根据《中华人民共和国审计法》的规定,苍溪县审计局对苍溪县档案馆2021年度财务收支情况进行了审计,对重要事项进行了必要的延伸和追溯。
一、基本情况
县档案馆是中共苍溪县委直属正科级事业单位(公益一类),保留参公管理。财务收支反映,2021年年初累计盈余9398717.86元,本年收入2612504元,本年支出3677417.97元,累计盈余8228911.37元。2021年资产总计10139582.28元,负债总计1910670.91元,负债和净资产总计10139582.28元。
审计结果表明:县档案馆在审计期间所提供的会计资料和其他相关文件资料基本真实、较完整地反映了审计年度内的财务收支状况,单位内部财务管理制度基本健全,其财务收支基本符合财经法规的规定。但审计期间也发现预算执行不到位、账务处理不规范等问题,需在今后的工作中加以纠正和改进。
二、审计发现的主要问题
1.无预算支出168562.51元。
2.超预算支出43312.26元。
3.决算数据不准确。
4.坚持厉行节约不到位。
5.在项目资金中列支日常办公费35370元。
6.支出附件不规范。
7.执行采购政策不严格。
8.馆藏档案库房存在安全隐患。
9.档案信息化建设工作滞后。
三、审计处理情况和建议
对上述等问题,县审计局已依法出具了审计报告,提出了审计建议:严格预算执行;加强专项资金管理;强化采购管理;加强馆藏档案管理,加快推进档案信息化建设工作。
四、审计发现问题的整改情况
对审计发现的问题,县档案馆正在积极组织整改。具体整改情况由县档案管自行公告。