目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(一)主要职能
1.桥溪乡卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.做好农村孕产妇和0-6岁儿童保健工作,改善儿童营养状况。
5.积极做好城乡居民基本医疗保险的服务,严格按照上级医保相关文件执行。
6.扎实开展爱国卫生运动,大力普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
(二)2019年重点工作完成情况
1.认真落实医改任务,完成上级下达的工作指示
按照县卫健局开展公共卫生工作的思路和要求,将城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、传染病报告和处理、0—6岁儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理、高血压患者管理、Ⅱ型糖尿病患者管理、严重精神障碍患者管理等公共卫生服务工作进行分工,将公共卫生服务的各大项目全部落实到卫生院公卫科、卫生室担任基本公共卫生服务项目乡村医生肩上,确保了我院2019年公共卫生服务工作的顺利实施。
2.基本医疗服务
今年以来,我们加强了卫生院内涵建设。开展优质护理服务工作。强化医疗质量管理,完善质控体系,提高医疗服务能力和技术水平,健全患者投诉管理机制。加大医疗便民惠民措施的推广力度,改进服务模式,优化服务流程,方便群众就医。进一步规范门诊、病房的管理,使群众真正得到实惠。同时,改革管理体制和运行机制,实施绩效工资,强化绩效考核,充分调动医务人员的积极性,挖掘医务人员改革的潜力和动力,发挥好医务人员在医改中的主力军作用。
3.严格执行医疗扶贫政策
凡建档贫困户,门诊费用报销比例有所提高,住院病人实行“一站式”服务,自付总费用不超过10%,此举获得广大群众一致好评。
二、机构设置
苍溪县桥溪乡卫生院(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计230.13万元。与2018年相比,收、支总计增加18.65万元,增长8.11%。主要变动原因是本年就诊病人增加从而事业收入增加。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计228.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入110.71万元,占51.5%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入117.55万元,占48.5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计186.12万元,其中:基本支出119.90万元,占64.42%;项目支出66.22万元,占35.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计112.58万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少6.35万元,减少5.34%。主要变动原因是节约支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.30万元,占本年支出合计的57.65%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少0.09万元,减少0.09%。主要变动原因是财政拨款减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.30万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.08万元,占4.73%;卫生健康支出99.56万元,占92.78%;住房保障支出2.66万元,占2.49%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为107.30万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为5.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为27.95万元,完成预算84.06%,主要原因是办公等经费需在下年度支出。
卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):支出决算为11.33万元,完成预算100%。
卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为42.08万元,完成预算100%。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.39万元,完成预算100%。
卫生健康(类) 其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项):支出决算为12.81万元,完成预算100%。
3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为2.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是该支出按预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出41.08万元,其中:
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。;公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。 国内公务接待支出0万元,完成预算0%;外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年,本单位机关运行经费支出0万元。
(二)政府采购支出情况
2019年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本单位资金合理运用,项目完成情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看完成率高。
(1)“基本公共卫生项目”完成情况综述。全年预算46.08万元,执行42.08万元,完成预算91.31%,通过项目实施有提高基本公共卫生服务的服务质量,保障了对基本公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划,促进健康服务业发展。
(2)“村卫生室实施基本药物制度”完成情况综述。全面预算11.33万元,执行预算11.33万元,完成预算100%,通过项目实施基本药物制度后基层医疗卫生机构、村卫生室的经常性收支差额,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。
(3)“乡村医生补助项目”完成情况综述。全年预算9.1万元,执行预算9.1万元,完成预算100%,通过该项目实施缓解基层看病难,实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
(4)“卫生扶贫项目”完成情况综述。全年预算4.79万元,执行预算4.79万元,完成预算100%。通过该项目实施,缓解基层群众看病压力,解决群众看病负担。
(5)“专科生引进”项目绩效目标完成情况综述;项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
基本公共卫生服务项目 |
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预算单位 |
苍溪县桥溪乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
42.08 |
执行数 |
42.08 |
|
其中-财政拨款 |
42.08 |
其中-财政拨款 |
42.08 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
对基本公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
对基本公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
健康档案、健康教育等十五项基本公共卫生服务 |
预计完成指标95% |
本辖区居民享受基本公共卫生服务人数达到97% |
|
质量指标 |
提高对病员的全面检查,病员生活质量提高 |
预计完成指标95% |
利用充足资金扩大覆盖面,使病员检查更全面;实际完成指标98% |
||
时效指标 |
按照本年度年初制定目标完成 |
预计完成指标100% |
预计完成指标100% |
||
成本指标 |
区域范围大,人力成本投入大 |
预计完成指标100% |
按需引进人才,加大对本院专业人员的培训,培养后备人才,实际完成指标100% |
||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
社会效益 |
扩大辖区服务面;提高了医院知名度 |
预计完成指标94% |
辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务,实际完成指标99% |
||
生态效益 |
营造患者良好就医环境 |
预计完成指标90% |
营造患者服务良好氛围,实际完成指标99.9% |
||
可持续效益 |
医院影响力扩大;建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系,为广大群众提供公共卫生安全保障 |
预计完成指标100% |
推进辖区居民健康持续发展,实际完成指标100% |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
患者满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
村卫生室实施基本药物制度 |
||||
预算单位 |
苍溪县桥溪乡卫生院 |
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预算执行情况(万元) |
预算数 |
11.33 |
执行数 |
11.33 |
|
其中-财政拨款 |
11.33 |
其中-财政拨款 |
11.33 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。 |
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
通过基本药物制度,财政下发了11.33万元 |
降低药品价格,减少群众就医负担。预计完成率95% |
切实减少了药品费用,就医人数增加。实际完成率98% |
|
质量指标 |
本辖区病员得到有效救治 |
病员得到更有效救治,预计完成率93% |
质控完成率100%,实际完成率95% |
||
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
||
成本指标 |
通过基本药物采购制度,成本得到了有限控制 |
完成率100% 覆盖率100% |
完成率100% 覆盖率100% |
||
效益指标 |
经济效益 |
辖区病人得到有效救助。 |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
辖区病人得到有效救助。预计完成率100% |
|
社会效益 |
减轻群众药费负担,本辖区群众及时且低成本的得到救治,得到了广泛群众的好评 |
减轻群众药费负担 |
减轻群众药费负担 |
||
生态效益 |
为群众提便捷的就诊环境 |
为群众提便捷的就诊环境 |
为群众提便捷的就诊环境 |
||
可持续效益 |
居民健康水平提高 建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系 |
中长期 |
中长期 |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
|||||
项目名称 |
乡村医生补助项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县桥溪乡卫生院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
9.1 |
执行数 |
9.1 |
|
其中-财政拨款 |
9.1 |
其中-财政拨款 |
9.1 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
主要用于乡村医生补助,使乡村医生收入稳定并逐步提高 |
乡村医生收入稳定并逐步提高。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
乡村医生补助9.1万元 |
乡村医生补助9.1元;预计完成指标93% |
乡村医生补助9.1元;实际完成指标96% |
|
质量指标 |
对乡村医生的收入全部按量发放到位 |
使乡村医生收入稳定,预计完成率95% |
提高乡村医生收入,全部发放到位,实际完成率99% |
||
时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
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成本指标 |
|
|
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效益指标 |
经济效益 |
乡村医生收入稳定并逐步提高 |
收入增加 |
收入增加 |
|
社会效益 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
卫生扶贫项目 |
||||
预算单位 |
苍溪县桥溪乡卫生院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
2.71 |
执行数 |
2.71 |
|
其中-财政拨款 |
2.71 |
其中-财政拨款 |
2.71 |
||
其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
通过补助乡镇卫生院,缓解病人看病压力,解决就诊负担 |
通过补助乡镇卫生院,缓解病人看病压力,解决就诊负担 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
卫生扶贫资金2.71万元 |
卫生扶贫资金2.71万元;预计完成指标93% |
卫生扶贫资金2.71万元,完成指标95% |
|
质量指标 |
全部用于卫生扶贫救助 |
预计完成率93% |
实际完成率97% |
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时效指标 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成 |
||
成本指标 |
|
|
|
||
效益指标 |
经济效益 |
解决病人看病负担,增加医院就诊人数 |
收入增加 |
收入增加 |
|
社会效益 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
国家卫生工作得到长足发展 |
中长期 |
中长期 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
对象满意度 |
>95% |
>95% |
|
项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
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项目名称 |
引进专科生补助 |
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预算单位 |
苍溪县桥溪乡卫生院 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数 |
1 |
执行数 |
1 |
|
其中-财政拨款 |
1 |
其中-财政拨款 |
1 |
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其它资金 |
|
其它资金 |
|
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
基层卫生院医学专科生引进人 |
基层卫生院医学专科生引进1人 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产出指标
|
数量指标 |
基层卫生院医学专科生引进 |
引进专科生1 |
引进专科生1 |
|
质量指标 |
|
|
|
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时效指标 |
完成时间 |
2019年12 |
2019年12 |
||
成本指标 |
|
|
|
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效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
社会效益 |
缓解基层看病难. |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
|
|
|
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
>95% |
>95% |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县桥溪乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“基本公共卫生服务项目绩效”” 村卫生室基本药物制度绩效”“卫生扶贫项目绩效”“乡村医生补助项目”“卫生扶贫”5个项目绩效评价,见附件2。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于乡镇卫生院的支出。
11.卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务的支出。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。
13.卫生健康(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映用于其他医疗卫生与计划生育支出。
14.住房保障支出(类)住房给个支出(款)住房公积金(项):指单位缴纳的住房公积金支出。
15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县桥溪乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县桥溪乡卫生院(以下简称“本部门”)下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)机构职能
辖区内基本医疗卫生及一般公共卫生服务。
(三)人员概况
全院现有职工8人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2019年一般公共预算财政拨款收入110.71万元,占48.50%。
(二)部门财政资金支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出107.30万元,占本年支出合计的57.65%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求,按时完成报表的编制和报送工作,不存在预算编制错误的情况。
(二)结果应用情况
本单位严格按照财政局下发的2019年部门预算批复文件,结合本单位实际,严格按照功能分类科目执行,合理利用资金,无违规记录。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2019年度本单位支出资金到位及时足额,使用审批程序科学,执行政策规定严格;单位财务制度健全,财务设置明晰,会计核算良好,资金使用安全、规范和有效;在社会效益上效果明显,受益群众满意度高,充分发挥了本单位的职能和作用,成效显著。
(二)存在问题
由于本单位是乡镇卫生院,人员招聘难,目前工作任务重,基本公卫卫生覆盖面广,区域范围大,很难及时且区覆盖的完成基本公共卫生工作。
(三)改进建议
希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视,对由于上级文件下达等原因,无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目,予以足够的资金来源预留。
附件2-1
基本公共卫生服务项目2019年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
通过项目实施对基本公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展,公共卫生服务防治的卫生部门和相关医疗卫生机构,保质保量完成服务任务。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容。实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目的实施予以支持,共支出42.08万元。
2.通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等公共卫生服务项目覆盖率100%,满意度高达95%。
(三)项目自评步骤及方法
基本公共卫生服务项目依据国家、省市有关要求及《关于做好基本公共卫生服务项目的通知》成立基本公共卫生服务项目工作领导小组,与各村卫生室签订目标责任书,建立年度重点工作要点及任务清单,健全规章制度,规范基本公共卫生服务项目。一是强化制度保障,二是健全运行机制,三是落实工作措施。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
2.资金到位
该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的基本公共卫生补助资金。
3.资金使用
截至2019年12月31日,基本公共卫生补助已全面到位,且已在相应的时间内及时支付到各村站。
(二)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目管理情况
根据《基本公共卫生服务项目》的要求,详细制定考核标准和实施细则,量化工作考核指标,将目标任务分解落实,并开展全员培训和对村级卫生人员培训。
(二)项目监管情况
根据考核标准及实施细节每月定期对各村卫生室进行督导检查,发现问题及时整改。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
社会效益:辖区居民得到了基本公卫服务。基本满足居民基本服务。
可持续效益:推进辖区居民健康持续发展。
受益对象满意度:患者满意度较高。
五、评价结论及建议
(一)评价结论
项目绩效评价总体结论,通过项目实施对基本公共卫生服务、农村育龄妇女补服叶酸、贫困白内障复明等重大公共卫生服务项目的实施予以支持,实施民族地区卫生发展行动计划、促进健康服务业发展。
(二)存在的问题
区域大,覆盖面不能完全满足。
(三)相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,希望对基本公共卫生引起高度的重视,加大对公卫或基层医疗机构人力的投入。
附件2-2
村卫生室实施基本药物制度项目2019年支出绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。
(二)项目绩效目标
1.项目主要内容
确保基层医疗卫生机构、村卫生室实施基本药物制度全覆盖,并保证实施基本药物制度后能正常运转。基本药物实际销售价格比实施基本药物制度之前下降15%左右。通过实施基本药物制度,建立基本药物供应保障体系,进一步降低药品价格,减轻群众药费负担。
2.项目应实现的具体绩效目标
数量指标:通过基本药物制度,降低药品价格,减少群众就医负担;切实减少了药品费用,就医人数增加。
质量指标:本辖区病员得到有效救治病员得到更有效救治。
时效指标:按上级下达的目标任务和时限于2019年12月31日前完成。
(三)项目自评步骤及方法
由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施,卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员,进行网上采购,每月统计,逐级上报。
二、项目资金申报及使用情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金。
2.资金到位。该资金为中央下达专项转移支付和省内分解下达的药物补助资金均能在相应时间及时到位。
3.资金使用。截至2019年12月31日,基本药物补助已全面到位,且已在相应的时间内及时支付各村站。
(二)项目财务管理情况
项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目管理情况
医院以基本药物采购量为标准,采取平时考核和年终考核项结合的方式,对医疗机构及村卫生室实施基本药物制度补偿经费进行严格考核发放。
(二)项目监管情况
由专人负责本单位和辖区卫生室的基本药物制度实施,卫生院和辖区卫生室配备专兼职基本药物采购工作人员,通过四川省公共交易平台进行网上采购,每月统计,逐级上报。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况
2019年项目绩效目标全部达成,不存在未完成原因分析。
(二)项目效益情况
1.经济效益评价
(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内。
(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。
(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上,严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年我院认真贯彻落上级文件要求,合理利用资金,在全县范围内医院知名度提升,收到了广泛的好评。
五、评价结论及建议
(一)存在的问题
1.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
2.财政预算资金到位比较迟缓,各项目经费支付不能及时到位。
(二)相关建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
附件2-3
乡村医生补助项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度,“乡村医生补助”共计预算9.1万元,主要用于村卫生室补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施,本年度完成率99%,切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
通过乡村医生项目补助,使乡村医生有了稳定的收入来源,从而让其基本待遇得到了一定的保障。
(二)绩效分析
1.项目决策
为给辖区人民群众创造一个良好的就医环境,项目在实施过程中,严格控制经费支出,且在规定时间内按质按量完成。
2.项目管理
本年度其他基层医疗卫生机构支出项目资金合计9.1万元全部用于村卫生室补助支出严格按照指标管理,确保项目资金管理的科学规范性。
3.项目绩效
通过该项目实施,保障了乡村医生的基本收入来源。
三、存在主要问题
1.国家投入力度还不够。
2.补助制度的功用尚未得到充分体现。
四、相关措施建议
1.加大财政投入,提高乡村医生的待遇及积极性。
2.制定和完善乡村医生的补助制度。
附件2-4
2019年引进专科生项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度,“引进专科生补助”项目共计预算1.00万元,主要用于专科生补助支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施,本年度完成率100%,切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
通过引进专科生项目补助,实现小病不出村,提高基层卫生院基本医疗服务水平。
(二)绩效分析
1.项目决策
根据《关于印发四川省贫困地区定向医学专科生引进项目实施方案的通知》(川卫办发〔2016〕159号)文件精神,结合本辖区实际,为给辖区人民群众创造一个良好的就医环境,项目在实施过程中,严格控制经费支出,且在规定时间内按质按量完成。
2.项目管理
本年度其他基层医疗卫生机构支出项目资金合计1万元全部用于引进专科生补助支出,严格按照指标管理,确保项目资金管理的科学规范性。
3.项目绩效
通过该项目实施,保障了乡村医生的基本收入来源。
三、存在主要问题
1.国家投入力度还不够。
2.补助制度的功用尚未得到充分体现。
四、相关措施建议
1.加大财政投入,提高引进专科生的待遇及积极性。
2.制定和完善基层引进专科生的补助制度。
附件2-5
卫生扶贫项目2019年绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
2019年度,“卫生扶贫项目”共计预算4.79万元,主要用于卫生扶贫政策宣传、贫困人员健康体检等相关支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施,本年度完成率100%,切实做到专款专用。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
通过该项目的实施,解决了贫困人员的医疗负担,有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。
(二)绩效分析
1.项目决策
根据国家、省、市、县关于脱贫攻坚的相关政策及要求建立。
2.项目管理
本年度贫困人员健康体检项目资金合计4.79万元全部用于医疗费补助支出,严格按照指标管理,确保项目资金管理的科学规范性。
3.项目绩效通过该项目实施,解决了贫困人员的医疗负担,有效防止了因病致贫、因病返贫的发生。受益对象总体满意度大于95%。
三、存在主要问题
1.医疗救助扶贫力度不够。
2.基层医疗技术水平还有待提高。
四、相关措施建议
1.加大资金投入力度。
2.提高基层医疗技术水平,让老群众就近看病,降低成本。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表