根据《中华人民共和国审计法》规定,苍溪县审计局于2022年2月至6月,对我中心2021年度预算执行情况进行了审计并依法出具了《审计报告》。针对存在的问题,我中心高度重视、精心组织,落实专班扎实整改,现将审计整改落实情况公示如下。
审计问题一:关于“无预算支出332948.01元”的问题。
整改落实情况:已整改。我中心将严格按照预算法相关规定执行,无预算不得安排支出,预算调整按法定程序,报相关部门审批。
审计问题二:关于“超预算支出498789.28元”的问题。
整改落实情况:已整改。我中心将严格按照预算法,科学编制年度预算,细化资金使用科目,提高资金使用效率,避免超预算支出。
审计问题三:关于“完成压减一般性支出目标不到位”的问题。
整改落实情况:已整改。我中心将严格执行中央八项规定,严格执行公务接待制度,坚决杜绝超标准接待现象,严格控制“三公”经费支出总额,对非刚性、非重点的一般性支出按照不低于10%的幅度压减。
审计问题四:关于“未严格执行公务卡强制结算目录”的问题。
整改落实情况:已整改。我中心将规范公务卡结算行为,加强干部职工宣传,严格报账程序把关,做到凡纳入公务卡强制结算目录支出事项,均使用公务卡进行结算。
审计问题五:关于“往来款项长期滞留64691元”的问题。
整改落实情况:已整改。我中心已于2022年10月14日将两笔保证金全额退还给相关公司;滞留经费已于2022年12月12日全额拨付至相关账户。
审计问题六:关于“多支办公费775.5元”的问题。
整改落实情况:已整改。我中心已责令收款方退回多支付费用,并于2022年11月29日将多支付资金775.5元退还县财政专户。
审计问题七:关于“支出附件不规范”的问题。
整改情况:已整改。相关经办人员已对账务进行了调整,对相关附件进行了规范,并作出了书面说明。今后我中心将严格按照国家统一的会计制度规定对原始凭证进行审核。