第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
(二)2018年重点工作完成情况
1.聚力脱贫攻坚,全面完成任务。2018年我乡规划完成贫困村退出1个(寨垭村),贫困人口脱贫112户440人。
2.促进项目投资,增强经济引力。2018年全面完成固定资产投资4152万元,在库余额1490万元,积极开展招商引资工作,全年组织外出招商引资9批47余人次,引进项目2个,引进省内外意向资金1000余万元,完成项目包装储备工作。上报包装储备项目建议书4个,可研报告2个。
3.强化产业发展,促进群众增收。2018年实现粮食总产达到5048吨;油料产量超过480吨;水果产量3180吨,中药材产量2000吨。农民人均纯收入10937元,同比增长达10%,完成劳务培训80人,劳务输出4380人,劳务总收入7830万元。完成新建2个面积共141.5亩的猕猴桃标准化基地产业园,新植庭园猕猴桃500亩,改造提升猕猴桃低产园共150亩,寨垭村建成标准化基地建设。在调整优化畜牧产业布局方面,新建规模养殖场4个,出栏生猪1.84万头;出栏土鸡10万只;巩固水产养殖大户4户,共计承包240亩土地建塘养鱼,水产品产量约为200吨。完成新建微水池2口,新建防渗渠750米,维修整治山坪塘5口,山坪塘管护121口,渠道维修养护24.2公里,治理水土流失面积0.6k㎡,测土配方施肥1.2万亩,机械化插秧1500亩,新增农机具推广220台,维修沼气池13口。
4.对准乡村振兴、加快城乡建设。2018年我乡完成农村危房改造任务共116户,其中C级27户、D级89户。全面贯彻落实“四好村”创建,2018年单鼓村评为省级“四好村”、红庙村评为市级“四好村”、蚕丝村、南山村评为县级“四好村”。2018年硬化道路全乡共计9.078公里,加宽3.5km,实现全乡通村路全硬化,安全饮水管线贫困户全覆盖。二是村级活动阵地全面达标。其中寨垭村硬化院坝189平方米,路面硬化122.5平方米;西湖村和南山村新建村委会各300平方米;蚕丝村新建公共服务中心50平方米,其他村都有不同程度维修及改建。
二、机构设置
白山乡人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
纳入白山乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.政府机关
2.农业服务中心
3.社会事业服务中心
4.村建环卫服务中心
5.畜牧兽医站
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计774.5万元。与2017年相比,收、支总计各增加8.67万元,增长1.13%。主要变动原因是:干部工资政策性上调,新增财政供养人员4人等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计646.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入629.87万元,占97.37%;政府性基金预算财政拨款收入17万元,占2.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计709.51万元,其中:基本支出348.85万元,占49.17%;项目支出360.66万元,占50.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计743.95万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加6.95万元,增长0.94%。主要变动原因是:干部工资政策性上调等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出660.56万元,占本年支出合计的97.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加4.0万元,增长0.61%。主要变动原因是干部工资政策性上调等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出660.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出223.73万元,占33.87%;文化体育与传媒社(类)支出22.71万元,占3.44%;社会保障和就业(类)支出35.56万元,占5.38%;医疗卫生支出22.22万元,占3.36%;城乡社区支出12.75万元,占1.93%;农林水支出329.97万元,占49.95%;住房保障支出13.82万元,占2.09%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为660.56万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):支出决算为1万元,完成预算100%,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)行政运行(项):支出决算为147.62万元,完成预算100%,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算为38.23万元,完成预算100%,一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为11.26万元,完成预算100%,一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为25.62万元,完成预算100%。
2.文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为20.40万元,完成预算100%,文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项): 支出决算为2.31万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为35.36万元,完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为8.18万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.09万元,完成预算100%,医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.95万元,完成预算100%。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为12.75万元,完成预算100%。
6.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算数为62.13万元,完成预算100%,农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算数为20万元,完成预算100%,农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算数为44.07万元,完成预算100%,农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为203.77万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为13.82万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出333.92万元,其中:
人员经费282.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费51.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元,完成预算58.2%,决算数小于预算数的主要原因是:接待批次有所下降,厉行勤俭节约,从严控制“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元,占46.8%;公务接待费支出决算2.34万元,占46.8%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,完成预算46.8%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.65万元,增长38.4%。
其中:公务用车运行维护费支出2.34万元。主要用于脱贫攻坚进村入户等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.48万元,完成预算69.6%。公务接待费支出决算比2017年增加2.93万元,增长325.5%。主要原因是主要原因是2018年脱贫攻坚工作检查频繁,接待批次和人次比上年有所增加。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建交健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评,我单位2018年度评价得分为96分,但在预算执行进度方面还存在不及时的问题。本部门还自行组织了5个项目绩效评价,从评价情况来看,达到了预先绩效目标的要求。
(二)项目绩效目标完成情况
1.东西部扶贫协作项目(寨垭村猕猴桃基地建设)绩效目标完成情况综述。项目全年预算数64万元,执行数为64万元,完成预算的100%。通过项目实施:寨垭村新建和改造提升猕猴桃基地300亩(其中新建园140亩、改造和巩固提升160亩),带动建档立卡贫困户48户218人脱贫增收,保障收入稳定性增加。从而也发现了一些问题:如个别农户缺乏管理技术,收入不高等情况。下一步改进措施:加强对农户的种植技术培训,典型农户示范带头作用,促进猕猴桃产业发挥更大经济效益,提高社会效益。
2.乡纪委规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数为5.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,规范了乡纪委工作室,配齐了设备,按“五化”建设要求,着力打通了全面从严治党“最后一公里”,有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题,为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。发现的主要问题:资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保乡纪委工作室的正常运行。
3.乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27.80万元,执行数为38.23万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。发现的主要问题:资金方面:乡财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
4.文化站免费开放资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.50万元,执行数为2.31万元,完成预算的66.0%。通过项目实施,保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显,满足了社会文化发展需求。发现的主要问题:资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。下一步改进措施:严格执行预算,在预算年度内实现支出,不跨年度。
5.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数208.59万元,执行数为203.77万元,完成预算的97.69%(结转结余4.82万元,属村干部浮动工资,待考核后下年度发放)。通过项目实施,保障了全乡11个行政村,农村社区1个的村(社区)正常运行及干部报酬的发放,支持了农村基础设施建设,提高了农村基层干部的素质和战斗力,维护了社会稳定,解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进了农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题:资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施:要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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项目名称 |
苍溪县猕猴桃寨垭村基地建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县白山乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
68 |
执行数: |
68 |
||
其中-财政拨款: |
44 |
其中-财政拨款: |
44 |
|||
其它资金: |
24 |
其它资金: |
24 |
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
白山乡寨垭村新建和改造猕猴桃基地300亩。统一提供种苗、肥料、技术服务、订单收购,带动建档立卡贫困户48户214人,贫困人口年均增收1000元。 |
白山乡寨垭村新建和改造猕猴桃基地300亩。统一提供种苗、肥料、技术服务、订单收购,带动建档立卡贫困户48户214人,贫困人口年均增收820元。 |
|||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
新建和改造提升猕猴桃基地300亩 |
新建和改造提升猕猴桃基地300亩 |
新建和改造提升猕猴桃基地300亩 |
||
质量指标 |
是否严格按照《白山乡寨垭村猕猴桃基地建设项目实施方案》执行 |
是 |
是 |
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时效指标 |
预计完成时间 |
2018年11月 |
2018年11月 |
|||
成本指标 |
新建猕猴桃基地预计39.2万元,政改造和提升28.8万元 |
新建猕猴桃基地预计39.2万元,改造和提升28.8万元 |
新建猕猴桃基地预计39.2万元,改造和提升28.8万元 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
贫困人口年均增收1000元 |
贫困人口年均增收1000元 |
贫困人口年均增收820元 |
||
社会效益 |
带动建档立卡贫困户48户214人 |
带动建档立卡贫困户48户214人 |
带动建档立卡贫困户48户214人 |
|||
生态效益 |
年产生态猕猴桃预计300吨 |
年产生态猕猴桃300吨 |
年产生态猕猴桃170吨 |
|||
可持续效益 |
形成“一村一品”产业格局 |
全村猕猴桃种植面积达到300亩,向种养循环生态农业发展 |
全村猕猴桃种植面积达到300亩,向种养循环生态农业发展 |
|||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
社会满意度 |
社会满意度≥95% |
社会满意度97.5% |
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称 |
乡镇纪委规范化建设 |
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预算单位 |
苍溪县白山乡人民政府 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
5 |
||
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
5 |
|||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
建成独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建成专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
|||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
完成100% |
||
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
|||
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月31日 |
|||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦5 |
5 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
||
社会效益 |
以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标 |
方便群众信访举报和举报办理查询, |
95% |
|||
生态效益 |
|
|
|
|||
可持续效益 |
|
|
|
|||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
|||||
预算单位 |
苍溪县白山乡人民政府 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
27.80 |
执行数: |
38.23 |
||
其中-财政拨款: |
27.80 |
其中-财政拨款: |
38.23 |
|||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展 |
增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展 |
|||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
经济社会发展指标:脱贫攻坚、项目投资、产业发展、社会事业、民生工程、新型城镇化。保障指标:从严治党、深化改革、安全生产、环境综合治理、维护社会稳定。 |
100% |
|
||
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。 |
100% |
100% |
|||
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
|||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦27.80 |
27.80 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
促进经济发展,推动社会进步。 |
100% |
100% |
||
社会效益 |
保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。 |
100% |
100% |
|||
生态效益 |
节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
|||
可持续效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
|||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
民众满意度 |
≧98% |
98% |
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称 |
文化站免费开放资金 |
||||
预算单位 |
苍溪县白山乡人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.5 |
执行数: |
2.31 |
|
其中-财政拨款: |
3.5 |
其中-财政拨款: |
2.31 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
图书室、电子阅览室正常运行 |
每周开放达40小时 |
每周开放达40小时 |
|
质量指标 |
|
|
|
||
时效指标 |
|
|
|
||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦3.5 |
2.31 |
||
效益指标 |
经济效益 |
|
|
|
|
社会效益 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
||
生态效益 |
|
|
|
||
可持续效益 |
保障免费开放时间 |
推进文化事业持续健康发展 |
100% |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
|||||
预算单位 |
苍溪县白山乡人民政府 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
208.59 |
执行数: |
203.77 |
||
其中-财政拨款: |
208.59 |
其中-财政拨款: |
203.77 |
|||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转 |
|||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村11个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展,运行率100% |
||
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。 |
100% |
100% |
|||
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
|||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦203.77 |
203.77 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定 |
100% |
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生态效益 |
节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
(三)部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县白山乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“苍溪县猕猴桃寨垭村基地建设项目”,“乡纪委规范化建设”,“乡镇基本财力保障补助”,“文化站免费开放资金”,“对村民委员会和村党支部的补助”等5个项目开展了绩效评价,《苍溪县猕猴桃寨垭村基地建设项目2018年绩效评价报告》见附件,《乡纪委规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件,《乡镇基本财力保障补助项目2018年绩效评价报告》见附件,《文化站免费开放资金项目2018年绩效评价报告》见附件,《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年,本部门机关运行经费支出51.27万元,比2017年减少4.24万元,下降8.26%。主要原因是:政府精减节约,压缩公用经费。
(二)政府采购支出情况
2018年,本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,白山乡共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的其他收入。主要是债务置换资金、县级主管部门拨款等。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项):指用于文化站免费开放的项目支出。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项):指用于其他抚恤金的项目支出。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指乡机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指政府用于扶贫工作方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指政府用于商业流通方面的支出。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附 件
附件1:
苍溪县白山乡人民政府关于2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成
白山乡人民政府下属二级单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。
纳入白山乡人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.政府机关
2.农业服务中心
3.社会事业服务中心
4.村建环卫服务中心
5.畜牧兽医站
(二)机构职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。
(三)人员概况
政府有独立核算的机构1个,党委在职人员3人、政府机关在职人员15人(含工勤1人)、事业在职人员13人(含工勤2人),遗属补助人6人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计646.87万元,其中:一般公共预算财政拨款收入629.87万元,占97.37%;政府性基金预算财政拨款收入17万元,占2.63%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计709.51万元,其中:基本支出348.85万元,占49.17%;项目支出360.66万元,占50.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
绩效目标:致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。
完成情况:脱贫减贫目标全面完成,基础设施明显改善,特色产业持续壮大,社会事业蓬勃发展,城乡建设有效推进。2018年,全面完成112户440人脱贫任务,完成寨垭村1个贫困村脱贫摘帽;完成固定资产投资5370万元,同比增长15%,完成项目储备5个,招商引资项目4个5845万元;新植猕猴桃641.5亩,中药材800亩;完成项目固定资产投资3个4152万元;完成劳务培训80人,劳务输出4380人,劳务总收入7830万元。
1.部门预算报送时间
(1)报送时效
按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。我乡认真执行财经纪律的有关规定,各项收入是完整列入部门预算,规范编制基本支出和项目支出,结余结转资金管理规范,2018年6月14日苍溪县白山乡第十八届人民代表大会第三次主席团会议通过了白山乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算,并于2018年6月20日在苍溪门户网公开部门预算及相关报表。
(2)编制质量
认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,严格贯彻执行新《预算法》,紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署,坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制,强化预算执行监督,推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系,进一步优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,盘活用好财政存量资金。硬化预算约束,严肃财政纪律,有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开,提高预算透明度,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2.预算执行
预算执行及调整。我乡认真执行财经纪律的有关规定,非税收入及时足额上缴;不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费,不存在滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算,决算数据真实、准确、完整并及时上报,不存在决算报表数据与财务账不一致等问题,并按规定公开部门决算,不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
(二)专项预算管理
1.编制绩效目标
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础,是整个预算绩效管理的核心,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关,做到方向明确、具体细化、合理可行。
2.加强项目管理。
建立健全从项目的投资决策到项目完成,涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合,对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制,为实现项目绩效目标提供保障。
3.始终坚持把项目投资作为最强引擎,基础设施明显改善
(1)固定资产投资全面完成
12月底完成固定资产投资4152万元。其中白山乡综合农业园区建设项目完成投资911万元,单鼓村-天马村天然气管道安装建设项目完成投资1890万元,寨垭村生猪养殖基地项目1351万元。
(2)招商引资工作成效显著
按照“集体决定招商项目,政府落实招商责任,专人对接成功人士”的运作方式,强化亲情招商、友情招商、回归招商等措施。党委主要领导带队到外地外出招商4次,成功回引返乡创业人士4人,招引1000万以上项目3个,实现招商引资5845万元,占目标任务的116.9%,同比增长23%。
(3)重点项目建设稳步推进
坚持在重大项目建设中直面困难,勇挑重担,敢于攻坚,推进以路为核心、水为重点的基础设施建设。白山乡场镇污水处理项目总投资78万元,已全面完工;通过脱贫攻坚等项目,投入586万元资金,新建、改建公服中心12个,硬化村组道路13公里,完成新建微水池2口,新建防渗渠750米,维修整治山坪塘5口,山坪塘管护121口,渠道维修养护24.2公里。
(三)结果应用情况
1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制,逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优先和重点支持绩效好的项目,减少对绩效差的项目资金安排,取消无绩效的项目,优化公共资源配置。
2.建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求,报送预算绩效管理工作情况;每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3.建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据,对严重违规行为,要予以问责。落实财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
(二)存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费,在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障,,造成了很多工作开展被动,给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
(三)改进建议
(1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。
(2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。
(3)年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2-1:
苍溪县白山乡人民政府2018年苍溪县猕猴桃寨垭村基地建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目开展情况。
苍溪县猕猴桃寨垭村基地建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资68万元,主要实施内容为新建和改造猕猴桃基地300亩,带动建档立卡贫困户48户214人,贫困人口年均增收820元。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目严格按照年初制定的评价指标实施,按时保质保量完成项目,通过项目实施,新建和改造猕猴桃基地300亩,带动建档立卡贫困户48户214人,贫困人口年均增收820元,群众满意度达97.5%。
(二)绩效分析
1.项目决策
必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)
2.项目管理
该项目严格按照合同内容进行资金拨付,项目严格按照合同,最终需要审计,最终乡村验收合格后支付并预留5%质保金。
3.项目绩效
新建和改造猕猴桃基地300亩,带动建档立卡贫困户48户214人,贫困人口年均增收820元,群众满意度达97.5%。
三、存在主要问题
发现的主要问题:项目建成后,部分农户管理不到位,园内杂草过深。
四、相关措施建议
下一步改进措施:通过大力宣传、要求农户加强管理,对管理不到位的园鼓励农户流转经营,确保按期投产,保障贫困户实现预期收益。
附件2-2:
苍溪县白山乡人民政府关于2018年乡镇纪委规范化建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇纪委规范化建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资5.00万元,主要实施内容为建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费建设主要内容是建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标,以“聚焦监督执纪问责、坚守忠诚干净担当”为主线,以“组织机构专业化、监督执纪程序化、权力运行透明化、考核奖惩制度化”为标准,全面推进乡纪委规范化建设。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
(1)经费组织情况分析
为了更好的使用乡镇纪委规范化建设专项经费,我乡严格按照中共苍溪县纪委文件苍纪发〔2018〕7号要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
(2)经费管理情况分析
为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据中共苍溪县纪委文件苍纪发〔2018〕7号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费计划批复资金5.00万元,实际到位资金5.00万元,总共支出资金5.00万元,完成预算的100%。主要用于建立独立的纪委办公室,配齐了电脑、录音电话、传真机、保密柜、录音笔、照相机等办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。
3.项目绩效
通过乡镇纪委规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡纪委工作室,配齐了设备,按“五化”建设要求,着力打通了全面从严治党“最后一公里”,有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题,为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金,确保乡纪委工作室的正常运行。
附件2-3:
苍溪县白山乡人民政府关于2018年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款,该项目投资38.23万元,主要用于增强政府履职服务能力,落实民生政策,强化安全生产、维护社会稳定,改变生态环境,促进农村经济社会协调发展等方面。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用,保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用乡镇财力补助专项经费,我乡严格按照乡人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据预算资金项目绩效目标,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年乡镇财力补助专项经费计划批复资金27.8万元,实际到位资金38.23万元,总共支出资金38.23万元,完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
3.项目绩效
保障了单位的正常运转,解决了单位公用经费不足的问题,通过场镇环境卫生整治,生态环境得到改善;通过法制宣传,提高全民安全意识,防止了事故的发生,实现社会和谐稳定,保障经济建设的安全运行;通过远程教育培训,贯彻执行党在农村的各项方针政策,提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进经济发展,推动社会进步。保障了政府高效运转,促进了经济社会健康发展,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定。
三、存在主要问题
资金方面:乡财力补助资金有限,满足不了政府经费的需求,缺少事业发展资金保障。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金,确保政府日常工作的正常运行和事
业发展的需要。
附件2-4:
苍溪县白山乡人民政府关于2018年文化站免费开放资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。
文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款,该项目投资3.50万元,主要实施内容为乡综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年文化站免费开放资金专项经费建设主要内容是保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了乡图书室、电子阅览室的正常运行,解决了乡文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用文化站免费开放资金专项经费,我乡严格按照苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函〔2015〕7号有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件苍文广函〔2015〕7号相关文件规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年文化站免费开放资金专项经费计划批复资金3.50万元,实际到位资金3.50万元,总共支出资金2.31万元,完成预算的66.29%,结余资金1.19万元结转下年支出。主要用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护,业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等,日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
3.项目绩效
保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动,经费拨付实施后,保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显,满足了社会文化发展需求。
可持续性方面,培养了村级文化骨干,提升农村群众的文化素质,为脱贫攻坚、乡村振兴提供了科学文化知识学习的途径。项目的实施为文化站免费开放提供了资金保障。
三、存在主要问题
资金方面:报帐不及时,未按预算年度列支报帐。
四、相关措施建议
严格执行预算,在预算年度内实现支出,不跨年度。
附件2-5:
苍溪县白山乡人民政府关于2018年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
(一)经费使用单位基本情况
白山乡人民政府辖11个行政村,农村社区1个。
(二)经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标
经费资金总额为208.59万元,切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
(三) 经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围
对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则,经费主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项,经费拨付实施后,群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,基本符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费,我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金208.59万元,实际到位资金208.59万元,总共支出资金203.77万元(结转结余4.82万元,属村干部浮动工资,待考核后下年度发放)。主要用于全乡11个行政村,农村社区1个的村(社区)正常运行经费保障及干部报酬发放,农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。
3.项目绩效
(1)经费的实施进度
已将资金拨付给11个行政村,1个农村社区开展服务群众工作,经费已完成支出率97.69%。
(2)经费完成质量
已将经费款项拨付给11个行政村,1个农村社区开展服务群众工作。
(3)经费的效益性分析
经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给11个行政村,1个农村社区开展服务群众工作,按照年初设置的绩效目标,具体完成情况如下:
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%,完成绩效标准为优;成效指标(村民满意度)达到98%以上,完成绩效标准为优。
(4)经费实施对经济和社会的影响
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
(5)经费的可持续性分析
我乡在以下相关方面将持续做好工作,保证经费的良好运行,发挥其预期作用。
政策方面,我乡坚持“以人为本”的管理原则,切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面,提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%。
三、存在主要问题
资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表