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苍溪县公路养护二段2018年部门决算
时间:2019-08-29 来源:县交通运输局 打印 关闭本页

目   录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。苍溪县公路养护二段以公路养护生产为中心,不断优化交通环境,完善公路管养模式,加强公路日常养护工作,重点抓好大中小修工程,完成好公路地质灾害隐患治理、安全保障等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1.重点民生工程有序推进。苍溪东溪大桥的维修处治和苍溪县龙新路(龙王至新观)、喻马路(喻家嘴至太阳湾)公路改建项目以及苍溪县黄得线文昌至跃进垭路面改造工程等全县的重点工程。苍溪东溪大桥维修处治工程于2018年月完工并通车,完成总投资300余万元。龙新路、喻马路已于2018年10月1日全面完工,完成总投资余8900余万元。黄得线文昌至跃进垭路面改造工程于2019年1月1日通车,完成总投资余12000万元。

2.公路养护行业脱贫攻坚全力推进

为巩固我段联挂帮扶的白鹤乡白鹤村帮扶成果,2018年我段多措并举全面加大对2015年已经退出贫困村的白鹤乡白鹤村的帮扶力度,并配合抓好五显村、东风村两个非贫困村的脱贫攻坚工作,采取“种养产业带动、完善基础设施”的措施和方法,发展核桃、猕猴桃、生猪、土鸡、土鸭等种养殖产业,继续运用微信、网络、电话等平台,运用以购代捐等方式,打开销售渠道。2018年我段出资1.3万元为白鹤村新建连组路0.5公里,出资0.6万元为贫困户建卫生间和猪圈,出资0.7万元为村集体买银杏树120株、为贫困户买核桃树600株,出资0.8万元为村集体购买办公桌椅,为贫困户杨家善初二在读的孙女自2018年9月起每月提供助学金200元,直至其高中毕业。一年来,我段共组织帮扶干部入户开展帮扶活动达300多人次,为贫困户宣讲国家扶贫政策,因户施策制定帮扶规划,多次入户开展“大排查、大起底、大整改”、“以购代捐”、“扶贫日”活动,累计送上节日慰问金慰问品等4万余元,以购代捐0.15万元,为白鹤村脱贫做出积极贡献,赢得了白鹤乡、白鹤村广大干部群众的一致好评。

3.大力整治公路危桥,强化安全保障工作

苍溪县公路养护二段管养路段桥梁较多,主要干线公路桥梁达27座。在本年度中,对东溪大桥完成了维修处治,桂花桥被评为四类危桥,目前也已完成维修处治,并与2018年8月投入运行,完成总投资100余万元。始终坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的工作方针,加强安全管理。

一年来,共开展安全巡查38次,每次检查人员5人以上,检查干线公路176公里,乡道公路185公里。排查出45处安全隐患,其中重大隐患7处,一般隐患38处,危桥4座。截至目前,我段管养公路、桥涵安全畅通。

二、机构设置

苍溪县公路养护二段属全额财政拨款单位,下设7个养护站,5股1室。一级预算部门,其中行政机构0个,参公机构0个,其他事业单位1个。

第二部分   2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计15824.38万元。与2017年相比,收、支总计各增加11666.25万元,增长73%。主要变动原因是在建工程项目及人员经费增加

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计15803.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2405.28万元,占15.22%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入13398.14万元,占84.78%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计15824.38万元,其中:基本支出912.24万元,占5.76%;项目支出14912.14万元,占94.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2405.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1489.38万元,增长61.9%。主要变动原因是在建工程项目及人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2426.24万元,占本年支出合计的15.3%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加1489.38万元,增长61.9%。主要变动原因是在建工程项目及人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2426.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;交通运输支出(类)2216.89万元,占91.4%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出121万元,占4.9%;医疗卫生支出43.41万元,占1.8%;住房保障支出44.94万元,占1.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2426.24万元,完成预算100%。其中:

1.交通运输支出(类):支出决算为2216.89万元,完成预算100%。

2.教育(类):支出决算为0万元,完成预算0%,。

3.科学技术(类):支出决算为0万元,完成预算0%。

4.住房保障支出(类):支出决算为44.94万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)养老保险费:支出决算为121万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育(类):支出决算为43.41万元,完成预算100%,。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出912.24万元,其中:

人员经费875.97万元,主要包括:基本工资305.74万元、津贴补贴26.35万元、绩效工资257.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费121万元、其他社会保障缴费34.57万元、机关事业单位基本医疗保险缴费43.41万元、其他工资福利支出21.53万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金44.94万元、提租补贴万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助20.95万元支出等。

公用经费36.27万元,主要包括:办公费5.43万元、印刷费1.93万元、咨询费0.50万元、手续费0万元、水费0.36万元、电费1.53万元、邮电费0.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费3万元、租赁费0万元、会议费0.11万元、培训费0.50万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.35万元、工会经费6.16万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.92万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.02万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元,完成预算49%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.92万元,占84.6%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,完成预算84.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.92万元,下降24.5%。主要原因是例行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用1辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、养护用车1辆。

公务用车运行维护费支出5.92万元。主要用于公路养护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年减少0.35万元,下降100%。主要原因是例行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程和苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程项目开展了预算事前绩效评估,对苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程和苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程和苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程和苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看龙新路、喻马路已于2018年10月1日全面完工,完成总投资余8900余万元。黄得线文昌至跃进垭路面改造工程于2019年1月1日通车,完成总投资余12000万元。

本部门自行对2个项目进行了绩效评价,从评价情况来看龙新路、喻马路已于2018年10月1日全面完工,完成总投资额8900余万元。黄得线文昌至跃进垭路面改造工程于2019年1月1日通车,完成总投资额12000万元。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程和苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程等2个项目绩效目标实际完成情况。

1.苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程绩效目标完成情况综述。项目全年预算数691万元,执行数为691万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路,更是联结城乡融合发展的振兴路。

2.苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数823万元,执行数为823万元,完成预算的100%。通过项目实施,支持了老百姓脱贫攻坚奔小康、促进了当地经济发展、提高了老百姓收入。这是顺民心、合民意的幸福路、致富路,助推了山区交通大改善、区域大开放、经济大发展。


项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程

预算单位

苍溪县公路养护二段

预算执行情况(万元)

预算数:

691

执行数:

691

其中

财政拨款:

691

其中-财政拨款:

691

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预计完成

691万的产值

实际完成691万的产值

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出指标

数量指标

本项目路线全长35.14公里。其中支线长2.84公里,路基宽度6.5米,路面宽度6米,设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准,沥青混凝土路面。

本项目路线全长35.14公里。其中支线长2.84公里,路基宽度6.5米,路面宽度6米,设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准,沥青混凝土路面。

质量指标

按照《建设工程质量管理条例》实施

质量合格,满足设计要求

时效指标

预计2018年12月30日通车

由于天降大雪,气温极低,不能铺油,实际上是2019年1月20日通车

成本指标

预计完成691万的产值

实际完成691万的产值

效益指标

经济效益

预计会促进经济发展

促进了当地经济发展

社会效益

预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望

满足了老百姓改善交通面貌的愿望,顺民心、合民意。

生态效益

加强施工期环境管理,全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。

建设项目没有改变所在区域的环境功能,做到了与周边环境相容。

可持续效益

预计会促进老百姓持续增收

实现了老百姓可持续性增收

满意度指标

受益对象满意度

预计会满意

老百姓非常满意


项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目名称

苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程

预算单位

苍溪县公路养护二段

预算执行情况(万元)

预算数:

823

执行数:

823

其中-财政拨款:

823

其中-财政拨款:

823

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

预计完成

823万元的产值

实际完成823万元的产值

绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

产出

指标

数量

指标

本项目路线全长28.7公里。其中龙王镇至新观乡段路线全长17.7公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾路线全长11公里。

本项目路线全长28.7公里。其中龙王镇至新观乡段路线全长17.7公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾路线全长11公里。

质量

指标

按照《建设工程质量管理条例》实施

质量合格,满足设计要求

时效

指标

预计2018年9月30日通车

2018年9月30日实现通车

成本

指标

预计完成823万的产值

实际完成823万的产值

效益

指标

经济

效益

预计会促进经济发展

促进了当地经济发展

社会

效益

预计会满足老百姓改善交通面貌的愿望

满足了老百姓改善交通面貌的愿望,顺民心、合民意。

生态

效益

加强施工期环境管理,全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施。

建设项目没有改变所在区域的环境功能,做到了与周边环境相容。

可持续效益

预计会促进老百姓持续增收

实现了老百姓可持续性增收

满意度指标

受益对象满意度

预计会满意

老百姓非常满意

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县公路养护二段2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对项目苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程、苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程展开了绩效评价,《苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程、苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,苍溪县公路养护二段机关运行经费支出36.27万元,比2017年增加/减少4.53万元,增长/下降11.1%主要原因是例行节约。

(二)政府采购支出情况

2018年,苍溪县公路养护二段政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,苍溪县公路养护二段共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是交通基础设施建设及公路养护等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   附  件

附件1:

苍溪县公路养护二段2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

苍溪县公路养护二段属全额财政拨款单位,下设7个养护站,5股1室。一级预算部门,其中行政机构0个,参公机构0个,其他事业单位1个。

机构职能。

苍溪县公路养护二段以公路养护生产为中心,不断优化交通环境,完善公路管养模式,加强公路日常养护工作,重点抓好大中小修工程,完成好公路地质灾害隐患治理、安全保障等工作。

(二)人员概况。

苍溪县公路养护二段编制人数101人、年末在编人数96人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入2405.28万元。

(二)部门财政资金支出2405.28万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

目标1:加强党的建设,全面从严治党。目标2:遵守现行法律法规,认真落实相关政策。目标3:加强公路养护管理,提升公路养护质量。目标4:继续推进养护建设,改善公路环境。目标5:加大在建工程管理力度,认真履行职能职责。目标6:重视安全生产,加强安全管理。目标7:加强干部职工队伍建设,优化干部职工队伍结构。目标8:优化养护体制管理模式,增强服务保障能力。目标9:强化工作作风建设,保障公路畅通,持续发展。目标10:关注职工工作生活,加强职工自身业务技能培训。总成本控制在2405.28万元内,其中工资福利费支出855.02万元、商品和服务支出36.27万元、对个人和家庭的补助20.95万元。“三公”经费支出“只减不增”。本单位预算编制准确、支出控制在预算之类、预算按照批复的预算执行、切实加强财务管理,严格执行《会计法》和行政(事业)单位财务制度,规范资金使用管理和资产配置处置程序,确保部门履行职责所需正常经费及时足额拨付到位。

(二)专项预算管理。

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、无违规记录等情况。

(三)结果应用情况。

本单位通过项目的实施,确保资金使用绩效,保障各项工作进展顺利、长期保障工作平稳进行。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1.经济效益评价

(1)预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内,完成预算的100%。

(2)预算管理方面,制度执行总体较为有效。

(3)资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

2.效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了公路养护管理工作和项目建设的正常运转,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3.社会公众满意度评价

2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神,勤奋工作,创先争优,通过确保公路畅、洁、美质量的提高、公路项目建设按期按质按量完成,为我县经济社会健康发展营造了良好氛围,群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

(二)存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化,强化机关经费预算管理的刚性约束,项目支出按预算和工作进度执行,进一步规范各项支出。

(三)改进建议

1.继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

附件2:

2018年苍溪县黄得线文昌至白山乡及跃进垭公路路面改造工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目路线全长35.14公里。其中支线长2.84公里,路基宽度6.5米,路面宽度6米,设计速度20公里/小时,采用四级公路技术标准,沥青混凝土路面。于2019年1月20日通车,实际完成691万的产值,建设项目没有改变所在区域的环境功能,做到了与周边环境相容。实现了老百姓可持续性增收,老百姓非常满意。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

工程质量合格,满足设计要求。促进了当地经济发展,满足了老百姓改善交通面貌的愿望,顺民心、合民意。

(二)绩效分析

1.项目决策

该项目的建设有利于发展当地经济、维护社会稳定,有利于提高公路抗灾能力、提升路网服务水平和保障能力,有利于推进新型城镇化、建设社会主义新农村。

2.项目管理

资金按照项目的实施情况合理安排,严格按照预算管理范围使用。

3.项目绩效

本项目路线全长35.14公里。其中支线长2.84公里,路基宽度6.5米,路面宽度6米,设计速度20公里/小时。采用四级公路技术标准,沥青混凝土路面质量合格,满足设计要求由于天降大雪,气温极低,不能铺油,实际上是2019年1月20日通车实际完成691万的产值促进了当地经济发展满足了老百姓改善交通面貌的愿望,顺民心、合民意。

(三)存在的问题

天气原因导致工期延长。

(四)改进建议

一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度,确保专项经费专款专用落实到位。

二是加大业务培训,组织相关人员学习交流以拓展工作思路。

附件3:

2018年苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本项目建设地址为龙王镇、新观乡、雍河乡和桥溪乡,路线全长28.7公里,其中龙王镇至新观乡段路线全长17.7公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾路线全长11公里。工程质量合格,满足设计要求,于2018年9月30日实现通车,实际完成823万元的产值,本项目促进了当地经济发展,满足了老百姓改善交通面貌的愿望,顺民心、合民意。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1.项目决策

本项目的建成将极大地改善龙王镇和新观乡的交通落后面貌,有利于龙王、新观等乡镇脱贫奔小康,加快该地区特色产业的推广,推动沿线乡镇经济建设和工业农业的发展,并为该区域内天然气和石油开发创造良好条件。

2.项目管理

资金按照项目的实施情况合理安排,严格按照预算管理范围使用。

3.项目绩效

本项目建设地址为龙王镇、新观乡、雍河乡和桥溪乡,路线全长28.7公里,其中龙王镇至新观乡段路线全长17.7公里和桥溪乡喻家嘴至雍河乡太阳湾路线全长11公里。工程质量合格,满足设计要求,于2018年9月30日实现通车,实际完成823万元的产值,本项目促进了当地经济发展,满足了老百姓改善交通面貌的愿望,顺民心、合民意。项目在实施过程中,施工单位加强环境管理,全面落实施工期污染防治、生态保护及水土保持措施,没有改变所在区域的环境功能,做到了与周边环境相容,实现了老百姓可持续性增收,老百姓非常满意。

第五部分   附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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