目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2-1
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高、培育村民委员会自治能力。
2.科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,加强农村市场监督,培育、提升市场功能,搞活市场流通,推广农业技术,完善农业社会化服务体系,引导农民发展现代农业,调整产业结构,加强农村劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平。
3.坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设,加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,开展农村扶贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用,发展农村社会公益事业和集体公益事业,加强农村基础设施建设,增加公共产品,提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
6.承办县政府交办的其他事项。
(二)2018年重点工作完成情况
2018年以来,彭店乡紧紧围绕“2344”发展战略,团结和带领全乡广大党员干部群众,以新状态引领新常态、以新作为推动新发展,把脱贫攻坚作为头等大事、项目投资作为强力引擎、产业发展作为重要支撑,保持发展定力,聚焦聚力经济建设“三大主战场”。
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支出分别为805.82万元、873.42万元。与2017年相比,收入、支出各增加168.89万元、249.89万元,增长27%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计805.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入794.82万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入11万元,占1%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计873.42万元,其中:基本支出373.17万元,占43%;项目支出500.25万元,占57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入794.82万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加200.7万元,增长34%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。
2018年财政拨款支出873.42万元。与2017年相比,财政拨款支出总计增加249.89万元,增长40%。主要变动原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动以及项目支出增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出832.75万元,占本年支出合计的95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加209.22万元,增长34%。主要变动原因是财政供养人员增加、项目增多。
2018年一般公共预算财政拨款支出832.75万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出241.51万元,占29%;文化体育与传媒(类)支出40.19万元,占5%;社会保障和就业(类)支出89.49万元,占11%;医疗卫生(类)支出24.27万元,占3%;节能环保(类)支出1.87万元,占1%;城乡社区(类)支出6.54万元,占1%;农林水(类)支出411.59万元,占48%;住房保障(类)支出17.29万元,占2%。
2018年一般公共预算支出决算数为832.75万元,完成预算87%。其中:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)政府办公厅/室及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为138.69万元,完成预算80%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少2人。
3.一般公共服务(类)政府办公厅/室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为72.89万元,完成预算78%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,严控公务费报销标准。
4.一般公共服务(类)政府办公厅/室及相关机构事务(款)其他政府办公厅/室及相关机构事务支出(项):支出决算为1.51万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)党委办公厅/室及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为25.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):支出决算为32.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项):支出决算为7.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为43.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项):支出决算为6.15万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):支出决算为7.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.49万元,完成预算84%,决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少2人。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为6.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为1.87万元,完成预算62%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为6.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算为77.63万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):支出决算为162.80万元,完成预算98%。
20.农林水支出(类)农村综合改革(款) 对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为161.16万元,完成预算89%,决算数小于预算数的主要原因是村干部补助考核发放,剩余资金于2019年初发放。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.29万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出373.17万元,其中:
人员经费309.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费63.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元,完成预算65%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.94万元,占60%;公务接待费支出决算2.56万元,占40%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.94万元,完成预算79%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.44万元,增长13%。主要原因是公车年久失修,维修费开支大。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.94万元。主要用于脱贫攻坚、产业发展、项目洽谈等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.56万元,完成预算85%。公务接待费支出决算比2017年减少0.51万元,下降17%。主要原因是单位厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待103批次,857人次(不包括陪同人员),共计支出2.56万元,具体内容包括:脱贫攻坚工作接待1.32万元,土地增减挂钩工作接待0.58万元,其他工作接待0.66万元。其中,上级督导检查接待2.12万元,其他人员接待0.44万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。本单位还自行组织了4个项目绩效评价,从评价情况来看,达到了预先绩效目标的要求。
(二)项目绩效目标完成情况
本单位在2018年度部门决算中反映“乡镇人民代表工作室规范化建设项目”、”乡纪委规范化建设项目”、“对村民委员会和村党支部的补助项目”、“2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。
1.乡镇“人民代表工作室”规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元,执行数为3.00万元,完成预算的100%。通过项目实施,通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡人大代表工作室,以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。发现的主要问题:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保人大代表工作室的正常运行。
2.乡纪委规范化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元,执行数为3.16万元,完成预算的63%。通过项目实施,规范了乡纪委工作室,配齐了设备,按“五化”建设要求,着力打通了全面从严治党“最后一公里”,有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题,为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。发现的主要问题:项目实施后缺少后续维护运行经费。下一步改进措施:在年度预算内安排资金,确保乡纪委工作室的正常运行。
3.对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180.61万元,执行数为161.16万元,完成预算的89%。通过项目实施,保障了全乡9个行政村、1个社区的正常运行及干部报酬的发放,支持了农村基础设施建设,提高了农村基层干部的素质和战斗力,维护了社会稳定,解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进了农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题:资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施:要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
4.2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数141万元,执行数为141万元,完成预算的100%。其中,彭店乡吴垭村新建和改造提升猕猴桃基地530亩,通过项目实施,带动建档立卡贫困户32户121人,贫困户年均增收1000元;彭店乡东岳村新建苍溪鳖“四大家鱼”等水产生态养殖100亩,通过项目实施,带动建档立卡贫困户58户185人,贫困人口年均增收500元。发现的问题:项目配套工程需进一步完善跟进。下一步改进措施:继续向上级争取资金,同时,动员群众参与,齐心协力,搞好产业发展。
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)
项目名称 |
乡镇“人民代表工作室”规范化建设 |
||||
预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
建设规范的“人民代表之家”工作室1个,充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用 |
建设规范的“人民代表工作室”工作室1个 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
完善“人民代表工作室”(个) |
1 |
1 |
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
||
时效指标 |
完成时间 |
2018年6月底 |
2018年6月30日 |
||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦3 |
3 |
||
效益指标 |
经济效益 |
||||
社会效益 |
人民代表视察调研、接待(走访)选民等活动持续开展 |
激发了代表履职积极性,增强了代表履职能力 |
95% |
||
生态效益 |
|||||
可持续效益 |
|||||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称 |
乡镇纪委规范化建设 |
|||||
预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
|||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
5 |
执行数: |
3.16 |
||
其中-财政拨款: |
5 |
其中-财政拨款: |
3.16 |
|||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
|||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
||||
建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
建成独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建成专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
|||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。 |
完成100% |
||
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
100% |
|||
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月31日 |
|||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦5 |
3.16 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
|||||
社会效益 |
以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标 |
方便群众信访举报和举报办理查询 |
95% |
|||
生态效益 |
||||||
可持续效益 |
||||||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
||||
预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
180.61 |
执行数: |
161.16 |
|
其中-财政拨款: |
180.61 |
其中-财政拨款: |
161.16 |
||
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
行政村10个,农村社区1个,村组干部人员报酬保障,基础设施、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展,运行率100% |
|
质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务,按质按量完成。 |
100% |
100% |
||
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦180.61 |
161.16 |
||
效益指标 |
经济效益 |
||||
社会效益 |
解决村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题,促进农业生产、方便村民生活,建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系 |
确保基层组织的正常运转,提升了为民服务的能力,维护了社会稳定 |
100% |
||
生态效益 |
节约资源有效推进,森林覆盖率持续提高,环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
||
可持续效益 |
提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100% |
||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
≧98% |
项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度)
项目名称 |
2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设 |
||||
预算单位 |
苍溪县彭店乡人民政府 |
||||
预算执行情况(万元) |
预算数: |
247 |
执行数: |
141 |
|
其中-财政拨款: |
141 |
其中-财政拨款: |
141 |
||
其它资金: |
106 |
其它资金: |
0 |
||
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
彭店乡吴垭村新建和改造提升猕猴桃基地530亩。彭店乡东岳村新建苍溪鳖“四大家鱼”等水产生态养殖100亩。。 |
已完成项目投资141万元,建成530亩吴垭村新建和改造提升猕猴桃基地和东岳村新建100亩苍溪鳖“四大家鱼”等水产生态养殖基地。 |
||||
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 |
数量指标 |
指标1:新建和改造提升猕猴桃基地 |
530亩 |
530亩 |
|
指标2:新建生态养殖基地 |
100亩 |
100亩 |
|||
质量指标 |
指标1:是否严格按照东西部协作猕猴桃基地建设项目要求 |
是 |
是 |
||
指标2:是否严格按照东西部协作生态养殖基地建设项目要求 |
是 |
是 |
|||
时效指标 |
完成时间 |
2018年12月底 |
2018年12月 |
||
成本指标 |
完成成本(万元) |
≦247 |
141 |
||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:带动贫困人口年均增收 |
1000元 |
是 |
|
指标2:带动贫困人口年均增收 |
500元 |
是 |
|||
社会效益 |
指标1:带动建档立卡贫困户 |
32户121人 |
是 |
||
指标2:带动建档立卡贫困户 |
58户185人 |
是 |
|||
生态效益 |
指标1:通过推广应用先进农业种植技术,将有效减少农药、化肥施用量,有效消纳周边人畜粪便、尿液,降低有毒有害物质在土壤、水体、大气、农作物中的残留,有效控制面源污染,有利于推进生态文明建设。 |
是 |
是 |
||
指标2:通过推广先进的养殖技术,将有效的节约水资源,有效的控制污染,有利于推进生态文明建设。 |
是 |
是 |
|||
可持续效益 |
指标1:基地经营主体吸收贫困户参与基地建设和后期经营管理,每年不少于10人,用工不少于30天,每天报酬不低于50元。 |
是 |
是 |
||
指标2:基地经营主体吸收贫困户参与基地建设和后期经营管理,每年不少于10人,用工不少于30天,每天报酬不低于50元。 |
是 |
是 |
|||
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
95% |
(三)部门开展绩效评价结果
本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县彭店乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对“乡镇人民代表工作室规范化建设”、“乡纪委规范化建设”、“对村民委员会和村党支部的补助”、“2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设”等4个项目开展了绩效评价,《乡镇人民代表工作室规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件,《乡纪委规范化建设项目2018年绩效评价报告》见附件,《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》见附件,《2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年,彭店乡人民政府机关运行经费支出63.31万元,比2017年增加27.4万元,增长76%。主要原因是人员增加。
2018年,彭店乡人民政府政府采购支出总额7.18万元,其中:政府采购货物支出7.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关办公用品购置。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位用于其他项目支出。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项): 指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项): 指用于文化站免费开放的项目支出。;
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项): 指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒支出(项): 指用于文化共享工程的项目支出。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他抚恤支出(项):指用于其他抚恤金的项目支出。
8.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项): 指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指乡机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项): 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 指政府用于扶贫工作方面的支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一、部门概况
(一)机构组成
彭店乡人民政府下属二级单位0个。
(二)机构职能
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。
(三)人员概况
政府有独立核算的机构1个,党委在职人员3人、政府机关在职人员15人、事业在职人员16人,遗属2人,“三支一扶”1人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计805.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入794.82万元,占99%;政府性基金预算财政拨款收入11万元,占1%。
(二)部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计873.42万元,其中:基本支出373.17万元,占43%;项目支出500.25万元,占57%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
绩效目标:致力稳中求进,提升综合经济实力,致力规划先行,特色产业蓬勃发展,致力项目争取,基础设施全面改善,致力脱贫攻坚,如期实现退出验收,致力民生事业,筑牢社会保障体系,致力新风培育,深入开展六化行动。
完成情况:脱贫减贫目标全面完成,基础设施明显改善,特色产业持续壮大,社会事业蓬勃发展,城乡建设有效推进。2018年,我们始终把脱贫攻坚作为第一民生工程和头等大事来抓,围绕提升脱贫质量,持续打好“四场战役”,实现东岳、来龙2个贫困村退出、102户350名贫困人口脱贫,贫困发生率下降至1.68%,代表全县高标准通过国家第三方评估验收。发放扶贫小额信贷134万元、产业扶持基金15万元,培育贫困户户办产业园200余个,转移就业120人。脱贫户年人均纯收入达到5047元。退出村集体经济人均收入达到15元以上。80%贫困村组道路实现硬化。247户贫困户住上了好房子。安全饮水得到保障。8个党群服务中心全部建设规范。义务教育、基本医疗等政策精准兑现到户。东西部扶贫协作吴垭村猕猴桃基地和东岳村水产养殖基地项目落地实施。
1.部门预算报送时间
(1)报送时效:按照县级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作。我乡认真执行财经纪律的有关规定,各项收入完整列入部门预算,规范编制基本支出和项目支出,结余结转资金管理规范,2018年3月13日苍溪县彭店乡第十八届人民代表大会第四次主席团会议通过了彭店乡2017年财政预算执行情况和2018年财政预算,并于2018年3月20日在苍溪县人民政府网公开部门预算及相关报表。
(2)编制质量:认真贯彻落实中央、省、市、县各项决策部署,严格贯彻执行新《预算法》,紧紧围绕全面深化财税体制改革的总体部署,坚持依法行政、依法理财、统筹兼顾。切实加强和改进预算管理和控制,强化预算执行监督,推进预算绩效管理和结果应用评价。健全预算支出标准体系,进一步优化财政支出结构,从严控制“三公”经费等一般性支出,盘活用好财政存量资金。硬化预算约束,严肃财政纪律,有效防控财政和债务风险。推进预算信息公开,提高预算透明度,加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。
2.预算执行
预算执行及调整。我乡认真执行财经纪律的有关规定,非税收入及时足额上缴;不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转嫁支出、转移或者套取预算资金,未超标准、超范围列支“三公”经费、会议费、培训费和差旅费,不存在滥发工资、奖金、补贴等问题;严格执行国库集中支付制度、公务卡强制结算目录;严格执行政府采购制度。
严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算,决算数据真实、准确、完整并及时上报,不存在决算报表数据与财务账不一致等问题,并按规定公开部门决算,不存在决算公开数与决算报表数或财务账不一致等问题。
(二)专项预算管理
1.编制绩效目标
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础,是整个预算绩效管理的核心,包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关,做到方向明确、具体细化、合理可行。
2.加强项目管理
建立健全从项目的投资决策到项目完成,涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合,对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制,为实现项目绩效目标提供保障。
3.始终坚持把项目投资作为最强引擎,基础设施明显改善
(1)固定资产投资全面完成。完成全社会固定资产投资5000万元以上,储备2000万元以上项目2个。全面完成东西部扶贫协作东岳水产养殖基地续建项目,吴垭村万企帮万村项目。推进小梁村药材初加工厂、周家河果药观光园项目建设。
(2)招商引资工作成效显著。坚持“走出去”和“引进来”的招商理念,结合我乡实际,因地制宜,突出资源优势,做大做强三根松种养循环示范园、小梁村果药套作园等产业项目,吸引业主投资。坚持全民招商与专业招商相结合,充分盘活人脉资源,实施人才振兴战略,深入推进“返乡创业”,实现全年回引20名彭店籍在外成功人士回乡发展,招引项目4个以上,资金2000万元以上。
(三)结果应用情况
1.建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制,逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据,优先和重点支持绩效好的项目,减少对绩效差的项目资金安排,取消无绩效的项目,优化公共资源配置。
2.建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求,报送预算绩效管理工作情况;每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3.建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据,对严重违规行为,要予以问责。落实财政资金使用主体责任,形成“谁干事谁花钱,谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
一是要科学合理地编制部门预算,预算要结合本单位的事业发展计划、职责和任务测算,要确保部门预算编制真实、准确、完整,切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核,围绕绩效考核目标任务,层层分解落实,明确责任领导和责任单位及责任人,强化责任意识,使每位同志对自己的目标任务了然于胸,从而增强工作的主动性和积极性,使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处,同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度,责任追究制度,使单位在合理使用资金,有效控制支出的情况下,确保了各项绩效考核指标保质保量完成。
(二)存在问题
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费,在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障,工作开展被动,给我乡工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
(三)改进建议
(1)建议加强政策学习,提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出的支出理念。
(2)建议细化预算指标,提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。
(3)年度预算编制后,加强预算执行管理,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异,采取有效措施纠正偏差,提高预算执行的时效性和均衡性,同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2-1
苍溪县彭店乡人民政府关于2018年乡镇人大代表工作室规范化建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇“人大代表工作室”规范化建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资3.00万元,主要实施内容为建设规范的“人民代表之家”工作室1个,充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费建设主要内容是建设规范的“人民代表工作室”工作室1个,在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏,营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。充分发挥人民代表联系群众、依法监督、依法履职的作用。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
(1)经费组织情况分析
为了更好的使用乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费,我乡严格按照苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
(2)经费管理情况分析
为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县人民代表大会常务委员会文件通知相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项经费计划批复资金3.00万元,实际到位资金3.00万元,总共支出资金3.00万元,完成预算的100%。主要用于建设规范的“人民代表之家”工作室1个,在人大主席团办公室、代表工作室、服务大厅、室外宣传栏、楼道、板面走廊等地方做好宣传、公示栏,营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。
3.项目绩效
通过乡镇“人大代表工作室”规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡人大代表工作室,以展板、公示栏等方式营造人大代表工作氛围,展示人大代表履职成效。
可持续性方面,激发了代表履职积极性,增强了代表履职能力。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金,确保人大代表工作室的正常运行。
苍溪县彭店乡人民政府关于2018年乡镇纪委规范化建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。
乡镇纪委规范化建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资3.16万元,主要实施内容为建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费建设主要内容是建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标,以“聚焦监督执纪问责、坚守忠诚干净担当”为主线,以“组织机构专业化、监督执纪程序化、权力运行透明化、考核奖惩制度化”为标准,全面推进乡纪委规范化建设。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
(1)经费组织情况分析:为了更好的使用乡镇纪委规范化建设专项经费,我乡严格按照中共苍溪县纪委文件苍纪发[2018]7号要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
(2)经费管理情况分析:为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据中共苍溪县纪委文件苍纪发[2018]7号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2、项目管理
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费计划批复资金5.00万元,实际到位资金5.00万元,总共支出资金3.16万元,完成预算的63%。主要用于建立独立的纪委办公室,配齐了电脑、录音电话、传真机、保密柜、录音笔、照相机等办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。
3.项目绩效
通过乡镇纪委规范化建设专项资金项目的实施,规范了乡纪委工作室,配齐了设备,按“五化”建设要求,着力打通了全面从严治党“最后一公里”,有效解决了基层“微腐败”屡禁不止的问题,为建设现代化美丽新农村提供了坚强的纪律保障。
三、存在主要问题
资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金,确保乡纪委工作室的正常运行。
附件2-3
苍溪县彭店乡人民政府关于2018年对村民委员会和村党支部的补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
(一)经费使用单位基本情况。
彭店乡人民政府辖9个行政村,农村社区1个,下属二级单位0个。
(二) 经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况,包括预期总目标及阶段性目标。
经费资金总额为180.61万元,切实保障基层组织正常开展活动;农村公共运行服务和村(社区)办公运转。经费用于解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
(三) 经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则,经费主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由会计管理中心进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项,经费拨付实施后,群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,基本符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费,我乡严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金180.61万元,实际到位资金180.61万元,总共支出资金161.16万元。主要用于全乡9个行政村,农村社区1个的村(社区)正常运行经费保障及干部报酬发放,农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。
3.项目绩效
(1)经费的实施进度:已将资金拨付给9个行政村,1个农村社区开展服务群众工作,经费已完成支出率89%。
(2)经费完成质量:已将经费款项拨付给9个行政村,1个农村社区开展服务群众工作。
(3) 经费的效益性分析:经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给9个行政村,1个农村社区开展服务群众工作,按照年初设置的绩效目标,具体完成情况如下:
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%,完成绩效标准为优;成效指标(村民满意度)达到98%以上,完成绩效标准为优。
(4)经费实施对经济和社会的影响:2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费,通过合理地对财、物资源的投入使用,做到了节约资源。经费拨付实施后,解决村(社区)群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
(5) 经费的可持续性分析:我乡在以下相关方面将持续做好工作,保证经费的良好运行,发挥其预期作用。
政策方面,我乡坚持“以人为本”的管理原则,切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面,提升农村基层干部的素质和战斗力,为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍,覆盖率100%。
三、存在主要问题
资金方面,经费的资金投入结构目前较为单一,主要是政府投资,基层干部报酬低的问题难以解决。
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济,创收节支解决资金不足的问题。
附件2-4
苍溪县彭店乡人民政府关于2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设项目绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价,确保能实际反映项目实际完成情况。
2018年苍溪县彭店乡东西部扶贫协作产业园建设项目经费来源为财政拨款,该项目投资141万元,主要实施内容为彭店乡吴垭村新建和改造提升猕猴桃基地530亩、彭店乡东岳村新建苍溪鳖“四大家鱼”等水产生态养殖100亩。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制,坚持专款专用,不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性,由乡财政所进行把关以及核对,并进行会计核算,确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
2018年乡镇纪委规范化建设专项经费建设主要内容是建立独立的纪委办公室1个,配齐办信办案所需专用设备,建立专门的信访接待室1个,设施设备到位。以“公开纪检、公仆纪检,公信纪检”为目标,以“聚焦监督执纪问责、坚守忠诚干净担当”为主线,以“组织机构专业化、监督执纪程序化、权力运行透明化、考核奖惩制度化”为标准,全面推进乡纪委规范化建设。该经费资金到位及时,支出合理合规,设立依据充分,并且目标明确,符合我乡要求。
(二)绩效分析
1.项目决策
(1)经费组织情况分析:为了更好的使用东西部扶贫协作产业园建设项目专项经费,我乡严格按照苍溪县东西部扶贫协作领导小组关于印发《苍溪县东西部扶贫协作帮扶资金使用管理实施细则》的通知(苍扶协领发〔2018〕3号要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
(2)经费管理情况分析:为提高工作质量和效率,明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想,根据中共苍溪县东西部扶贫协作领导小组苍扶协领发〔2018〕3号相关规定,严格经费使用程序,加强监督管理。
2.项目管理
2018年东西部扶贫协作产业园建设项目专项经费计划批复资金141万元,实际到位资金141万元,总共支出资金141万元,完成预算的100%。主要用于彭店乡吴垭村新建和改造提升猕猴桃基地和彭店乡东岳村新建苍溪鳖“四大家鱼”等水产生态养殖项目的实施。
3.项目绩效
通过彭店乡吴垭村新建和改造提升猕猴桃基地和彭店乡东岳村新建苍溪鳖“四大家鱼”等水产生态养殖项目的实施,带动建档立卡贫困户90户306人,贫困人口年均增收500元以上。
三、存在主要问题
资金方面:项目配套工程需进一步完善跟进。
四、相关措施建议
继续向上级争取资金,动员群众参与,齐心协力,搞好产业发展。