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苍溪县白驿镇人民政府2016年部门决算编制说明
时间:2017-08-25 来源:白驿镇 打印 关闭本页

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规;落实上级党委、政府的各项决议和决定;制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;加强农村基层组织建设,转变机关作风,增强服务意识,促进农村经济快速发展;制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业,推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作,做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;制定本辖区精神文明和物质文明工作规划,抓好两个文明建设;指导村(居)民委会工作,充分发挥群众自治组织的作用。

(二)2016年重点工作完成情况

全年招商引资到位资金1720万元,固定资产投资3277万元;粮食总产1.22万吨,油料总产0.15吨,蔬菜总产1.5万吨;全镇新植红心猕猴桃1000亩;改造中低产林100亩;新建产业园5个;提升特色产业园3个;新建专业合作社1个;硬化村组道路15公里;标改山坪塘6口,新建1口;新建水渠6.6公里;实施易地扶贫搬迁101户;新建生猪生态养殖小区2个。

二、部门概况

我单位下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年我单位本年收入合计982.62万元,其中:财政拨款收入982.62万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年本单位本年支出合计1048.24万元,其中:基本支出709.23万元,占68%;项目支出339.01万元,占32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入合计982.62万元,财政拨款支出合计1048.24万元。与2015年相比,财政拨款收入增加3.76万元,增长0.4%,财政拨款支出减少1.13万元,下降0.1%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1016.61万元,占本年支出合计的97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加96.39万元,增长10.47%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款支出1016.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出321.06万元,占31.58%;教育支出5.32万元,占0.52%;文化体育与传媒支出12.96万元,占1.27%;社会保障和就业支出145.96万元,占14.36%;医疗卫生支出23.13万元,占2.28%;城乡社区支出5.88万元,占0.58%;农林水支出488.29万元,占48.03%;住房保障支出14.01万元,占1.38%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为217.85万元,主要用于本单位的基本支出,如:人员工资、绩效奖、办公经费、商品服务等支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为24.4万元,主要用于本单位的项目支出,如基础设施建设维护等其他资本性支出;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为16.54万元,主要用于本单位的项目支出,如财政业务等支出;一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为45.6万元,主要用于本单位的基本支出,如:人员工资、绩效奖、办公经费、商品服务等支出;一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2016年决算数为13.5万元,主要用于本单位的项目支出,如贫困村“第一书记”工作经费等支出;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):2016年决算数为3.17万元,主要用于本单位的项目支出,如团委、妇联等办公经费支出。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):2016年决算数为5.32万元,主要用于本单位的项目支出,如民办教师补助等支出。

3.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):2016年决算数为6.1万元,主要用于本单位社会事业服务中心人员工资、日常公用经费等支出;文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):2016年决算数为0.5万元,主要用于本单位文化类办公经费等支出;文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):2016年决算数为6.36万元,主要用于本单位广播人员工资、日常公用经费等支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为21.71万元,主要用于本单位的基本支出,如单位职工养老保险缴费支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为1.64万元,主要用于本单位的项目支出,如民政定补人员抚恤金等支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):2016年决算数为7.91万元,主要用于本单位的项目支出,如民政伤残人员抚恤金等支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):2016年决算数为25.2万元,主要用于本单位的项目支出,如复员、退伍军人生活补助等支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):2016年决算数为3万元,主要用于本单位的项目支出,如农村籍退伍士兵老年生活补助等支出;社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):2016年决算数为30万元,主要用于本单位的项目支出,如其他民政救助等优抚人员补助支出;社会保障和就业(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):2016年决算数为18万元,主要用于本单位的项目支出,如自然灾害生活补助等支出;社会保障和就业(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):2016年决算数为23万元,主要用于本单位的项目支出,如自然灾害生活补助等支出;社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):2016年决算数为2.5万元,主要用于本单位的项目支出,如临时救助等支出;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为13万元,主要用于本单位的项目支出,如其他社会保障和就业支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为12.84万元,主要用于本单位的基本支出,如单位行政人员医疗保险缴费等支出;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.34万元,主要用于本单位的基本支出,如单位事业人员医疗保险缴费等支出;医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):2016年决算数为5万元,主要用于本单位的项目支出,如城乡医疗救助等支出;医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2016年决算数为2.95万元,主要用于本单位的项目支出,如计划生育机构医疗保险缴费等支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):2016年决算数为5.88万元,主要用于本单位的基本支出,如村建人员工资、日常公用经费等支出。

7.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):2016年决算数为20.37万元,主要用于本单位的基本支出,如农业人员工资、日常公用经费等支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为467.92万元,主要用于:本单位的基本支出,如村组干部报酬等353.22万元,本单位的项目支出,如村级办公经费和公共服务运行经费114.7万元等支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为14.01万元,主要用于本单位的基本支出,如单位在职职工公积金缴费等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出709.24万元,其中:

人员经费526.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费182.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,与2015年决算数持平。

2016年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2016年公务接待费5.7万元,较2015年决算数下降0.05%,主要原因是单位厉行节约,降低接待标准等。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待100批次,985人,共计支出5.7万元,具体内容包括:国内公务接待100批次,985人,主要用于接待扶贫工作3.2万元,其他工作开支的接待费2.5万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,较2015年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车。

2016年车辆运行维护费支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白驿镇2016年使用政府性基金预算财政拨款支出31.64万元。主要用于农村基础设施建设支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,白驿镇机关运行经费支出182.81万元,比2015年减少17.96万元,下降8.95%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,白驿镇政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,白驿镇公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府机关用于基础设施建设维护等项目支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府机关用于政权建设等方面的项目支出;

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指用于贫困村“第一书记”工作经费的项目支出;

一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指用于团委、妇联工作经费等项目支出。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):指用于民办教师补助等项目支出。

9.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):指政府用于群众文化部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项):指政府用于文化类的办公经费的项目支出;

文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于民政定补人员抚恤金的项目支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):指用于民政伤残抚恤人员抚恤金的项目支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):指用于复员、退伍军人生活补助的项目支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项):指用于农村籍退伍士兵老年生活补助的项目支出;

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指其他民政救助等优抚人员生活补助的项目支出;

社会保障和就业(类)自然灾害生活补助(款)中央自然灾害生活补助(项):指用于自然灾害生活补助的项目支出;

社会保障和就业(类)自然灾害生活补助(款)地方自然灾害生活补助(项):指用于自然灾害生活补助的项目支出;

社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指用于临时救助的项目支出;

社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他社会保障和就业支出的项目支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指镇机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险等支出;

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险等支出;

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)城乡医疗救助(项):指政府用于城乡医疗救助的项目支出;

医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指计划生育机构医疗保险缴费等支出。

12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

13.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村级办公经费和公共服务经费等支出。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:苍溪县白驿镇人民政府2016年部门决算公开报表

苍溪县白驿镇人民政府

2017年8月22日

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