更加优质。投入资金近70万元,在21个乡镇开展残疾人职业技能培训583人次、残疾人实用技术培训1522人次;组织有条件的残疾人士参加就业专场招聘活动,42人在舒之恒鞋厂就业,55人在县精防院辅助就业,累计实现177人稳定就业,全年城乡残疾人居家灵活就业(创业)人数达5401人;新建残疾人产业扶贫示范基地3个,新命名县级残疾人就业“双创示范基地”和“双创示范机构”2个。三是教育事业深入发展。采取“随班就读、特校上学、送教上门”等方式,全县186名残疾学生在县特校上学,484人在普通中小学校随班就读,103人享受送教上门服务政策,全县残疾学生入学率达96.7%以上;我县建立起非义务教育阶段教育助学机制,为2019年应届升入大专及以上院校的残疾大学生和残疾人子女大学生共54人,发放助学金16.35万元。四是维权渠道更加畅通。落实专门工作人员,聘请常驻法律顾问,设立了“残疾人维权窗口”,常年为残疾人提供维权服务。全年累计办理残疾人证2609件,为行动不便人员上门评残541件;召开维权工作专题会议5次,接待残疾人来电来信来访137件次,办理书记、县长信箱等网络信访件5件,办结率100%,无一起越级上访事件发生;开展法律咨询及服务12人次,实施法律援助个案4件,挽回经济损失近30万元,有力保障了残疾人合法权益不受侵害。五是深入推进康复事业。今年向上争取到位价值近18万元的康复(健身)器械三套,医疗器械、药品等170余万元,日常用品约50万元;全年实施白内障复明手术补助220例,完成贫困精神病患者免费服药、住院救助220人;投入资金55万元,为有需求的残疾人适配轮椅、助听器、拐杖、假肢等基本辅助器具619件;开展脑瘫儿童康复训练48人,智障儿童康复训练10人,孤独症儿童康复训练10人,低视力康复训练35人,盲人定向行走训练50人,心理疏导关爱残疾人3000余人。六是残疾预防有序推进。坚持“早发现、早诊断、早干预”的工作机制,会同县卫健局全覆盖开展了“6岁以下儿童残疾筛查”工作,共筛查出脑瘫、智障、孤独症等5类疑似残疾儿童157人,建立了救助台账,制定了康复计划,15名残疾儿童得到抢救性康复救助;扎实利用“全国助残日”“全国残疾预防日”等专门节日进行新媒体网络和图文资料现场宣传,切实提高残疾预防知识的知晓率和覆盖面,有效增强了公众“残疾预防,从我做起”理念,营造了全社会重视残疾预防的良好氛围。
3.特色亮点工作可圈可点(1)残疾人东西部扶贫协作成果丰硕。东西部扶贫协作以来,采取“智力扶持、民生扶持、产业扶持”三举措,让贫困残疾人“自信、自立、自强”,实现持续增收、稳定脱贫、长效解困。一是以智力扶持为重点、促自信,让贫困残疾人“站起来”。积极构建两地“人才互动、资源互享、信息互通、能力互促”的扶贫工作格局,深入开展贫困残疾人培训等“扶智”工作。通过智力扶持,全面增强这一特殊群体的自信心和内生动力。二是以民生扶持为重点、促自力,让贫困残疾人“富起来”。让贫困残疾人获得一定程度的康复,尽可能实现自食其力是首要任务。我县多措并举,多管齐下,重点保障就业等民计民生,在一定程度上减少了全县贫困残疾人存量。三是以产业扶持为重点、促自强,让贫困残疾人“强起来”。我县利用东西部扶贫协作机遇,累计建成标准化“自强农场”2100余个,辐射带动5300余人脱贫致富,“自强农场”成为贫困残疾人“造血”脱贫和阻击返贫的“双保险”。全县贫困残疾人从2014年的6740人减少至570人,残疾人贫困发生率从2014年的26.64%下降到8.46%,东西部扶贫协作取得丰硕成果。(2)我县残疾人就业实现新突破。近年来,我县通过“政企搭台、校企联姻、激励奖补”等措施,制定促进残疾人就业的若干措施,落实岗位预留、定向招录(聘)、公益性项目优先等制度,多措并举,多管齐下,大力推动全县残疾人就业工作取得新突破。一是大力开展残疾人实用技术和职业技能培训,指导县内企业开发残疾人工作岗位;二是积极协调企业开展残疾学生适应性就业,为残疾学生就业开辟“绿色通道”;三是加强残疾人就业宣传,给予用人单位岗位、社保补贴和税收减免等多项优惠。同时,我们积极配合人社等部门,协调外地、本地企业举办“苍溪县残疾人就业专场招聘会”。我县55个机关、企事业单位共安置114名残疾人就业,15名残疾学生通过适应性就业步入社会,各企业集中安置残疾人就业63人,有5人进入世界500强企业就业,辅助性就业55人,还实现残疾人“居家灵活就业(创业)”5401人。2019年7月,省政府残工委和省人社厅授予我会“四川省残疾人就业工作先进单位”称号。
二、机构设置
苍溪县残疾人联合会下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1978.96万元。与2018年相比,收、支总计各减少238.11万元,下降12%。主要变动原因是残疾人事业费收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计1978.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1678.96万元,占85%;政府性基金预算财政拨款收入300万元,占15%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计1978.96万元,其中:基本支出205.76万元,占10%;项目支出1773.2万元,占90%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1978.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少238.11万元,下降12%。主要变动原因是残疾人事业费收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1319.58万元,占本年支出的68%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少23.62万元,下降0.98%。主要变动原因是残疾人事业费数据调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1319.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1294.95万元,占98%;社会保障和就业(类)支出12.2万元,占2%;卫生健康支出3.22万元,占0.3%;住房保障支出9.21万元,占0.7%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为205.76万无,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)社会保障和就业支出(款)残疾人事业行政运行(项): 支出决算为181.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是我会严格遵照年初预算执行。主要用于:职工工资、机关正常运转经费等支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为12.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数职工养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为3.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数单位职工养老保险费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为9.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数单位职工住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.75万元,其中:
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.51万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出3.51万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平,主要原因是我单位严格执行财经内控制度。
国内公务接待支出3.51万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次,380人次(不包括陪同人员),共计支出3.51万元,具体内容包括:省市残联部门到苍21批次2.51万元;其他县区到苍9批次1万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出142.84万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,县残疾人联合会机关运行经费支出181.13万元,与2018年决算数持平。
(二)政府采购支出情况
2019年,县残疾人联合会政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,县残疾人联合会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车(康复服务车)1辆,主要用于残疾人事业服务。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对残疾人事业项目开展了预算事前绩效评估,对残疾人事业项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取残疾人事业项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对残疾人事业项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看项目实施良好,专款专用,资金充分发挥了使用绩效。
1.项目绩效目标完成情况
残疾人事业发展补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1277.66万元,执行数为1277.66万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障我县残疾人基本就业、康复、文化体育、维权等服务,提高了残疾人提高生活水平、改善残疾人生活状况、增强残疾人参与社会能力,残疾人及其家庭满意度达90%,但是由于我县残疾人有5.7万人,其中特别是重度残疾人类别众多,我县财政资金有限,不能让每个残疾人都能享受各项服务,下一步我们将加大康复就业等业务工作宣传,加强残疾人事业发展工作力度,努力提高受助残疾人生活自理和参与社会能力。
项目绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
残疾人事业发展补助资金 |
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预算单位 |
苍溪县残疾人联合会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1277.66 |
执行数: |
1277.66 |
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其中-财政拨款: |
1277.66 |
其中-财政拨款: |
1277.66 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等残疾人服务工作,改善残疾人生活质量,参与社会生活的环境和条件。 |
按照年度工作,完成残疾人事业各项任务目标数,无障碍实施改善了残疾人居家环境、通过农村残疾人实用技术培训等项目实施,提高了残疾人劳动能力,提高了残疾人生活自理能力,增强了残疾人自理和社会参与能力。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 |
数量指标 |
残疾服务人数 |
5600人 |
100% |
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项目完成指标 |
时效指标 |
按照项目进度实施 |
完成 |
100% |
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效益指标 |
社会效益 |
改善残疾服务 |
提高 |
明显提高 |
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效益指标 |
可持续效益 |
改善残疾人生活水平 |
长期 |
长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
接受服务残疾人及其家庭满意度 |
≧90% |
≧90% |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)社会保障和就业(款)残疾人事业行政运行(项):指本单位2019年基本支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指主要用于缴纳职工2019年基本养老保险。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指主要用于缴纳职工2019年医疗保险费用。
12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指主要用于缴纳职工2019年住房公积金费用。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
苍溪县残疾人联合会2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
县残联为正科级人民团体,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,下属事业单位2个。
(二)机构职能
1.宣传贯彻和落实保障残疾人合法权益的法律法规,密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
2.团结、教育残疾人为全面建成小康社会贡献力量。
3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策和规划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
8.管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9.开展县际与周边地区之间的交流与合作。
10.配合有关部门做好残疾人和残疾人工作者的法律培训和普法宣传工作,为残疾人提供法律援助。
11.承办县政府交办的其它事项。
(三)人员概况
县残联现有编制12个(其中公务员编制4个,事业编制8个),领导班子设理事长1名(正科级),副理事长1名(副科级),实有在职职工18人。有退休职工3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年本年收入合计1978.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1678.96万元,占85%;政府性基金预算财政拨款收入300万元,占15%。
(二)部门财政资金支出情况
2019年本年支出合计1978.96万元,其中:基本支出205.76万元,占10%;项目支出1773.2万元,占90%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
一是预算报送时效。我会根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求,按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室,从未发生迟报现象。
二是预算编制准确。县财政预算会议召开及文件下发后,单位及时组织相关部门,认真学习预算编报的有关要求,在总结上年工作的情况下,安排部署新一年的工作实际,既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上,我会班子成员及财会人员再进行集体审定形成上报预算方案;如果财政初审未通过,我们就根据财政所提意见,再次进行完善,直至通过县财政的审核。从而确保了我单位预算编报的高质量。
三是预算执行好。(1)严格执行预算的刚性。一旦预算下达,我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行,确保预算的刚性。(2)确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付,未发生拖欠人头经费情况。(3)认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表;二是做到帐表合一;三是坚持决算数据真实准确原则;四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。
我会无违规违纪问题,未发生国库动态预警支付行为。
(二)结果应用情况
2019年度部门整体预算绩效质量好,保障本单位正常办公运行,同时严格预算管理,保障了全县残疾人工作顺利开展,并按时对各项残疾人服务目标绩效工作进行自评及公示,使残疾人工作取得很好的社会效益。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。2019年度我会严格执行财经纪律,执行预算制度,从严审核支出,保证了本单位正常运转、优质完成各项残疾人服务工作,整体绩效评价良好,服务残疾人及其家庭满意度较高。
(二)存在问题。由于我会面对的群体是残疾人,大部分都是社会的弱势群体,并且文化程度都不高,现在扶贫工作残疾人所需求各异,而我会人员及其办公经费不足,导致我们工作难度大,人力明显不足。
(三)改进建议。积极争取各级资金,改善残疾人生活水平、生活质量,使其残疾人事业发展发挥更好效益。
附件2
残疾人事业项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
根据《中央财政残疾人事业发展补助资金管理办法》(财社〔2016〕114号)保障公民基本生活,促进社会公平,维护社会稳定和谐,完善“残疾人社会保障和服务”两个体系,做好残疾人康复、文化体育、就业、扶贫等残疾人服务工作,力争为残疾人的服务更加人性化,为残疾人提供更全面、更具体的保障。
通过开展残疾人事业项目全面用于我县支持发展落实残疾人就业、教育、扶贫、托养、无障碍改造、康复、社会保障等扶残助残工作,健全残疾人权益保障制度和扶残助残服务体系,提升残疾人基本公共服务保障水平。
2019年度到位中央、省级及地方配套残疾人事业发展补助资金1773.2万元。
二、项目资金申报及使用情况
年初我会积极与省残联汇报我县残疾人工作,同时申报我会残疾人事业发展补助资金预算,2019年度到位中央、省级及地方配套残疾人事业发展补助资金1773.2万元。其中:中央、省、市级资金825.76万元、我县配套资金947.44万元。
我会严格按照残疾人事业项目补助资金范围、标准,按照项目年初任务及实施进度支付资金,全年支出残疾人事业发展补助资金1773.2万元,资金执行率100%,全年各项残疾人服务目标任务完成100%。
三、项目实施及管理情况
我会2019年度围绕残疾人事业发展实施了残疾人就业、康复、教育、扶贫、托养、宣传、体育、残疾人无障碍改造等服务项目。
开展残疾人基本康复服务年度工作,为努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力,其中我会通过政府公开招投标,为我县1550名残疾人配置辅助器具,为18600余名肢体、视力、精神、智力等残疾人提供免费吃药、咨询等基本康复服务。
根据年初目标任务开展残疾人就业和扶贫等服务,帮助残疾人灵活就业、其中为提高我县残疾人实用劳动技能,委托各乡镇政府实施我县2300名农村残疾人种猕猴桃、种药材、养猪、养鸡等种养殖实用技术培训,服务残疾人就业900人次,帮助60名残疾人实现就业;通过残疾人“阳光家园计划”项目的服务,帮助我县120名残疾人得到很好托养照料;
根据年初目标任务、经过公开公示我会通过政府公开招投标,为我县560名残疾人提供量体裁衣式家庭无障碍改造服务,改善165户残疾人居家环境,为我县127名残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本;带领医生为偏远农村行动不便的残疾人入户上门开展评残等服务650人次,为残疾人提供法律援助服务423人次。
在我县残疾人康复中心为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供功能训练等残疾康复服务,转介上级定点机构 人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等残疾康复服务,服务1200人次,通过康复训练等显著改善残疾儿童功能状况,增强自理和社会参与能力,残疾儿童及家长们对康复服务满意度达90%。
四、项目绩效情况
2019年度完成全县各项残疾人服务人次20000人次,为残疾人实施康复服务,通过开展残疾儿童抢救性康复、配置辅助器具,为肢体、视力、精神等残疾人提供基本康复服务,显著改善残疾人功能状况,帮助残疾人恢复或补偿功能,提高生存质量;为贫困重度残疾人上门提供家庭无障碍改造服务,改善了残疾人居家环境;对农村残疾人实用技术培训就业服务;有利于残疾人独立生活,学习,劳动能力,解决劳动就业问题,提高了残疾人劳动就业能力,培养起自尊、自强、自立的精神,减轻家庭经济负担和后顾之忧;提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力;各项残疾人服务对社会主义物质文明和精神文明建设作出贡献,促进了经济建设和文化繁荣,得到社会一致好评。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
残疾人事业发展资金使用,为推进残疾“量服”工作,为残疾人提供更加全面有保障的救助提供了物质基础,使苍溪县残疾人各项服务工作取得明显成效,基本实现项目目标。得到了服务残疾人及其家属对我会残疾人服务赞扬,满意度达90%。
(二)存在的问题
由于我会面对的群体是残疾人,大部分都是社会的弱势群体,并且文化程度都不高,家庭都很困难,现在残疾人服务工作中残疾人所需求各异,而我会人员及其办公经费不足,导致我们工作难度大,人力明显不足,很多问题是心有力而力不足。
(三)相关建议
残疾人大部分是贫困人员,家庭生活也十分拮据,希望上级持续加大投入资金帮助他们减轻家庭负担,提高生活能力,下一步我会将持续加大宣传力度,加强服务力度,使我县残疾人更好的参与社会。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表