目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
1、坚持中国共产党的领导,全面贯彻党的教育方针,执行国家中长期教育发展规划,培养社会主义事业的建设者和接班人。
2、促进教育事业健康有序发展,实施初中义务教育,提高学生文化知识和人文素养,培养合格的中学生。
3、抓好教师队伍建设,提高教师的思想政治水平和教学技能,激发教师的奉献精神,促进教师为学生服好务。
1、抓好党建及党风廉政建设工作,推进依法治校。
2、加强班子队伍和师德师风建设,提高教师服务意识和服务水平。
3 、积极推进教育扶贫民生工作,及时发放学生资助资金,扎实开展驻村帮扶工作,积极宣传党的扶贫政策,让党的惠民政策走进群众心里。
4、教育教学工作。2019年教学工作成绩显著,在教育和科学技术局的单项考核中获得常规管理和德育管理两个一等奖。安全教育、法制教育、后勤保障等其他工作稳步推进。
5、积极迅速推进学校项目建设,改善学校办学条件,优化师生生活、学习、工作环境,促进教学效益。
江南小学下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入江南小学2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:苍溪县江南小学校机关。
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1322.73万元。与2018年相比,收入总计各增加160.68万元,增长13.82%。主要变动原因是教职工和学生人数增加。2019年度支出总计1242.89万元。与2018年相比,支出总计各增加188.71万元,增长17.9%。主要变动原因是教职工和学生人数增加,教育扶贫投入增资。
2019年本年收入合计1137.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1137.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2019年本年支出合计1242.90万元,其中:基本支出1153.65万元,占92.82%;项目支出89.25万元,占7.18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2019年度收入总计1322.73万元。与2018年相比,收入总计各增加160.68万元,增长13.82%。主要变动原因是教职工和学生人数增加。2019年度支出总计1242.89万元。与2018年相比,支出总计各增加188.71万元,增长17.9%。主要变动原因是教职工和学生人数增加,教育扶贫投入增资。
2019年一般公共预算财政拨款支出1242.89万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加188.72万元,增长17.90%。主要变动原因是教职工和学生人数增加,教育扶贫投入增资。
2019年一般公共预算财政拨款支出1242.89万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1068.67万元,占85.98%;社会保障和就业(类)支出125.34万元,占10.08%;卫生健康支出48.88万元,占3.94%。
2019年一般公共预算支出决算数为1242.89万元,完成预算93.96%。其中:
1. 教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为1068.67万元,完成预算93.03%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为125.34万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为48.88万元,完成预算100%。
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1153.64万元,其中:
人员经费1007.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费146.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.62万元,完成预算31%,决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.62万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.62万元,完成预算31%。公务接待费支出决算比2018年增加0.12万元,增长24%。主要原因是开展了几次联合教研活动其中:
国内公务接待支出0.62万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次,170人次(不包括陪同人员),共计支出0.62万元,具体内容包括:联合教研活动接待用餐费0.62万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2019年,苍溪县江南小学校机关运行经费支出146.21万元,比2018年减少8.15万元,下降5.28%。
2019年,苍溪县江南小学校政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日,苍溪县江南小学校共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对苍溪县江南小学校小学教育学生资助、初中教育学生资助、校舍维修、校舍维修改造及设备采购项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体支出预算到位,管理有序,监督扎实,完成时效快,师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放,学校事项正常运转,确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看项目管理规范、程序合规、支出及时、资金使用可控。
1.
项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中反映“学生资助”“校舍维修”“校舍维修改造及设备采购”等3个项目绩效目标实际完成情况。
(1)学生资助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.55万元,执行数为22.55万元,完成预算的100%。通过项目实施,及时发放助学金,保障了家庭贫困学生不因贫困而辍学。
(2)校舍维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年结转结余预算数37.19万元,执行数为36万元,完成预算的96.80%。通过项目实施,促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。
(3)校舍维修改造及设备采购项目绩效目标完成情况综述。项目全年结转结余预算数79.82万元,执行数为30.70万元,完成预算的38.46%。通过项目实施,促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
项目名称 |
学生资助 |
||||
预算单位 |
苍溪县江南小学校 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
22.55 |
执行数: |
22.55 |
|
其中-财政拨款: |
22.55 |
其中-财政拨款: |
22.55 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
通过宣传、培训、研讨、信息化等管理工作开展,不断完善国家学生资助政策,提高资助工作管理水平,实现资助政策“家喻户晓",为让每个孩子都能享有公平而有质量的教育奠定坚实基础。 |
1.发放当年财政拨款建档立卡贫困生补助及 免作业本费22.55万元 2.广泛宣传资助政策,召开两场家长会,在会 上深度宣传资助成效,开展警示教育,借助微信平台,努力使资助宣传更接地气。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标
|
数量指标 |
对贫困学生实施资助 |
发放助学金22..55万元 |
发放助学金22.55万元,资助学生1970人。 |
|
质量指标 |
学生资助政策知晓率 |
完成资助资金发放,学 生资助政策知晓率100% |
完成资助资金发放,学 生资助政策知晓率100% |
||
时效指标 |
按国家学生资助政 策发放时间 |
6月底、11月底按时发放 |
6月底、11月底按时发放 |
||
成本指标 |
财政资金拨付 |
拨付资金22.55万元 |
拨付资金22.55万元 |
||
社会效益 |
帮助家庭经济困难的 学生完成学业 |
不让一个孩子因贫困失学,效果明显, |
效果明显,辍学率0% |
||
可持续效益 |
实施教育扶贫,资助资 金投入不断增加 |
不让一个孩子因贫困失学,效果明显 |
效果明显 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
家长、社会满意度 |
满意度98% |
满意度95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度)
|
|||||
项目名称 |
校舍维修项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县江南小学校 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
37.19 |
执行数: |
36 |
|
其中-财政拨款: |
37.19 |
其中-财政拨款: |
36 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标
|
数量指标 |
资金投入,建筑面积 |
投入37.19万元,对校园进行维修 |
使用资金36万元,维修好校舍。 |
|
质量指标 |
优化办公、学习环境 |
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。
|
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。
|
||
时效指标 |
完成年度 |
2019年度 |
2019年度完成维修并投入使用 |
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成本指标 |
资金投入 |
37.19万元 |
36万元 |
||
效益指标 |
经济效益 |
优化办公、学习环境 |
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。
|
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 。 |
|
社会效益 |
社会群众满意度 |
社会群众满意度高 |
社会群众满意度高 |
||
生态效益 |
学校持续发展 |
学校持续发展 |
学校持续发展 |
||
可持续效益 |
优化办公、学习环境 |
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。
|
保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 。 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
家长、社会满意度 |
满意度≥98% |
满意度≥98% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
校舍维修改造及设备采购项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县江南小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
79.82 |
执行数: |
30.70 |
|
其中-财政拨款: |
79.82 |
其中-财政拨款: |
30.70 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标
|
数量指标 |
资金投入 |
79.82万元 |
30..70万元 |
|
质量指标 |
确保师生安全 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
||
时效指标 |
完成年度 |
2019年 |
2019年 |
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成本指标 |
资金投入 |
79.82万元 |
30.70万元 |
||
效益指标 |
经济效益 |
确保师生安全 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
|
社会效益 |
社会群众满意 |
社会群众满意 |
社会群众满意 |
||
生态效益 |
确保师生安全 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
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可持续效益 |
学校持续发展 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
家长、社会满意度 |
满意度≥97% |
满意度≥97% |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县江南小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
本部门自行组织对学生资助项目、校舍维修项目、校舍维修及设备购置项目开展了绩效评价,《校舍维修项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)、《校舍维修及设备购置项目2019年绩效评价报告》见附件(附件3)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指义务教育阶段小学教育。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指本单位职工养老保险缴费支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指本单位职工医疗保险缴费支出。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指本单位职工住房公积金支出。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县江南小学校部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县江南小学校为财政一级预算事业单位,有1个下属二级预算单位:苍溪县江南小学校机关。
(二)机构职能
1.宣传、贯彻、执行党和国家的教育方针、中长期教育发展规划,坚持依法治教,依法执教。
2.根据主管部门的部署和指导,承担初中教育教学工作。开展教学研究,优化教学资源,改善教学模式,提高教学质量,全面提升学生素养。
3.抓好教师队伍建设,加强教师师德修养,做好教师继续教育培训工作,落实教师考核考评等工作。
4.强化学校管理,建立健全学校管理制度,加强学生学籍管理,建好学生档案。建好平安校园,提供优美、舒适、安全的育人环境。
(三)人员概况
苍溪县江南小学校2019年度编制人数90人,实际年末财政在编在岗人员为90人(专业技术人员89人,事业工勤1人),遗属补助人员5人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2019年本年财政资金收入合计1137.86万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1137.86万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况。2019年一般公共预算财政拨款支出合计1242.89万元。其中基本支出1153.64万元,占比92.82%。其中人员经费1007.43万元,主要用于在职职工工资福利费;公用经费146.21万元,主要用于学校日常运转经费。项目支出89.25万元,占比7.18%,主要用于学生资助、校舍维修及设备采购。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
单位根据预算相关法律法规、主管财政部门规定,依据我校实际编制预算,经单位审核后报财政局批复,财政局下达财政补助预算控制数后,应严格按下达的内容和金额执行预算。对追加项目预算资金,制定绩效目标,按照绩效目标实施项目,严格支付程序,加快支付进度。在执行预算过程中无违规现象。
(二)结果应用情况
单位根据项目实际情况积极开展绩效自评,加强事前、事中、事后监督,评价及时有效。根据评价结果及时调整项目实施过程,推进项目进度,加大监督力度,确保工程质量。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年度我单位努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作,将预算及时公开到相关的信息网络平台,对预算的资金进行全方位的监督和管理,使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我单位实际将支出进行合理化分配,以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行,合理安排支出,使财政资金发挥出最大的效益。
(二)存在问题
由于财务人员没有专职设置,对财务知识学习培训程度不够,导致对决算编制口径理解不足。在部门预算编制、部门决算编制软件操作中存在一些困难。
(三)改进建议
进一步建立健全部门预算绩效管理体系;完善预算绩效管理体系与指标评估体系;提升绩效管理从业人员的专业素质和思想水平。建议加强政策学习,提高思想认识。提高单位领导及财务人员的财务政策意识,坚持先有预算、后有支付,没有预算就不得支出。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
附件2
校舍维修项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达白山小学等10所学校校(园)舍运动场维修及附属工程投资计划的通知》(苍教科函〔2018〕196号)、苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财教〔2018〕142号)文件规定申报校舍维修项目,进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节,对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。
(二)项目绩效目标
校舍维修项目主要是维修学校校舍,加大安全防护。以社会群众满意度等作为细化指标,分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。
(三)项目自评步骤及方法
校舍维修项目以目标管理法、公众评判法为依据,从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。
绩效指标 |
分值 |
指标说明 |
得分数 |
一、项目资金管理情况 |
20 |
|
20 |
(一)资金到位落实情况 |
10 |
|
10 |
1、资金到位率 |
5 |
主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。 |
5 |
2、资金利用率 |
5 |
主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。 |
5 |
(二)资金使用管理情况 |
10 |
|
10 |
1、财务制度健全性 |
3 |
主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性;是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。 |
3 |
2、资金拨付合规性 |
3 |
主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 |
3 |
3、资金使用规范性 |
4 |
主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
二、项目绩效目标管理 |
20 |
|
19 |
1、是否设置绩效目标 |
7 |
主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。 |
7 |
2、是否及时报送绩效目标 |
6 |
主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。 |
5 |
3、绩效目标是否细化 |
7 |
主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性 |
7 |
三、项目绩效实施情况 |
30 |
|
29 |
1、制度建设 |
5 |
主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量 |
4 |
2、监控机制 |
5 |
主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性 |
5 |
3、项目产出数量完成情况 |
5 |
主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标,达到的程度情况。 |
5 |
4、项目产出质量完成情况 |
5 |
主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标,达到的程度情况。 |
5 |
5、项目实施经济效益 |
5 |
主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。 |
5 |
6、项目实施社会效益 |
5 |
主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。 |
5 |
四、项目绩效评价管理 |
20 |
|
18 |
(一)开展评价的范围 |
4 |
主要是考核项目绩效评价覆盖率 |
4 |
(二)开展评价的时效性 |
4 |
主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告 |
3 |
(三)评价报告的质量 |
12 |
|
12 |
1、评价报告的完整性 |
3 |
主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求,各项内容是否完整。 |
3 |
2、评价报告的客观性 |
3 |
主要是考核评价结论是否客观公正。 |
3 |
3、评价报告的合理性 |
3 |
主要是考核评价结论是否合理。 |
3 |
4、评价报告的逻辑性 |
3 |
主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。 |
3 |
五、结果应用 |
10 |
|
10 |
1、落实整改 |
4 |
主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。 |
4 |
2、绩效问责 |
3 |
主要是考核是否建立绩效问责机制。 |
3 |
3、结果公开 |
3 |
主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果,按照相关要求,对外公开,接受社会监督。 |
3 |
合计 |
100 |
|
97 |
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
本单位根据《苍溪县发展和改革局关于下达白山小学等10所学校校(园)舍运动场维修及附属工程投资计划的通知》(苍教科函〔2018〕196号)、苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财教〔2018〕142号)文件规定申报资金。该项目预算资金0万元,2018年结转资金37.19万元,申报使用资金37万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划、到位及使用情况
项目支出绩效目标完成情况(2019年度) |
||
项目名称 |
校舍维修项目 |
|
预算单位 |
苍溪县江南小学校 |
|
资金计划(万元) |
预算数 |
37.19 |
其中-财政拨款 |
37.19 |
|
其他资金 |
0 |
|
资金到位(万元) |
37.19 |
|
资金执行
|
资金支付范围 |
根据自评,资金支付范围合规合法且与预算相符 |
支付标准 |
根据自评,资金支付标准合规合法且与预算相符 |
|
支付进度 |
截至2019年底,支付36万元,支付率96.80%。 |
|
支付依据 |
资金支付依据合规合法且与预算相符 |
(三)项目财务管理情况
根据项目实施情况,我校制定《校舍维修管理实施办法》《校舍维修专项经费财务管理制度》,在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度,做到专款专用,并对账务及时处理、核算,账务核算科学规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程
本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组,负责该项目的实施、协调,定期召开项目研讨会,对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报,确保工程高质量完成。
(二)项目管理情况
2019年度,校舍维修项目以来,我校制定了《校舍维修管理实施办法》《校舍维修专项经费财务管理制度》,健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度,坚持用制度管理各项工作,坚持公开公示,促进项目建设工作制度化、规范化。同时,对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。
(三)项目监管情况
2019年度,校舍维修项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制,关注监管重点、督促施工进度,监管资金使用范围等进行监管,施工现场安排专人负责施工质量,加强监理单为履职尽责,以督促项目在规定时间内保质保量的完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
校舍维修及设备购置项目,2018年结转资金37.19万元,执行数36万元,完成预算90%。2019年完成学校教学楼加固维修工程。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
预算执行方面,支出总额为控制在预算总额以内。2019年度校舍维修项目财政拨款为37.19万元,支出决算为36万元,完成预算的90%。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行,促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律,无任何违规违纪行为。
3.社会公众满意度评价
2019年我通过校舍维修项目,保障了学校的正常运行,促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。社会群众满意度满意度大于97%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年度校舍维修项目,遵循预算的项目资金用途,规范资金使用审批程序,严控资金支出标准,完成各项预定指标。
(二)存在的问题
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范
(三)相关建议
加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
附件3
校舍维修改造及设备采购项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
本单位根据《苍溪县发展和改革局关于调整陵江五小校舍维修改造及设备采购项目投资计划的通知》(苍发改投资〔2019〕163号)、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财教〔2019〕54号)文件规定申报校舍维修改造及设备采购项目,进行资金申报。对该项目负责组织、指挥、监督、调节,对该项目工程质量、施工进度、安全及成果验收予以控制。
(二)项目绩效目标
校舍维修改造及设备采购项目主要是维修学校校舍,加大安全防护,购置办公设施设备。以社会群众满意度等作为细化指标,分析评价申报主体所申报内容的可行性、合理性。
(三)项目自评步骤及方法
校舍维修改造及设备采购项目以目标管理法、公众评判法为依据,从施工的进度、取得的成果等指标进行自评。
绩效指标 |
分值 |
指标说明 |
得分数 |
一、项目资金管理情况 |
20 |
|
20 |
(一)资金到位落实情况 |
10 |
|
10 |
1、资金到位率 |
5 |
主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。 |
5 |
2、资金利用率 |
5 |
主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。 |
5 |
(二)资金使用管理情况 |
10 |
|
10 |
1、财务制度健全性 |
3 |
主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性;是否有项目资金管理办法并符合有关制度规定。 |
3 |
2、资金拨付合规性 |
3 |
主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 |
3 |
3、资金使用规范性 |
4 |
主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
4 |
二、项目绩效目标管理 |
20 |
|
19 |
1、是否设置绩效目标 |
7 |
主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。 |
7 |
2、是否及时报送绩效目标 |
6 |
主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。 |
5 |
3、绩效目标是否细化 |
7 |
主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性 |
7 |
三、项目绩效实施情况 |
30 |
|
29 |
1、制度建设 |
5 |
主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量 |
4 |
2、监控机制 |
5 |
主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性 |
5 |
3、项目产出数量完成情况 |
5 |
主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标,达到的程度情况。 |
5 |
4、项目产出质量完成情况 |
5 |
主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标,达到的程度情况。 |
5 |
5、项目实施经济效益 |
5 |
主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。 |
5 |
6、项目实施社会效益 |
5 |
主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。 |
5 |
四、项目绩效评价管理 |
20 |
|
18 |
(一)开展评价的范围 |
4 |
主要是考核项目绩效评价覆盖率 |
4 |
(二)开展评价的时效性 |
4 |
主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告 |
3 |
(三)评价报告的质量 |
12 |
|
12 |
1、评价报告的完整性 |
3 |
主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求,各项内容是否完整。 |
3 |
2、评价报告的客观性 |
3 |
主要是考核评价结论是否客观公正。 |
3 |
3、评价报告的合理性 |
3 |
主要是考核评价结论是否合理。 |
3 |
4、评价报告的逻辑性 |
3 |
主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。 |
3 |
五、结果应用 |
10 |
|
10 |
1、落实整改 |
4 |
主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。 |
4 |
2、绩效问责 |
3 |
主要是考核是否建立绩效问责机制。 |
3 |
3、结果公开 |
3 |
主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果,按照相关要求,对外公开,接受社会监督。 |
3 |
合计 |
100 |
|
97 |
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
本单位根据《苍溪县发展和改革局关于调整陵江五小校舍维修改造及设备采购项目投资计划的通知》(苍发改投资〔2019〕163号)、《苍溪县财政局关于下达财政专项资金预算的通知》(苍财教〔2019〕54号)文件规定申报资金。该项目预算资金0万元,追加预算资金79.82万元,申报使用资金30.70万元。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划、到位及使用情况
项目支出绩效目标完成情况(2019年度) |
||
项目名称 |
校舍维修改造及设备采购项目 |
|
预算单位 |
苍溪县江南小学校 |
|
资金计划(万元) |
预算数 |
79.82 |
其中-财政拨款 |
79.82 |
|
其他资金 |
0 |
|
资金到位(万元) |
79.82 |
|
资金执行
|
资金支付范围 |
根据自评,资金支付范围合规合法且与预算相符 |
支付标准 |
根据自评,资金支付标准合规合法且与预算相符 |
|
支付进度 |
截至2019年底,支付30.70万元,支付率38.46%。 |
|
支付依据 |
资金支付依据合规合法且与预算相符 |
(三)项目财务管理情况
根据项目实施情况,我校制定《校舍维修管理实施办法》《校舍维修专项经费财务管理制度》,在严格执行财务管理制度的同时加快资金支付进度,做到专款专用,并对账务及时处理、核算,账务核算科学规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程
本单位成立法人为领导小组的项目管理领导小组,负责该项目的实施、协调,定期召开项目研讨会,对资金使用、过程管理、工程质量、施工安全予以监督和通报,确保工程高质量完成。
(二)项目管理情况
2019年度,校舍维修改造及设备采购项目以来,我校制定了《校舍维修管理实施办法》《校舍维修专项经费财务管理制度》,健全了三重一大制度、项目例会制度、考核制度等各项制度,坚持用制度管理各项工作,坚持公开公示,促进项目建设工作制度化、规范化。同时,对项目的资金的分配的科学性、规范性以及资金的使用规范进行管理。
(三)项目监管情况
2019年度,校舍维修改造及设备采购项目监管主要从健全施工现场动态督查制、内部监管情况报告制,关注监管重点、督促施工进度,监管资金使用范围等进行监管,施工现场安排专人负责施工质量,加强监理单为履职尽责,以督促项目在规定时间内保质保量的完成。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
校舍维修改造及设备采购项目,年初预算0万元,追加预算数79.82学校教学楼加固维修工程,购置教师办公设施设备。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
预算执行方面,支出总额为控制在预算总额以内。2019年度校舍维修改造及设备采购项目财政拨款为79.82万元,支出决算为30.70万元,完成预算的38.46%。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了学校的正常运行,促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。在执行上严格遵守各项财经纪律,无任何违规违纪行为。
3.社会公众满意度评价
2019年我通过校舍维修改造及设备采购项目,保障了学校的正常运行,促进了学校发展,保障了师生安全,优化了办公、学习环境。社会群众满意度满意度≥97%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年度校舍维修改造及设备采购项目,遵循预算的项目资金用途,规范资金使用审批程序,严控资金支出标准,完成各项预定指标。
(二)存在的问题
项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范
(三)相关建议
加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
第五部分 附 表