第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。
5.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
(二)2019年重点工作完成情况
1.认真落实医改任务,完成上级下达的工作指示
按照县卫健局开展公共卫生工作的思路和要求,将城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告和处理、0—6岁儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、重性精神疾病管理等公共卫生服务工作进行分工,将公共卫生服务的各大项目全部落实到卫生院、卫生室担任基本公共卫生服务项目工作人员肩上,确保了我院2019年公共卫生服务工作的顺利实施。
2.居民健康档案和健康检查完成情况。
农村居民健康档案在自愿的基础上,为本辖区内的常住人口建立统一、规范的居民健康档案,健康档案主要信息包括居民基本信息、主要健康问题及卫生服务记录等;及时更新健康档案,实行公共卫生服务电脑信息化管理。
3.慢性病完成情况。
慢性病管理(高血压、糖尿病患者健康管理):慢性病服务工作启动以来,我们采取积极有效的措施,充分调动乡村医生的积极性,深入村,对35岁以上人群实行门诊首诊测血压,对确诊的高血压、糖尿病患者进行登记管理,定期进行体格检查,指导村卫生室人员定期开展随访,询问病情,并对用药、饮食等进行健康指导。
4.孕产妇健康管理
建立孕产妇保健手册,早孕建册率达到90%;规范开展产前检查、产后访视,孕产妇保健系统管理率达到90%;高危孕产妇管理率达到90%。按规定做好孕产妇保健信息收集上报,保健手册和信息数据填写、上报及时率、准确率达到95%以上。进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导,了解产后恢复情况并对产后常见的问题进行指导。
5.儿童保健
为0—6岁儿童建立儿童保健手册,建册率年达到95%;规范开展新生儿访视和儿童保健系统管理,系统管理率年达到98%;体弱儿管理率达到100%。
6.预防接种
加强预防接种门诊的设置建设和运行管理,为适龄儿童提供免费的国家免疫规划疫苗接种服务,及时发现、报告并协助处理疑似预防接种异常反应。
7.传染病防治
保障传染病疫情网络直报系统正常运行,及时发现、登记、报告辖区内传染病疫情,传染病疫情报告率、及时率、准确率达95%以上。
8.健康教育
认真落实以促进健康为中心,开展多种形式的健康促进行动,倡导、教育全民养成健康的生活方式。继续办好健康宣传栏目,广泛开展各种主题的宣传活动。发放健康教育宣传资料2000余份,卫生院办宣传栏全年6期,张贴宣传画,宣传标语等。
9.老年人健康管理
定期为65岁以上的老年人进行一般体格检查,开展健康危险因素调查,并向老年人提供自我保健、伤害预防等健康指导。
10.重性精神疾病患者管理
对本辖区内明确诊断的重性精神疾病患者进行登记管理;在专业机构指导下,对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
二、机构设置
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计268.8万元。与2018年相比,收、支总计各增加55.45万元,增长26%。主要变动原因是业务量增加收入增加,成本支出也相应增加。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计266.57万元,其中:一般公共预算财政拨款收入120.06万元,占45.04%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入146.51万元,占54.96%。经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计203.21万元,其中:基本支出137.17万元,占67.5%;项目支出66.04万元,占32.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计122.29万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加0.45万元,增长0.37%。主要变动原因是财政拨款收入人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出113.34万元,占本年支出合计的55.77%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加7.22万元,增长6.4%。主要变动原因是财政拨款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出113.34万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4.64万元,占4.1%;卫生健康支出104.87万元,占92.5%;住房保障支出3.83万元,占3.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为113.34万元,完成预算92.68%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为4.64万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为34.51万元,完成预算79.41%,决算数小于预算数的主要原因是原因是部分办公费需在2020年才能支完款项。
卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为10.63万元,完成预算100%。
卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为46.86万元,完成预算100%。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.32万元,完成预算100%。
卫生健康(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项):支出决算为8.55万元,完成预算100%。
3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为3.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出47.3万元,其中:
人员经费47.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。
国内公务接待支出0万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,本单位机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2019年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位资金合理运用,项目完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看完成率高。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“卫生扶贫”“基本公共卫生”“村卫生室实施基本药物制度”“乡村医生补助”“引进专科生”5个项目绩效目标实际完成情况。
(1)“基本公共卫生”项目完成情况综述。全年预算51.86万元,执行51.86万元,完成预算100%,通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量,保障了对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
(2)“村卫生室实施基本药物制度”项目完成情况综述。全面预算10.63万元,执行预算10.63万元,完成预算100%,通过实施基本药物制度后,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。
(3)“乡村医生补助”项目完成情况综述。全年预算7万元,执行预算7万元,完成预算100%,通过该项目实施缓解基层看病难.实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
(4)“卫生扶贫”项目完成情况综述。全年预算0.55万元,执行预算0.55万元,完成预算100%。通过该项目实施,缓解基层群众看病压力,解决群众看病负担。
(5)“引进专科生”项目完成情况综述。全年预算1万元,执行1万元,完成预算100%,通过项目实施为贫困地区引进高学历医学人才,有效提高贫困地区医疗服务水平。
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
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预算单位 |
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
51.86 |
执行数 |
51.86 |
|
其中-财政拨款 |
51.86 |
其中-财政拨款 |
51.86 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预计完成指标97% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到97% |
|
质量指标 |
提高对病员的全面检查,病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面,使病员检查更全面;实际完成指标97% |
||
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标97% |
预计完成指标97% |
||
成本指标 |
区域范围大,人力成本投入大 |
预计完成指标97% |
按需引进人才,加大对本院专业人员的培训,培养后备人才,实际完成指标97% |
||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
社会效益 |
扩大辖区服务面;提高了医院知名度 |
预计完成指标98% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务,实际完成指标98% |
||
生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围,实际完成指标99.9% |
||
可持续效益 |
医院影响力扩大;建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系,为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标98% |
推进辖区居民健康持续发展,实际完成指标98% |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
村卫生室实施基本药物制度 |
||||
预算单位 |
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
10.63 |
执行数 |
10.63 |
|
其中-财政拨款 |
10.63 |
其中-财政拨款 |
10.63 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
通过基本药物制度,财政下发了10.63万元 |
降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率98% |
切实减少了药品费用,就医人数增加。实际完成率98% |
|
质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治,预计完成率97% |
质控完成率97%实际完成率97% |
||
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
||
成本指标 |
通过基本药物采购制度,成本得到了有限控制 |
完成率98% 覆盖率98% |
完成率98% 覆盖率98% |
||
效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率97% |
辖区病人得到有效救助。预计完成率97% |
|
社会效益 |
减轻群众药费负担,本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广泛群众的好评 |
减轻群众药费负担 |
减轻群众药费负担 |
||
生态效益 |
为群众提便捷的就诊环境 |
为群众提便捷的就诊环境 |
为群众提便捷的就诊环境 |
||
可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
乡村医生补助项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
7 |
执行数 |
7 |
|
其中-财政拨款 |
7 |
其中-财政拨款 |
7 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
乡村医生补助7万元 |
乡村医生补助7万元;全部发放到位率97%,预计完成指标97% |
乡村医生补助7万元;全部发放到位率97%,完成指标97% |
|
质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定,预计完成率98% |
提高乡村医生收入,全部发放到位,实际完成率98% |
||
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
||
成本指标 |
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
|
社会效益 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
卫生扶贫项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
0.55 |
执行数 |
0.55 |
|
其中-财政拨款 |
0.55 |
其中-财政拨款 |
0.55 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
通过补助乡镇卫生院,缓解病人看病压力,解决就诊负担 |
通过补助乡镇卫生院,缓解病人看病压力,解决就诊负担 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
卫生扶贫资金0.55万元 |
卫生扶贫资金0.55万元;预计完成指标99% |
卫生扶贫资金0.55万元,完成指标99% |
|
质量指标 |
全部用于卫生扶贫救助 |
预计完成率98% |
实际完成率98% |
||
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
||
成本指标 |
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益 |
解决病人看病负担,增加医院就诊人数 |
收入增加 |
收入增加 |
|
社会效益 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
引进专科生项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
1 |
执行数 |
1 |
|
其中-财政拨款 |
1 |
其中-财政拨款 |
1 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
为确保基层医疗卫生机构人员不足,补充后备人才。解决乡镇卫生院人员不足的局面,引进专科生1人。 |
引进专科生1人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进 |
1人 |
完成100% |
|
质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
本辖区病员得到有效救治 |
||
时效指标 |
完成时间 |
2019年12月 |
2019年12月 |
||
成本指标 |
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
社会效益 |
为贫困地区引进高学历医学人才,有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才,有效提高贫困地区医疗服务水平 |
为贫困地区引进高学历医学人才,有效提高贫困地区医疗服务水平 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“基本公共卫生服务”“ 村卫生室基本药物制度”“乡村医生补助”“卫生扶贫”“引进专科生”5个项目绩效目标。《项目2019年绩效评价报告》见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务的支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
14.住房保障支出(类)住房给个支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳的住房公积金支出。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县陵江镇中心卫生院庙垭分院(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个
(二)机构职能
辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。
(三)人员概况
全院现有职工10人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2019年本年一般公共预算财政拨款收入120.06万元,占本年收入合计的45.04%。
(二)部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出113.34万元,占本年支出合计的55.77%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求,按时完成报表的编制和报送工作,不存在预算编制错误的情况。
(二)结果应用情况
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件,结合本单位实际,严格按照功能分类科目执行,合理利用资金,无违规记录。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年度本单位支出资金到位及时足额,使用审批程序科学,执行政策规定严格;单位财务制度健全,财务设置明晰,会计核算良好,资金使用安全、规范和有效;在社会效益上效果明显,受益群众满意度高,充分发挥了本单位的职能和作用,成效显著。
(二)存在问题
由于本单位是乡镇卫生院,人员招聘难,目前工作任务重,基本公卫卫生覆盖面广,区域范围大,很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
(三)改进建议
希望在以后的工作中,在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视,对由于上级文件下达等原因,无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目,予以足够的资金来源预留。
附件2-1
基本公共卫生服务项目2019年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展,公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构,保质保量完成服务任务。
(二)项目绩效目标
1.实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,共支出51.86万元。
2. 通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目覆盖率99%,满意度高达95%。
3. 申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组,与各村卫生室签订目标责任书,建立年度重点工作要点及任务清单,健全规章制度,规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障,二是健全运行机制,三是落实工作措施。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
2.资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的补助资金均能在相应时间及时到位。
3.资金使用
截至2019年12月31日,基本公共卫生补助已全面到位,且已在相应的时间内及时支付到各村站。
(二)项目管理情况
根据《基本公共卫生服务项目》的要求,详细制定考核标准和实施细则,量化工作考核指标,将目标任务分解落实,并开展全员培训和对村级卫生人员培训。
(三)项目监管情况
根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查,发现问题及时整改。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
数量指标:健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务,本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到90%。
质量指标:利用充足资金扩大覆盖面,使病员检查更全面。
时效指标:按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
(二)项目效益情况
社会效益:辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。
可持续效益:推进辖区居民健康持续发展。
受益对象满意度:患者满意度较高。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论,通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
(二)存在的问题
区域大,覆盖面不能完全满足。
(三)相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
希望对基本公共卫生引起高度的重视,加大对公卫卫生或基层医疗机构人力的投入。
附件2-2
村卫生室实施基本药物制度项目2019年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。
(二)项目绩效目标
1.确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。
2.项目应实现的具体绩效目标
数量指标:通过基本药物制度,降低药品价格,减少群众就医负担;切实减少了药品费用,就医人数增加。
质量指标:本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。
时效指标:按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
3.项目分析评价内容符合项目使用实际情况,基本能实现项目申报目标。
(三)项目自评步骤及方法
由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施,卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员,进行网上采购,每月统计,逐级上报。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。
2.资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3.资金使用。截至2019年12月31日,基本药物补助已全面到位,且已在相应的时间内及时支付各村站。
(二)项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
(三)项目管理情况
医院以基本药物采购量为基础,采取平时考核和年终考核项结合的方式,对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。
(四)项目监管情况
由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施,卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员,通过四川省公共交易平台进行网上采购,每月统计,逐级上报。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2019年项目绩效目标全部达成,不存在未完成原因分析。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。
(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。
(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求,合理利用资金,在全县范围内医院知名度提升,收到了广泛的好评。
四、评价结论及建议
(一)存在的问题
1.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
2.财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。
(二)相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
附件2-3
乡村医生补助项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
(二)项目绩效目标
1.提高乡村医生补助,保障乡村医生基本保障,实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
2.2019年项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出,实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出,完成项目预算绩效指标。
3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
乡村医生补助项目依据国家、省市有关要求及《乡村医生生活困难补助发放工作实施方案》发放困难补助。对工作目标完成情况,所取得的效益,资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价,收集政策范围内发放对象相关信息,采取定性与定量分析评级发放,形成客观有效的自我评价。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出,实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出,完成项目预算绩效指标。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
该资金为中央下达专项转移支付和省市分解下达的乡村医生补助资金。
2.资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的补助资金均能在相应时间及时到位。
3.资金使用
截至2019年12月31日,其他公共卫生补助已全面到位,且已在相应的时间内及时支付到各村站。
(三)项目财务管理情况
单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出,实际执行的绩效指标为其他公共卫生专项资金支出,完成项目预算绩效指标。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。
(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。
(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求,实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平,提高群众满意度。
四、评价结论及建议
(一)存在的问题
补助存在发放不及时的问题。
(二)相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
建立县级和乡镇的配套联系,共同促进工作的开展。
附件2-4
卫生扶贫项目2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
(二)项目绩效目标
1.增加基层卫生院卫生扶贫补助资金,缓解病人就诊压力,解决就诊负担,提高基层卫生院基本医疗服务水平,增加基层卫生院整体经济效益。
2.2019年项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出,实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出,完成项目按预算绩效指标。
3.申报内容与实际相符,申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出,实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出,完成项目预算绩效指标。
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该资金为县本级下达的补助资金。
2.资金到位。该资金能在相应时间及时到位。
3.资金使用。截至2019年12月31日,补助已全面到位,且已在相应的时间内及时支付到各村站。
(三)项目财务管理情况
单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2019年项目预算批复数的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出,实际执行的绩效指标为其他卫生健康专项资金支出,完成项目预算绩效指标。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。
(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。
(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求,缓解病人就诊负担,提高基层卫生院基本医疗服务水平,提高群众满意度。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
根据相关考核制度及实施细则,在全体成员及村站卫生人员的共同努力下,基本实现预期目标,呈现出较为良好的发展态势。
(二)存在的问题
存在报账不及时的问题,财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。
(三)相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
建立县级和乡镇的配套联系,共同促进工作的开展。
附件2-5
引进专科生项目支出2019年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
1.主管部门负责监督审核项目实施过程中的合规性。
2. 引进人员每人每年一万元补助。
(二)项目绩效目标
1. 引进专科生1人,为贫困地区引进高学历医学人才,有效提高贫困地区医疗服务水平。
2.引进人员每人每年1万元补助,当年补助于12月31日前发放。
3. 申报内容与实际相符,合理可行。
(三)项目自评步骤及方法
每年年末之前按文件规定,发放引进人员补助1万元。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该资金为财政资金,按人数申报。
2.资金到位。资金到位及时。
3.资金使用。2019年12月31日之前完成对引进人员资金发放。
(二)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目管理情况
按文件规定,按时发放补助资金,合规发放。
(二)项目监管情况
及时检查监督资金是按时发放,发放合规。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
于2019年12月31日之前已完成资金的合规发放,引进人员均按时收到补助资金。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。
(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。
(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求,合理利用资金,在全县范围内医院知名度提升,收到了广泛的好评。
五、评价结论及建议
(一)存在的问题
引进专科生资金财政及时下放到位,但乡镇卫生院收到的时间较长,导致发放不及时。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表